《质量管理体系文件》QP-09采购控制程序.doc
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1、修订记录修订日期修订内容页次版本核 准审 核制 定受控文件章谢雷黄伟强一:目的本程序规定公司的供方管理、采购过程,以确保对供方进行管控和采购物料按期到货满足规定的要求。二:范围适用于本公司所有供应商管理与产品质量有关的物料采购。三:职责3.1研发部负责向采购部及其他部门提供原物料的技术资料(材料BOM)。3.2 项目管理部负责编制物料检验标准及制定抽样方案,并负责供方样品确认和来料检验。3.3 仓库负责采购物料的接收。3.4采购负责寻找供方,组织对供方进行评审,按合格供应商清单及确认的采购资料开展采购活动,反馈物料交期,并保证及时采购物料。3.5采购负责协助研发部采购物料样品。四:供方选择评价
2、流程流程流程说明责任人输出记录4.1收集资料1、根据新供应商的开发要求,通过网络、电话、刊物等方式收集所需要的信息,进行初步对比。开发供应商时应考虑其提供环保产品的能力。采购供应商资料4.2供应商调查1、向供应商发出调查表,同时索取以下资料:营业执照、所属行业的许可资质;同时了解供应商的工具设备、检测仪器的产品资料及外发加工商加工能力资料,质量体系认证证书等;2、采购根据供应商调查表审核供方资料,初步确定其能否满足我司要求,必要时,由采购组织相关部门对供应商进行现场审核。采购供应商调查表4.3样品评估1、必要时、采购对经过初选新供方索取样品和零件规格书。新供方初步导入时,需从我司已批量生产的产
3、品中选择相应物料由其供货,具体样品的型号由品质经理确定,以对同类供方的供货质量进行对比,特殊情况只需总经理批准。2、研发部对样品及规格书正确性进行确认及试用后回签。采购品质主管样品材料评估表4.4跟踪验证1、项目管理部对新供方的供货质量跟踪,确定其供货质量是否稳定及可满足我司要求。项目管理部/4.5资格批准1、相关部门对外部供方进行评审,包括:相关资料满足我司要求的、产品质量满足要求的、价格及服务等符合要求的供方可列入合格供应商清单经总经理批准,并且每年更新一次。2、采购将合格供方的供应商评估报告保存入供方档案。不合格供方,不予登录,但可依据供方协作态度及改进状况经重新评审后给予升级。相关部门
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