都匀市机关服务中心.doc
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1、都匀市机关服务中心部门决算分析报告一、2017 年决算情况(一)2017 年度部门决算收支情况1.2017 年度收入决算总额为 8,144,376.75 元,比上年减少 855,540.31 元,同比减少 9.51%,其原因是:聘用人员工资调整,上年结余 3,657,457.16 元。2.2017 年度支出决算总额为 11,797,213.91 元,比上年增加 6,231,967.08 元,同比增长 111.98%,其原因是:桥城宾馆退休人员工资调整、聘用人员工资调整,人员保险增加等。本年新购置公务用车 7 辆,购置价格为2,063,034.87 元;公务用车运行费比上年增加一半(原因是 20
2、16 年公务用车运行费为半年时间,2017 年公务用车运行费用为全年);增加机关食堂餐具用具 1,233,362 元;食堂人员工资 180,000 元;发放全市春节慰问费 3,000,000元;增加办公设备购置费 48,870 元。决算支出其中:(1) 、工资福利支出共计:1,737,135.79 元、其中:其他社会保障缴费支出 238,985.77 元, 机关事业单位基本养老保险缴费 286,168.24 元、其他福利支出:1,211,981.78 元。(2) 、基本支出中商品服务支出共计 2,440,542.19 元,其中:办公费支出 207,745.80 元、印刷费支出 3,294.00
3、元、水费支出 126,990.00 元、电费支出 597,915.93 元、邮电费支出 306,979.40 元、物业管理费支出 58,775.00 元、差旅费支出 37,030.00 元、修理和维护费支出 256,296.00元、会议费支出 25,690.00 元、培训费支出 370.00 元、劳务费支出 192,620.37 元、公务车运行维护费支出626,835.69 元。(3) 、对个人和家庭的补助支出共计 1,088,269.06 元,其中:退休费支出 1,088,269.06 元(桥城宾馆退休人员)。(4) 、基本支出中其他资本性支出共计 48,870.00 元,办公设备购置 48
4、,870.00 元。(5) 、项目支出共计 6,482,396.87 元、其中办公费支出 3,000,000.00 元、维修(护)费支出 186,000.00 元、办公设备购置费支出 1,233,362.00 元、公务用车购置支出2,063,034.87 元。3.非财政拨款情况。本年非财政拨款 0 万元。4.结余情况。年末结余共计 382,996.53 元,其中:基本支出结余 4,620.00 元,其中维修及维护费结余 1620 元、绿化费结余 3000 元;往来结余 378,376.53 元:其中工作经费结余 219,583.06 元、改造会展中心经费结余 13,832.28元、食堂经费结余
5、 28,400 元、桥城宾馆人员工资90,425.59 元、政府办转来业务费 26,135.6 元。(二)2017 年一般公共预算财政拨款收支情况 1.2017 年度一般公共预算财政拨款收入 8,144,376.75元,均为公共财政预算拨款收入。2.2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算11,797,213.91 元,占年初预算的 218.75%,比上年增加6,231,967.08 元,同比增长 111.98%,其主要原因是基本支出的经费增加。其中:(1)基本支出 5,314,817.04 元,具体是: 一般公共服务支出 4,789,663.03 元,社会保障和就业支出311,411.33
6、 元,医疗卫生与计划生育支出 213,742.68 元。(2)项目支出 6,482,396.87 元,是用于:用于年度综合大邮电费、城市监控费项目开展工作经费。(三)2017 年政府性基金预算财政拨款收支情况2017 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。(四)2017 年机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 2,489,412.19 元,2017 年日常公用经费决算数据比 2016 年决算数据有所增加159,795.29 元。原因是车辆保障平台车辆增加,工作量增加,维护费增加,公务车运行费增加,项目增加:增加食堂。(五)2017 年度政府采购情况 2017 年,本部门无
7、政府采购事项。 (六)2017 年度国有资产占用情况2017 年,年初资产总额 8,543,598.67 元,当年固定资产增加 6,663,803.00 元,年末资产总额 12,804,020.53 元,其中:流动资产 1,309,080.53 元,固定资产11,494,940.00 元。 本部门(单位)共有车辆 29 辆,为一般公务用车 29辆。(七)2017 年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况 2017 年度 “三公经费”财政拨款支出决算2,689,870.56 元,比上年增加 2,385,253.55 元,同比增加783.03%. 原因是我单位车辆保障平台新购置 7 辆公务用车,增
8、加了 26 辆车辆。其中:1.因公出国(境)费。2017 年度经有关部门批准,因公出国(境)团组 0 次,出境 0 人,出境费支出决算 0 元。2016 年无因公出国(境)事项。2.公务接待费。2017 年度公务接支出决算 0 元,比上年减少 0 元,同比降低 0%。主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制接待支出标准、批次和陪同人数。 (无接待)3.公务用车购置及运行费。2017 年,公务用车 29 辆,公务用车购置 7 辆,由于公车改革转入保障平台 19 辆公务用车,公务用车运行费支出决算 626,835.69 元,比上年增加 322,218.68 元,同比增加 105.78%.元。主要是
9、本年实施公务用车改革,我单位增加公务用车管理平台,增加公务用车运行费。二、支出绩效管理分析和主要工作成效(1)对综合大楼后侧绿化带进行了优化。根据综合大楼后院侧面绿化带的实际情况,并按照中心的要求,园林处多次修改了绿化带设计和种植方案,现呈现在大家眼前的是赏心悦目的绿化环境。(2)及时整顿综合大楼停车场车辆秩序,在优先保证综合大楼公务车辆和外来办事车辆停放的前提下,有效控制干部职工私家车辆的停放,使停车场车辆停放混乱的局面有了较大改善。(3)对综合大楼 21 系列会议室进行了局部装修,督促施工方在施工过程中安全施工、加赶进度,以确保该项工程在市党代会前投入使用。在中心的大力督促和施工方的全力配
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