《质量管理体系文件》4体系内审过程流程图 (2).doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《《质量管理体系文件》4体系内审过程流程图 (2).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《质量管理体系文件》4体系内审过程流程图 (2).doc(1页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
文件编号:YD-19版次号:A/0体系内审过程流程图过程负责人:管理者代表 过程类型:管理过程(MP)过程绩效:内审计划完成率输入 过程 责任人 输出内审计划年度审核计划; 质管部部长 检查记录;过程图(乌龟图、章鱼图);审核报告;顾客退货和投诉; 不符合项报告;组织内审组 管理者代表 编制现场审核计划 质管部部长质管部部长准备审核资料 质管部部长编制现场检查表管理者代表首次会议现场审核内审员开不合格项报告内审员末次会议管理者代表分发报告、纠正和预防措施通知单质管部部长措施验证内审员记录存档 办公室文管员
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量管理体系文件4体系内审过程流程图(2)
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
关于本文
限制150内