管理-物资采购管理制度-单位企业公司部门规则规章程.doc
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1、物资采购管理制度为了规范含能公司的物资采购行为,控制采购成本,加强对采购的监督管理,按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,特制定本制度。 第一条目的本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其它开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。 第二条物资需求(采购)计划的分类 1、月度(临时)物资需求计划单(见附件)。2、月度(临时)物资采购计划单(见附件)。第三条采购工作应遵循的原则与方式(一)采购原则:1、执行询议价原则。物资采购要货比三家,择中选优,临时性应急购买的物品除外;2、供方评定原则,对供货商进行评估、评价;3、职责分离原则,采购人员
2、不得参与物资检查验收;4、一致性规定,采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致,取得的发票与采购物品一致。5、秉公办事、维护公司利益原则。(二)采购方式: 1、招标采购;2、固定厂商、长期报价采购;3、即时询价采购。(三)付款方式及保证金标准: 正常采购付款方式分为(不包括非标类设备):1、先预付部分款项,货到后付全部款项;2、货到凭发票报销付款;3、货到后分期付款;4、货到延期付款。5、采购时预付全部货款。 非标类设备采购付款方式:1、需组装类设备付款方式为先预付30%款项;组装进度进行到50%时,付30%款项;完成组装验收合格后,付30%款项;剩余10%尾款做为设备保证金,质
3、保期满后支付尾款。2、无需组装类设备付款方式为先预付30%款项,到厂验收合格后付60%款项,剩余10%尾款做为设备保证金,质保期满后支付尾款。3、保证金以设备采购合同总金额作为计算依据。第四条采购计划请购和实施 (一)提出与确认:当月物资需求计划由需求部门于上一月26日前提供给采购部,采购部据此编制月采购计划,并于28日前上报财务部。物资需求(采购)计划单内容包括申请部门、物品名称、规格型号、用途、库存数量、需求数量、单位、单价、金额、预计使用时间等内容。所有计划单均需要由部门主管及主管副总签字确认方可实施。(二)选择采购渠道,上报采购价格,进行财务审价。采购部接到经批准的月度物资采购计划单,
4、查阅物资供应商登记台帐和其它有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,由采购经办人员进行询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后,对厂商的报价资料进行整理,主要生产材料填写采购物资价格审核表,主要材料包括钨、镍、铁、钴、硬脂酸、刚玉砂、液氨;其他物资填写采购目录价格审核表,将报表上交财务部审价人员。审价人员于2-3个工完日成询价和价格确认并反馈采购部门,具体比质比价要求参见比质比价采购价格管理办法。(3) 签定采购合同,确认购货事宜。 采购部接到审价反馈后,根据审价人员出具的限额标准,选定供货厂家,签定采购合同,准备购货事宜,确保按需到货。
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