《质量管理体系文件》ZY-ASY-WI-002 总厂装配部生产作业流程.doc
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1、三阶文件关于总厂装配部生产作业流程文件编号:版 本:0/A生效日期:2013/01/03核 准: 审 核: 制 定: 盖受控印章文件方为有效文件,不得自行复印。关于总厂装配部生产作业流程修 改 记 录 表单编号:ZY-DCC-FM-001 版本:A序号修订日期修订内容摘要修改后版本页次修改人批 准12345678910xxxx有限公司类别三阶文件文件编号ZY-ASY-WI-002文件名称总厂装配部生产作业流程版次0/A页 次1/11、目的 规范生产制作操作流程,以利于更系统及程序化作业工作。2、 适用范围适用于整个生产(装配或组装)制造车间。 3、 流程3.1生管把接受的业务定单转换成生产任务
2、单交于相关部门审核,确认 后下达。3.2 生管根据客户纳品需求及物料调配做出对应的生产计划给予生产、 业务、资材等相关单位。3.3 生产依据计划做好相应的生产准备,知会仓库给予相应的备料。3.4 生产部领料,根据计划进行生产至成品,送检合格后入仓。3.5 仓库依生管出货安排,进行成品出货,开单由相关领导批准后给予 最终出货。4、 详细流程及图示说明 见附件 xxxx有限公司备注内部订单品质部4生产部领料,根据计划进行生产至成品,送检合格后入仓。库。3生产依据计划做好相应的生产准备,知会仓库给予相应的备料。2生管根据客户纳品需求及物料调配做出对应的生产计划给予生产、业务、资材等相关单位。1生管把接受的业务定单转换成生产任务单交于相关部门审核,确认后下达。仓库生产部资材部业务部生产流程批准: 审核: 制定:总厂装配部作业流程图客户订单订单生产制令单昂、确认、下达生管制定生产计划采购物料采购计划生产开领料单到仓库仓库按生产计划备料(每次多预备500PCS)生产领料发料生产准备(人.机.料.法 环)首件首件确认OKOKNG正常量产IPQC巡检返工、修理5仓库依生管出货安排,进行成品出货,开单由相关领导批准后给予最终出货。送检OQC检验检验OKOK开入库单入库入库签名确认
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