统计岗位操作规范(一).doc
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1、书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。统计岗位操作规范 岗位名称 物资部统计 所属部门 物资部 操作规范 职责项目 操作步骤 扣分标准 达到标准 注意事项 流程 建立账目整理、统计票据审核票据账目核对编制报表票据归档其他工作 建立账目(18分) 1、对上年库存材料与大库库管进行核对,做到准确无误。 2、期初建账。按上年盘点库存材料表进行分类记账(手帐和电子版同步)。 3、入库物资经保管员按采购发票验收签字后,由大库统计员开出入库单。入库单要有时间、供应商、电话、物资名称、规格、型号、单位、数量、单价、金额、用途。由保管员、大库主管、采购员分别签字,与发票一起交予微机统计员入微机。 4、出库物资由保管
2、员发放后,领料人携提料单到大库统计员开出库单,标明项目名称、出库时间、名称、数量单价、金额,由领料人签字。 5、按出、入库单据开出的3日内登记入账。(2分) 帐目清晰 记录准确 出库单据要及时准确, 票据统计整理(16分) 1、每日整理:对当天产生的采购的票据进行收集、整理,按日期进行记录登记,匹配至完整的一套票据 2、采购入库票据与电脑票据相符。 3、各项目周转材料出库票据与材料员的入库回执单相符 4、各项目耗材出库票据与材料员的入库回执单、电脑票据单相符 收集齐全匹配完整 审核票据有无缺项漏项 审核票据(10分) 1、每天审核大库出库单和各个项目的回执单进行逐项核对。项目名称要准确,日期、
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- 统计 岗位 操作 规范
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