《质量管理体系文件》FM-MG-007内审审核总结报告.doc
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内部审核总结报告 表格编号:FM-MG-007表格编号: R1-QR-033审核目的:为了全面检查本公司质量管理体系的有效性、适用性和充分性,同时加以改进。审核范围:本公司与质量管理体系有关的所有部门审核依据:GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015 及本公司质量手册、程序文件及体系其他文件审核组成员: 组长: 审核日期:受审部门名称及负责人:审核计划实施情况总结: 不合格项分布情况分析,不合格数量及严重程度: 存在的主要问题分析: 对公司管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方: 结论:编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:
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