《质量管理体系文件》内部审核实施计划表 (3).doc
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内部审核实施计划表审核目的:检查本公司质量管理体系是否符合标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。审核性质:试运行期间例行内审(第一次内审)。审核范围:质量手册覆盖的所有部门和要求。审核依据:质量管理体系标准、质量手册、相关程序文件。审核组长: 审核员:审核日期:审 核 安 排日期时间受审核部门审 核 文 件审核员 制表(管理者代表)/日期: 审批(总经理)/日期:
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