《质量管理体系文件》QP-02质量记录控制程序.doc
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1、编制审核批准日期日期日期文 件 使 用 部 门部 门签 收部 门签 收总经办财务部采购部生产部品质部工程部仓库人事行政部市场部文 件 修 订 记 录日期修改类型版本修改原因修改内容修改人批准人1.目的:对质量管理体系所要求的记录予以控制,以提供对产品、服务、过程和体系符合要求及体系有效运行。2.范围: 本程序适用于本公司与质量管理体系文件相关的所有质量记录。3. 职责: 3.1.研发部负责作业指导书等产生的质量记录样本的编制、审批、修订及日常检查考核工作,负责质量记录的保存、维护、借阅和日常管理工作。3.2.各部门配置管理员负责本系统归口管理的质量记录的收集、临时保存及检查考核工作。 3.3.
2、档案管理员负责保存公司签订的合同以及工程发生的相关记录。 3.4.各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。 4.程序: 4.1.质量记录的范围 4.1.1与产品质量有关的记录,如顾客投诉记录,产品检验报告等。 4.2.2质量体系运行记录内审报告、管理评审报告、人员培训记录等。 4.2.3来自供应商及客户相关的质量记录等。 4.2.质量记录的存储形式 4.2.1书面文字 4.2.2电脑存档 4.3质量记录的设计与标识 4.3.1质量记录的编写按文件控制程序执行。 4.3.2质量记录的格式要满足程序文件的要求,适用性强,可操作,易于识别和修改。 4.3.3质量记录由各归口管理部门根据文件控制程序
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