管理-物资采购领用管理制度-单位企业公司部门规则规章程.doc
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1、文件名接待物资管理制度部 门 总裁办类 型普 通编 号16010120101编 制 审 核批 准备 注发公司所有人员学习 为了进一步加强公司接待物资管理,健全物资采购流程,监督和控制不必要的开支,保证物资采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。一、 管理范围:本制度所称接待物资指经公司批准,由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往,以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品(其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内)、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。二、 管理职责:2.1 组织实施本制度的责任部门是总裁办。2.2 总裁办设置专职仓库保管员,
2、其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。三、 采购原则3.1 根据公司的实际情况,结合所采购的物资用途和范围,本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理,其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。3.2 总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家,质优价廉”的原则,采购申请5000元,必需寻找三家以上供货方比价择优选择,以最大限度地提高资金的使用效率。3.3 急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买,购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。3.4 采购物资原则上一律要求供应商提供发票,特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵
3、循财务管理制度处理。四、 采购程序4.1 公司所有采购均须按以下流程完成:收集信息(申请)、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。4.3 每月25日,物资保管专员根据库存情况,依据公司接待需求及时补充库存。4.4 物资采购坚持谁需要谁申报的原则,于每月25日申报下月物资计划,每月10日申报当月补充计划,临时性采购每月不得超过两次。4.5 采购申请人根据实际需要,确定一种或几种物资,到总裁办领取“采购申请单”并按照规定格式认真填写,采购申请单填写保证清晰可阅读,内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后,由总裁办指派人员进行实际采购。填写不规范,导致无法确认请购物
4、资须知信息的,总裁办有权拒绝采购。4.6 总裁办在接收申购单时应遵循无计划不采购;需求原因不清晰不采购;通知物资保管专员核查申购物资是否有存库,已超储的物资不采购。4.7 总裁办指派专人负责具体采购事宜,采购前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称遇到问题应及时的与申购部门/人沟通。对于申购部门/人需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品(但必须与申购部门/人商议)。对于急需的申购项目总裁办应优先处理,无法按时购置的物资应及时通知申购部门/人。4.8 单一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品由申购部门/人作出书面说明及该供应商的详细资料,总裁办对供应方的供货能力评估后,与
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