某公司标准采购作业细则.doc
《某公司标准采购作业细则.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《某公司标准采购作业细则.doc(28页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、制度名标准采购作业细那么电子文件编码GLZD131页码14-1一、请购第一条 请购部门的划分各项材料的请购部门如下:1常备材料:生产管理部门。2预备材料:物料管理部门。3非常备材料:(1)订货生产用料:生产管理部门。(2)其他用料:使用部门或物料管理部门。第二条 请购单的开立、递送1请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及考前须知经主管审核后,依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)(外购)附“请购案件寄送清单送采购部门。2需用日期相同且属同一供给厂商供给的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式
2、,提出请购。3紧急请购时,由请购部门于“请购单“说明栏注明原因,并加盖“紧急采购章,以急件卷宗递送。4材料检验须待试用方能实施者,请购部门应于“请购单上注明“试用检验及“预定试用期限。5庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制“请购单提出请购。签发人责任人签名制度名标准采购作业细那么电子文件编码GLZD131页码14-2材 料标准部门核定数量请购数量估计单价估计总价预算月份材料别编号核对码新旧废名称需用日期年 月 日用途备 注请料单字第 号材料请购单部门:年 月 日填制第三条 免开请购单局部1以下总务性物品免开请购单,并可以“总务用品申请单委托总务部门办理,但其核决权限另订,
3、其列举如下:(1)贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。(2)招待用品:饮料、香烟等。(3)书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。(4)打字、刻印、报表等。2零星采购及小额零星采购材料工程。第四条 请购核决权限1内购:(1)原物料:请购金额预估在1万元以下者,由科长核决。请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。签发人责任人签名制度名标准采购作业细那么电子文件编码GLZD131页码14-3请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。(2)财产支出:请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。(3)总务性
4、用品:请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。附注:凡列入固定资产管理的请购工程应以“财产支出核决权限呈核。2外购:(1)请购金额预估在10万元(含)以下者,由经理核决。(2)请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。第五条 请购案件的撤销1请购案件的撤销应由原请购部门立即通知采购部门停止采购,同时在“请购单(内购)或“请购单(外购)第一、二联加盖红色“撤销的戳记并注明撤销原因。2采购部门办妥撤销后,依以下规定办理:(1)采购部门于原请购单加盖“撤销章后,送回原请购部门。(2)原“请购单已送物料管理
5、部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门将原请购单退回原请购部门。(3)原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。二、一般采购规定第六条 采购部门的划分1内购:由国内采购部门负责办理。签发人责任人签名制度名标准采购作业细那么电子文件编码GLZD131页码14-42外购:由国外采购部门负责办理,其进口庶务由业务部门办理。3总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与供给商或代理商议价。专案用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第七条 采购作业方式除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择以下一种最有利的方式进行采购:1集中方案采购:凡具有共同性
6、的材料,须以集中方案办理采购较为有利者,可核定材料工程,通知各请购部门依方案提出请购,采购部门定期集中办理采购。2长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供给价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第八条 采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。三、国内采购作业处理第九条 询价、比价、议价1采购经办人员接获“请购单(内购)后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准应以 询价之外,另需精选三家以上的供给商办理比价或经分析后议
7、价。2假设厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检查所附资料并于“请购单上予以证明,经主管核准后,先让使用部门或请购部门签注意见后呈核。签发人责任人签名制度名标准采购作业细那么电子文件编码GLZD131页码14-53属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量),采购经办人员于议价后,应于请购单“询价记录栏中注明,经主管签认后呈核。4对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以 等联络方式向厂商议价。5采购部门接到请购部门以 联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先进行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。6“试用检验的采购条件,采购经办人员应
8、于“请购单注明与厂商议定的付款条件呈核。第十条 呈核及核决1采购经办人员询价完成后,在“请购单上详填询价或议价结果及拟订“订购厂商“交货期限与“报价有效期限,经主管审核,并依请购核决权限呈核。2采购核决权限见下表:采购核决表采 购 类 别核 决 限 额采购核决权限列属统购工程的原料、物料(包括燃料)不管金额多少经理总经理非属统购工程的原料、物料(包括燃料不管金额多少经理总经理财产支出(包括杂项购置)的非生产器材3000元以下3001元至100000元100000元以上采购主管经理直接核决经理总经理财产支出(包括杂项购置)的生产器材3000元以下3001元至20000元20001元以上采购主管经
9、理直接核决经理总经理庶务用品3000元以下3001元至50000元50001元以上采购主管经理直接核决经理总经理附注:凡列入固定资产管理的采购工程应以“财产支出核决权限呈核。签发人责任人签名制度名标准采购作业细那么电子文件编码GLZD131页码14-6第十一条 订购1采购经办人员接到经核决的“请购单后,应以“订购单向厂商订购,并以 或 确定交货(到货)日期,同时要求供给商于“送货单上注明“请购单编号及“包装方式。2假设属分批交货者,采购经办人员应于“请购单上加盖“分批交货章以便识别。3采购经办人员使用暂借款采购时,应于“请购单加盖“暂借款采购章,以便识别。第十二条 进度控制及事务联系1国内采购
10、部门应分询价、订购、交货三个阶段,以“采购进度控制表控制采购作业进度。2采购经办人员未能按既定进度完成作业时,应填制“进度异常反响单并注明“异常原因及“预定完成日期,经呈主管核实后转送请购部门,依请购部门意见拟订对策处理。第十三条 整理付款1物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单连同“材料检验报告表(其免填“材料检验报告表局部,应于收料单加盖“免填材料检验报告表章)送采购部门,经与发票核对无误,于翌日前由主管核准后送会计部门。会计部门应于结账前,办妥付款手续。如为分批收料的,“请购单(内购)的会计联须于第一批收料后送会计部门。2内购材料须待试用检验的,其订立合同局部,依合同规定办理付款,未订合
11、同局部,依采购部门呈准的付款条件整理付款。3短交应补足的,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。4超交应经主管核示,方能依照实收数量进行整理付款,否那么仅依原订货数付款。签发人责任人签名制度名标准采购作业细那么电子文件编码GLZD131页码14-7四、境外采购作业处理(含进口事务、关务)第十四条 询价、比价、议价1外购部门依“请购单(外购)的需求日及急缓件加以整理,并依据供给厂商资料,并参考市场行情及过去询价记录,以 或 方式进行询价作业,但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于“请购单(外购)注明外,原那么上应向三家以上供给厂商询价、比价或经分析后议价。2请购的材料标准较复杂时,外购部门应附
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 某公司 标准 采购 作业 细则
限制150内