评审方案和审计质量保证措施.doc
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1、审计质量措施及工作方案富象油气有限公司:我公司有幸能中标,我公司就审计服务质量措施及审计工作方案作以下承诺:第一、审计内控制度及质量管理措施一、 我们将组织本公司的业务骨干人员组成项目决(结)算审计小组,并保证在开展结算审计业务时,严格遵守辽宁省国家建设项目审计办法、辽宁省有关结算的各项规章制度和甲方的有关规章制度,严格工作程序和统一表格进行审计,严格审计工作档案管理制度;并随时与甲方单位汇报业务开展进度,定期组织业务交底会议,接受甲方的业务监督。二、 我方在接受本项目审计业务后,将按“拟派审计小组成员表”中所列业务技术人员,实地做好调查取证及计算复核工作,以便及时地与甲方单位和被审单位保持畅
2、通的联系;并保证在我方按招标文件中规定的时间内提交审计报告书,完成本次审计业务。三、 我方接受本项目审计业务后,将严格按照上述省市有关项目审计文件精神开展审计业务,建立起以公司总部、审计组长及审计业务人员为主的审计质量三级责任制,即由审计业务人员对项目进行具体的审查、计算、复核工作;审计组长亲自参与每次调查取证过程,并负责检查各业务人员的审计结果,做到发现问题随时解决;在此基础上,由总公司技术负责人对项目审计组的审计初稿再作全面的检查,主要是对审计小组在审计工作的程序方面、调查取证的材料方面、及计算复核的质量方面及所套用定额和引用文件依据方面等进行全方位的检查,以确保审计成果的质量和精度,使审
3、计结果误差率严格控制在所承诺的范围以内。四、 在考虑本审计小组组成的人选时,公司已经专门挑选了本公司内自身素质好、业务水平高的业务人员组成;我方承诺:若我方接受本项目审计业务后,仍将严格审计纪律、警钟长鸣。审计人员在办理审计事项时,客观公正、实事求是、廉洁奉公,并保持严谨、稳健、负责的职业态度。在执行审计任务时,真实反映审计结果,客观评价审计事项。在调查取证或与被审单位交换意见时,必须由审计组长组织并参与,审计组成员不得单独与被审单位任何人员私自接触。第二、审计(审价)工作方案本次审计业务操作可分为业务准备、业务实施及业务终结三个阶段组成。操作程序如下:(1)、签订审计(审价)业务合同,明确本
4、次审计项目的有关事项;(2)、接受并认真收集本次审计业务所需的资料、认真细仔地做好现场踏勘工作,并了解项目事情;(3)、制定本次审计(审价)业务实施方案;(4)、根据审计方案开展本工程造价的各项计量、查证、确定、控制和其它工作;(5)、形成审计初步结果并及时向贵公司审计管理部门汇报并征询意见;(6)、在上述基础上,通过贵公司审计部门,与建设单位、施工单位及监理单位进行全面的征询和定案工作;(7)、由贵公司审计部门审定并签批确定审计成果资料;(8)、审计成果文件(审定书及审计报告书)的交付与审计资料的交接;(9)、审计资料的整理归档;(10)、审计全过程总结。二、审计业务人员配置及职责1、本次审
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