2022大学内部审计工作总结范文.doc
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1、大学内部审计工作总结范文大学内部审计工作总结范文我校审计处在 20*年中,认真履行了内部审计监督、评价与服务的职能,对于促进我校遵守国家财经法规,规范内部管理,加强廉政建设,维护学校自身合法权益,防范风险,提高教育资金使用效益起到了积极作用。根据省教育厅关于印发XX 省教育审计工作要点及工作计划的通知及齐齐哈尔大学审计工作计划中提出的任务和要求,一年来在上级审计部门和教育厅财审处的指导下,在学校党委和行政的领导下,审计处认真开展工作,按时完成了各项工作计划,现总结如下:一、认真学习和贯彻党的十八精神,进一步推进我校审计工作水平的提高党的十八大是在全面建设小康社会关键时期召开的重要会议,以建设社
2、会主义文化强国为奋斗目标,贯彻落实我校“十二五”规划,进一步推进我校高水平大学建设,发挥我校在 XX省西部地区文化传承引领作用,促进社会主义文化大发展大繁荣,审计处党支部对全会的学习进行了认真组织,精心安排,切实抓好全会精神的学习宣传。重点学习了十七届六中全会公报和中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定以及党报党刊和主题网站上的相关解读文章。切实把党的十七届六中全会精神宣传到全处职工,把职工的思想统一到党的十七届六中全会的精神上来。把学习党的十七届六中全会精神,作为本年度和今后一个时期党日团日活动的主要内容,深入开展社会主义核心价值体系教育活动,积极开展创先
3、争优活动,创新活动形式,丰富活动内容。深入开展学习型党组织建设活动,注重机制建设,拓宽学习视野,提升理论素养。坚持“全面审计、突出重点;依法审计、源头治理;科学审计、服务大局”的工作方针,注重审计能力和审计质量的提高,紧紧围绕学校重点工作和重点项目及年初工作计划开展工作,积极履行审计监督职能,创新审计方式,提高审计质量。二、修订齐齐哈尔大学处级领导干部经济责任审计制度,促进领导干部勤政廉政审计处在原有制度基础之上,重新修订了齐齐哈尔大学处级领导干部经济责任审计制度,经征求各部门意见,于2011 年 4 月 25 日经校长办公(扩大)会议讨论通过,印发成文。在这个制度中,学校成立了由组织部、人事
4、处、纪委、监察处、审计处等部门组成的经济责任审计联席会议组织,由其履行制定年度经济责任审计计划、指导、检查、协调本单位的经济责任审计工作、交流和通报经济责任审计情况、研究、解决经济责任审计中的困难与问题等职责。并对处级领导干部经济责任审计实施程序、被审单位需提供的资料及审计内容做了详细的规定。这个制度的制订,将有利于于加强对处级领导干部的管理和监督,正确评价领导干部任期经济责任,促进领导干部勤政廉政以及全面履行职责。三、开展财务收支定期审计工作,促进学校加强资金和财产物资的安全和管理1、接受国有资产管理处的委托,完成了对培训中心、游泳馆、体育馆、音乐厅、购物中心 2010 年 7 月-12 月
5、经营目标完成情况审计工作,审计金额 364.9 万元。2、根据学校 2011 年审计工作计划,经校领导批准,审计处组成审计小组对学校独立核算的工会、伙食科、农场、一卡通财务 2010 年度财务收支情况进行了定期审计,审计金额2181.4 万元,查出存在的问题 7 个,提出合理化审计建议 8条。在审计中,我们根据国家相关财经法规及学校财务制度要求,一是以资金流向为重点,审查资金计划管理的准确性、资金收付程序的规范性、资金支付审批控制的有效性,评价资金使用的经济性和效益性,进一步促进加强资金管理,确保资金运转的安全、高效;二是重点检查财务管理控制程序的健全性,核实财务支出的真实性,各项款项支付控制
6、的有效性,会计核算基础工作的规范性。通过上述审计工作,有效地促进了被审单位提高财务管理水平,实现了审计的监督、评价和服务的职能。四、完成工程项目结算审计工作,促进基建修缮工程项目管理1、全年共完成培训中心屋面防水工程、3X 学生公寓维修工程、东 xx 区自来水管线维修工程、高层等建筑采暖系统改造等修缮工程审计项目 61 项,审计金额 399.73 万元,审计认定数 355.89 万元,核减额达 43.83 万元,核减比例 10.96%;2、委托中介机构完成地下停车场工程临时用电工程、10kv电源移设改造工程结算审计工作。审计金额 52.84 万元,审计认定数 46.57 万元,核减率 11.8
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