采购部工作流程图(6页).doc
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1、-采购部工作流程图-第 6 页采购部工作流程图文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期副总经理签署副总经理签署财务经理签署拟订总工程师签署总经理审批一、 目的:为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。二、 适用范围:适用于本公司采购管理。三、内容:1、 总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、 采购基本流程各部门请购单-采购计划-寻找供货商-询价、比价、议价-采购洽谈(下单)-合同的签订(确定付款条件、货运方式、售后服务)-交货验收(仓管)-质检(不合格退货)-入库-财务结算 填写请购单采购洽谈(下单) 采购
2、计划审批寻找供应商分 销 部 陈文工程部 孙同华吴玮生产研发部陈穗霞总经理工科寻价、比价、议价报总经理审批财务结算退货验收不合格合同的签订交货验收验收合格入仓财务部确认付款条件及帐期提出需求采购订购一、申请商品采购流程图副总审批(有合同)副总审批(无合同)总经理审批分销部副总审批项目部提出需求提出需求总经理审批采购订购总工审批采购订购总经理审批生产部根据供应商帐期限二、申请付款流程图总经理审批财务经理审批采购三、商品到货验收流程采购填写进仓单仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等成本会计打进仓单分销:仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等成本会计打进仓单采购填写进仓单合格进仓,不合格退回供应商合格进仓
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