《质量管理体系文件》34年度内审方案 (3).doc
《《质量管理体系文件》34年度内审方案 (3).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《质量管理体系文件》34年度内审方案 (3).doc(1页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
年度内部审核方案 年度审核目的: 通过对公司内部质量体系进行定期和不定期的审核,以验证公司质量管理体系的符合性、充分性和有效性。审核内容: 适用于本公司内部质量管理体系审核的控制。质量管理体系初建立,对所有体系所有覆盖部门的运作进行检查,以保证质量管理体系的持继改进。序号审核部门审核时间 20 年 ( )月123456789101112制表: 审核: HC-QM-RD-34/A
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量管理体系文件34年度内审方案(3)
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
限制150内