《质量管理体系文件》内部审核控制程序 (2).doc
《《质量管理体系文件》内部审核控制程序 (2).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《质量管理体系文件》内部审核控制程序 (2).doc(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、1目的: 验证公司质量控制活动和其有关结果是否符合质量体系的要求以确定质量体系的有效性,及时发现质量体系中存在的问题并给予纠正以达到持续改进的目的。2适用范围:适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域的所有要求的内部审核。3职责:3.1管理者代表3.1.1批准公司年度审核计划和审核实施计划;3.1.2批准内部质量管理体系审核报告;3.1.3全面负责公司内部质量体系审核工作;3.1.4指定审核组组长及审核员,并审核公司年度内部审核计划、审核实施计划和内审报告;3.2 品质管理部经理3.2.1审核公司年度审核计划和审核实施计划;3.2.2审核内部质量管理体系审核报告;3.3 ISO工程师3.3.1编
2、写年度审核计划并组织实施;3.4内审组长3.4.1编制、实施本次审核实施计划,并编写内审报告;4定义:(无)5. 程序流程内容和要求引用程序/输出/记录5.1内审的频次和方式5.1.1公司质量管理体系内部审核每年必须至少进行一次。5.1.2当公司出现重大质量问题、或公司要迎接第二方、第三方审核之前,可适当增加内部审核频次。5.1.3公司内审按部门进行审核,采用集中或分散式审核方式进行。5.2审核计划的制定5.2.1 ISO工程师每年12月制定公司下一年度的 年度内审计划,其中包括审核目的、审核依据、审核范围、审核时间等内容,交品质管理部经理审核由管理者代表批准后实施。 年度内审计划5.2.2
3、管理者代表确定审核组组长和审核员,审核员必须经过内部审核员课程培训并取得内审员合格证书。5.2.3审核组长编制内部审核实施计划,并报管理者代表批准。内部审核实施计划5.2.4 审核组长在安排审核计划时,应确保审核员不能审核其所属部门,以保证审核结果的公正性。5.2.4内部审核实施计划经管理者代表核准后,应提前一周下发到各部门,以便相关部门做好审核准备。5.3现场审核前准备审核前,审核组长应组织审核员依照内部审核实施计划编制各自审核范围的审核检查表,并交审核组长核准。审核检查表5.4首次会议5.4.1由管理者代表主持,审核组成员以及相关部门负责人参加,参加人员必须填写首次会议签到表并由ISO办公
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量管理体系文件内部审核控制程序(2)
限制150内