恒而达:创业板首次公开发行股票招股说明书.PDF
《恒而达:创业板首次公开发行股票招股说明书.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《恒而达:创业板首次公开发行股票招股说明书.PDF(495页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 福建恒而达新材料福建恒而达新材料股份有限公司股份有限公司 (Hengda New Material(Fujian)CO.,LTD.)(莆田市荔城区新度镇厝柄工业区)首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业创业板上市板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构(主承销商)(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的
2、风险因素,审慎作出投资决定。创业板风险提示 福建恒而达新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其
3、他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资
4、者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。福建恒而达新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数 本次公开发行股票1,667万股,占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份的情形。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 29.45 元 发行日期 2021 年 1 月 28 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 6,667 万股 保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2021 年 1 月 26 日 福建恒而达新材料股份有限公司 招股说
5、明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书正文内容,并特别关注以下重要说明书正文内容,并特别关注以下重要事项事项。一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分,并特别注意下列事项:(一)下游市场需求波动风险(一)下游市场需求波动风险 发行人核心产品重型模切工具主要用于箱包、鞋服等轻工业,以及汽车内饰件等领域的皮革、织物多层模切,未来发展取决于消费者对下游行业产品的消费需求;另一核心产品双金属带锯条被广泛应用于装备制造、建筑建材、汽车
6、、电子信息等行业金属材料切削领域,未来发展依赖于下游行业的固定资产投资需求。因此发行人的产品受国民经济运行和宏观经济环境变化影响较大。近几年,宏观经济总体呈现增速放缓态势;若未来经济增长速度进一步放缓甚至停滞、衰退,发行人产品所应用的行业将受到直接影响,进而会影响发行人产品及所处行业的经营情况和未来发展,可能对发行人产品最终销售以及持续经营能力产生不利影响。(二)(二)主要原材料价格波动风险主要原材料价格波动风险 发行人的主要原材料为热轧钢卷、冷轧合金钢带、高速钢丝和冷轧钢带等。发行人原材料成本占产品生产成本的比重较高,报告期各期内均超过 70.00%。由于产品成本中原材料所占比重较大,若原材
7、料价格出现较大波动,将会直接影响发行人产品毛利率,从而影响发行人的盈利水平。(三三)供应商集中度高的风险供应商集中度高的风险 发行人的供应商较为集中,报告期内前五大供应商的采购金额占采购总额比重超过 50%。如果发行人的现有供应商因各种原因无法保障对发行人的原材料供应,发行人将面临短期内原材料供应紧张、采购成本增加及重新建立采购渠道等问题,将对发行人原材料的采购、生产经营以及财务状况产生较大不利影响。福建恒而达新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-4(四)(四)部分原材料主要通过进口采购的风险部分原材料主要通过进口采购的风险 发行人产品主要原材料中的冷轧合金钢带的生产、制造需较高的科研、技术
8、实力,国内产品质量及稳定性较国外产品有一定差距,因此发行人主要通过进口采购冷轧合金钢带。报告期内,发行人采购进口的冷轧合金钢带金额分别为3,355.98 万元、7,070.36 万元、3,063.64 万元和 1,874.32 万元,占各期原材料采购总额的比重分别为 16.50%、26.23%、13.92%和 16.78%,境外供应商所属区域及其占原材料采购总额的比重如下:供应商所属供应商所属区域区域 2020 年年 1-6 月月 2019 年年 2018 年年 2017 年年 德国 16.78%13.92%23.52%15.49%英国 0.00%0.00%2.71%1.01%小计小计 16.
9、78%13.92%26.23%16.50%发行人的冷轧合金钢带的境外供应商主要位于德国,截至本招股说明书签署日,该等供应商不存在因新冠疫情影响而发生停产的情形,亦不存在因新冠疫情的影响而发生向公司延迟供货的情形,新冠疫情未对发行人的冷轧合金钢带供应产生重大不利影响;同时,冷轧合金钢带亦不属于美国、德国、英国等西方国家对华限制出口种类原材料,中美贸易摩擦未对发行人的冷轧合金钢带供应产生不利影响。如果发行人的冷轧合金钢带供应商未来因新冠疫情停工、中国与境外供应商所属区域发生严重贸易摩擦或其他争端等各种原因无法保障对发行人的原材料供应,发行人将面临高品质冷轧合金钢带供应紧张、采购成本增加及重新建立采
10、购渠道等问题,将对发行人双金属带锯条产品的生产经营与销售产生较大不利影响。(五五)主要通过经销商销售的风险主要通过经销商销售的风险 发行人的销售模式以经销为主、直销为辅。在这种销售模式下,发行人对终端客户的可控性相对较弱,不利于直接掌握客户的需求信息,同时也可能使大型经销商具备较强的议价能力,乃至垄断区域市场。报告期内,发行人主要经销商合作期限较长,合作较为稳定。如果因为市场变化等原因致使重要经销商与发行人合作关系恶化或终止合作,则发行人存在丧失部分终端客户乃至区域市场的潜在风险,从而对发行人业务及财务状况造成不利影响。另外,发行人的销售模式福建恒而达新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-5
11、 为买断式经销,发行人销售给经销商即实现销售,发行人的经销商依靠自身的资源和能力开发和维护下游终端客户。若发行人的经销商因开发、维护终端客户的成本有所提高,将导致经销商自身的盈利能力下降,可能对发行人产品最终销售以及持续经营能力产生不利影响。(六六)存货规模较大、存货周转率逐年下降及跌价的风险存货规模较大、存货周转率逐年下降及跌价的风险 报告期各期末,发行人存货账面价值分别为 11,710.98 万元、17,129.80 万元、16,509.50 万元和 17,481.24 万元,占当期流动资产的比例分别为 46.14%、49.68%、45.23%和 43.19%,存货规模相对较大;报告期内,
12、公司存货周转率分别为 2.04、1.81、1.57 和 0.71,呈逐年下降趋势。发行人的产品系列、品类、规格较多,以预测销售和客户订单相结合的模式合理组织生产,为保证及时供货,故保持一定规模的库存。同时,发行人生产双金属带锯条的原材料主要从国外进口,考虑运输周期、市场价格上涨的趋势以及集中采购获取相对优惠的价格等因素,结合自身资金情况,适时提高了进口原材料冷轧合金钢带的储备量,导致原材料储备规模较大。发行人存货占流动资产的比例相对较高,如果市场需求发生不利变化或未来新项目不能如期达产,可能导致存货周转率进一步下降,从而使公司面临存货的可变现净值降低、存货跌价损失增加的风险。(七七)新技术与新
13、产品开发的风险新技术与新产品开发的风险 新技术、新产品的开发、试制等方面存在较多不确定性因素,新技术与新产品从研究到小批量生产,到最终实现产业化,周期相对较长。在这个过程中,可能由于研究选题方向错误、技术难题无法攻克、产业化无法实施、人才流失,或者是竞争对手率先开发出更先进的技术和产品等原因,从而导致开发工作中止或失败。新技术、产品开发失败将浪费公司资源,必然造成经济损失,并且增加公司的机会成本,对企业经营产生负面影响。(八八)技术、产品面临淘汰或替代风险技术、产品面临淘汰或替代风险 模切领域技术的进步可能会导致公司现有模切工具产品受到冲击。目前,制鞋、箱包、服装、印刷等行业的模切方案主要是采
14、用传统模切工具进行模切,随着激光模切技术水平的不断进步以及产品应用的不断创新,未来并不排除取代现福建恒而达新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-6 有传统模切方式。公司如不能紧跟行业的最新发展趋势,增强技术的自主创新能力,及时推出新产品和新技术,现有的产品和技术存在被淘汰或替代的风险,将给公司带来损失。(九)主要产品关键业务数据及指标缺乏可比性的风险(九)主要产品关键业务数据及指标缺乏可比性的风险 发行人主要产品之一模切工具报告期内占主营业务收入的比重分别为65.36%、65.16%、64.22%和 48.56%,且不存在同行业可比上市公司,无法对经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力
15、的关键业务数据、指标等方面与同行业可比公司进行比较,提醒投资者关注发行人的主要产品关键业务数据、指标缺乏可比性的风险。二、本次发行后公司的利润分配政策 本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策和长期回报规划,具体详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、发行人的股利分配政策”。三、提醒投资者关注的财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况(一)财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间的经营状况(一)财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间的经营状况 财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日之间,公司经营状况良好,公司主营业务、经营模式未发生重大变化,公司董事、监事、高级管理人员保
16、持稳定,未出现对公司经营能力产生重大不利影响的事项,也未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。(二)(二)2020 年年 1-9 月经审阅财务数据月经审阅财务数据 公司 2020 年 1-9 月营业收入为 27,652.29 万元,较 2019 年 1-9 月增长 1.42%;2020 年 1-9 月归属母公司股东净利润为 7,599.66 万元,较 2019 年 1-9 月增长45.14%;2020 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,667.65 万元,较 2019 年 1-9 月增长 8.67%。公司已在本招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十七、财
17、务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”中披露了财务报告审计截止日后的主要经营数据及经营状况。福建恒而达新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-7(三)(三)2020 年年业绩预计情况业绩预计情况 根据公司的初步测算,公司 2020 年度的营业收入预计为 3.77 亿元至 3.95 亿元,较上年同期增长 0.02%至 4.80%;2020 年度,公司的净利润和归属于母公司股东净利润预计为 9,300 万元至 9,600 万元,较上年同期增加 29.15%至 33.31%,主要原因系 2020 年度公司获得政府补助增加所致;公司的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润预计为 6,300 万
18、元至 6,600 万元,较上年同期增长 2.74%至 7.63%。以上 2020 年度业绩预计情况为公司初步测算数据,不构成盈利预测或业绩承诺。2020 年以来新冠疫情对公司整体经营业绩增长虽有影响,但受益于二季度以来国内疫情总体防控效果良好促使公司的锯切工具下游行业如装备制造、建筑建材等行业以及模切工具下游行业如鞋服、箱包、印刷、包装等行业的复工复产工作得以有序推进,公司 2020 年度的经营业绩预计将有所增长。福建恒而达新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-8 目目 录录 声声 明明.1 发行概况发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、特别风险提示.3 二、本次发行后公司的利润分
19、配政策.6 三、提醒投资者关注的财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.6 目目 录录.8 第一节第一节 释释 义义.13 第二节第二节 概概 览览.16 一、发行人基本情况及本次发行的中介机构.16 二、本次发行的概况.16 三、发行人主要财务数据及财务指标.18 四、发行人的主营业务经营情况.18 五、发行人科技创新、模式创新、业态创新或新旧产业融合情况.19 六、发行人选择的具体上市标准.20 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.21 八、募集资金用途.21 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.22 一、本次发行的基本情况.22 二、本次发行的有关当事人.23 三、发行人与本
20、次发行有关的中介机构的关系.24 四、本次发行上市的重要日期.24 第四节第四节 风险因素风险因素.25 一、创新风险.25 二、技术风险.25 三、经营风险.26 四、内控风险.29 五、财务风险.30 福建恒而达新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-9 六、法律风险.31 七、发行失败风险.31 八、市场风险.32 九、募集资金投资项目风险.33 十、政策风险.34 十一、股价波动的风险.34 十二、成长性风险.35 十三、不可抗力风险.35 十四、主要产品关键业务数据及指标缺乏可比性的风险.35 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.36 一、发行人基本情况.36 二、发行人设立
21、以及股本和股东变化情况.36 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.45 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况.49 五、发行人的股权结构.49 六、发行人控股及参股公司情况.50 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.52 八、发行人股本情况.53 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.54 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况.61 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系.62 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况.62 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最
22、近两年变动情况.62 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.64 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.64 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.67 十七、已经制定或实施的股权激励及相关安排.68 十八、发行人员工情况.72 福建恒而达新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-10 第六节第六节 业务和技术业务和技术.78 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.78 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况.108 三、销售情况和主要客户.155 四、采购情况和主要供应商.163 五、发行人的主要固定资产和
23、无形资产.169 六、发行人的核心技术及研发情况.188 七、发行人的境外经营及境外资产情况.200 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.201 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.201 二、特别表决权股份或类似安排的情况.205 三、协议控制架构的情况.206 四、发行人内部控制情况.206 五、报告期内发行人违法违规情况.206 六、发行人资金占用和对外担保情况.206 七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力.207 八、同业竞争.208 九、关联方及关联交易.210 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分
24、析.235 一、财务报表.235 二、审计意见和关键审计事项.239 三、影响经营业绩的重要因素.242 四、分部信息.244 五、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况.244 六、主要会计政策和会计估计.245 七、非经常性损益情况.292 八、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率.295 九、主要财务指标.297 十、经营成果分析.299 福建恒而达新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-11 十一、资产质量分析.368 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.401 十三、所有者权益构成及变动分析.410 十四、现金流量分析.412 十五、报告期内的重大资本性支出与资产业务重
25、组.417 十六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.417 十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.418 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.422 一、募集资金运用基本情况.422 二、本次募集资金投资项目的背景、必要性与可行性.428 三、募集资金投资项目具体情况.435 四、未来发展与规划.440 第十节第十节 投资者保护投资者保护.445 一、发行人投资者关系的主要安排.445 二、发行人的股利分配政策.446 三、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序.454 四、发行人股东投票机制的建立情况.454 五、摊薄即期回报分析.45
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 创业 首次 公开 发行 股票 招股 说明书
限制150内