《质量管理体系文件》QP-13管理评审控制程序.doc
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1、编制审核批准日期日期日期文 件 使 用 部 门部 门签 收部 门签 收总经办财务部采购部生产部品质部研发部仓库人力资源部销售部文 件 修 订 记 录日期修改类型版本修改原因修改内容修改人批准人1、目的: 确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,实现公司的质量方针和质量目标。2、范围: 适用于对本公司质量管理体系的评审。3、职责:3.1管理者代表负责主持管理评审。3.2管理者代表负责管理评审的组织工作,并对管理评审中提出的改进措施进行跟踪、验证。3.3各部门负责准备相关的信息资料,参与管理评审会议,并负责执行管理评审中提出的有关本部门的改进措施。4、定义: 无5、程序:5.1评审频度5.1
2、.1 本公司每年进行一次管理评审。5.1.2 在质量管理体系运行过程中如发生重大不符合项或体系发生重大变化以及其它情况时,管理者代表可决定追加管理评审次数。5.2 管理评审的实施5.2.1管理者代表制定管理评审计划,内容应包括: a)本次评审的目的、范围和内容; b)评审的依据(公司经营环境变化); c)评审的具体时间和安排;d)参加评审的单位和具体的人员安排;e)评审的一些其它事项等。5.2.2 管理评审计划经公司最高管理者批准,由管理者代表提前一周发给有关参加人员。5.2.3 管理评审参加人员除总经理外,还应包括本公司管理者代表、副总经理等管理层领导,各部门负责人、内审员和其他认为有必要参
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- 质量管理体系文件 质量管理 体系 文件 QP 13 管理 评审 控制程序
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