GP-QM-01A1质量手册.docx
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1、东莞市建宝实业有限公司制定部门文控中心制定日期2014-08-01质 量 手 册文件编号GP-QM-01页次第44页, 共 39页质量手册文件编号:GP-QM-01 制定部门:管理者代表 版 次: A/0 分 发 号: 制 订: 审 核: 审 批: 本公司依据ISO9001:2008质量管理体系要求,编制了质量手册第A/0版,现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的纲领性文件,是公司各项质量管理工作的基本准则和指南,希望公司全体员工在推动各项质量工作活动中,严格按照质量手册所描述的质量体系的要素和内容执行,不断满足顾客需求和期望及法律法规要求。质量手册自生效之日起,正式在公司颁布执行,今
2、后随着市场的变化和顾客的需求变化,以及产品质量水平的不断提高,将对本手册不断修改,以满足顾客和公司发展的要求。本手册持有人均须妥善保管,不得随意复制(提供给外部机构例外)。 总经理: 日期: 章节号标题页码0.1质量手册批准命令10.2目录20.3质量手册修改登记表30.4质量手册发放控制页40.5管理者代表任命书50.6质量管理体系说明6-71.0公司简介82.0公司组织机构图93.0质量方针和质量目标103.1质量管理体系职责分配表114.0质量管理体系12-154.1总体要求12-134.2文件编制的要求13-155.0管理职责16-195.1管理承诺165.2以顾客为中心165.3质量
3、方针165.4策划165.5职责、权限和沟通16-185.6管理评审196.0资源管理20-216.1资源的提供206.2人力资源216.3基础设施206.4工作环境207.0产品实现22-317.1产品实现过程的策划227.2与顾客有关的过程22-247.3设计和开发(删除本条款)257.4采购267.5生产和服务的提供27-307.6测量和监视设备的控制318.0测量、分析和改进32-378.1策划328.2测量和监视33-358.3不合格品的控制368.4数据分析388.5改进38版次制定/修订内容制/修订者日期审核批准A/0新制定2014-08-01类 别分发号发放对象备 注受控原版文
4、件控制中心(归档保存)签字原件受控副本001总经理受控副本002市场部受控副本003注塑组受控副本004组装组受控副本005喷涂组受控副本006物控部受控副本007品质管理部受控副本008制模部受控副本009模具设计部受控副本010项目工程部受控副本011行政部受控副本012财务部受控副本013认证机构认证审核用东莞市建宝实业有限公司管 理 者 代 表 任 命 书兹任命 先生为管理者代表,赋予其以下方面的职责和权限:1、确保质量管理体系所需的过程得到建立,实施和保持;2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识;4、进行与质量体系有关事宜的
5、外部联络。核准: 年 月 日1、手册内容本手册系根据ISO9001:2008质量管理体系-要求和本公司的实际情况相结合编制而成,包括:A .本公司质量管理体系适用范围:塑胶模具的制造、塑胶部品的生产和服务,本公司依客户图样生产故删减7.3设计与开发(本公司在生产制造过程注塑成型、喷涂工序为特殊过程),包括ISO9001:2008标准全部要求。B .质量管理标准与适用于公司质量体系要求的所有程序文件。C .对质量管理体系所包括过程顺序和相互作用的表述。2、术语和定义: 本手册采用ISO9000:2005质量管理体系-基础和术语的术语与定义。3、手册 本手册由总经理签署发布,同时宣布手册实施日期。
6、4、手册管理部门的职责:4.1手册由文控中心统一管理,其它任何部门或人员不得复印和发放。4.2手册解释权归管理者代表。4.3保存手册的有效性是文控中心职责,手册有效性的审核与评审由管理者代表负责,每年至少由管理者代表组织一次。4.4手册的发行分“受控”和“非受控”两种形式发放,受控发放对象,受控发放应在每页上加盖“文件受控章”。仅供参考手册不在公司文件管制范围,主要用于客户采购评估的参考或公司申请质量认证时的检讨资料。5、手册持有者责任5.1遵守手册的管理规定,严格办理领取和更改手续。5.2妥善保管手册,不得丢失,外借,复印。5.3向所在部门从事有关质量活动人员时宣导手册相关内容。5.4负责提
7、出手册的修改意见,并收集有关意见,及时反馈给文控中心。6、手册的修订与换版6.1手册内容的修订可由各职能部门向文控中心提出书面申请,申请时应写明修订内容及理由,由总经理批准后下达修改指令,由文控中心实施修订。6.2手册的换版按体系文件控制程序执行。东莞建宝实业有限公司成立于1994年,位于东莞市长安镇,公司总占地面积达15000平方米,拥有数十名多年来从事塑胶领域的高级技术人员,常年客户达60多家。本公司专业生产塑胶模具及塑胶制品,经营塑胶模具制品已有十多年经验,产品所涉及的行业十分广泛,(汽车工业模具、家用电器、电脑配件、小型电子玩具及精密塑胶零件),种类繁多,应用原材料超过一百多种。我们凭
8、着先进的生产设备、领先的生产技术以及科学的品质管理,按期供货,深受国内外客商好评,丰富的科学管理经验为我们奠定了良好的工业基础,我们将秉承以往优良的传统,利用系统、层次的管理方法致力和加强生产及质量的管理。并以专业的塑胶模具、塑胶制品生产角度,诚意为客户设计及制造各类塑胶模具、塑胶制品,期待与你共同发展。 厂址:广东省东莞市长安镇咸西新工业区电话:86-679-38871883传真:86-769-38871886E-mail:andyA/010董事会总经理管理者代表 行政部品质管理部制造部项目工程部市场部物控部 版次页次东莞市建宝实业有限公司组织结构图质 量 方 针精工精品满足顾客要求严谨科学
9、持续有效改进公 司 品 质 目 标客户批次合格率98%客户退货率4000PPM客户满意度98%准时交货率99%质量管理体系职责分配表 职能部门 体系要求总经理管代品质管理部行政部制造部物控部市场部项目工程部4.质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为中心3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产与服务的运作7.6测量与监视设备的控制8.1持续改进的策划8.2测量与监视8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进1、目的 说明
10、公司建立,实施和保持质量管理体系的总体要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2、适用范围 适用于对本公司质量管理体系文件的控制。3、概述 3.1质量管理体系的总要求。 3.1.1本公司将ISO9001:2008标准要求采取过程方法的模式建立质量管理体系,形成文件,加以保持与实施并予以持续改进。(如图)质量管理体系的持续改进管理职责顾客满意顾客要求测量,分析和改进资源管理产品产品实现 输入 输出a 本公司以顾客的要求作为公司管理活动,资源管理,产品实现及量测分析与改进过程的输入,通过过程的运作,将输出的产品交给顾客,以达到顾客满意。b 整个质量管理体系分为四大过程,每一个过程包括诸多小过程 (小
11、过程将在后面各章节中详细介绍)c 圆圈中的四个箭头形成有机整体且质量管理体系是不断循环上升的。d 圈中一对虚线表明:本公司的管理是以顾客为中心,下一条虚线表明对顾客满意的监视是通过”测量,分析和改进”这个大过程才使质量管理体系得到持续改进。3.1.2本公司应:a.确定质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用;b.确定这个过程的顺序和相互作用;c.确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法;d.确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视;e.监视,测量和分析这些过程;f.实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进g.监视,测量和分析这些过程
12、;h.实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。3.2质量管理体系形成文件,并贯彻实施和持续改进。A.按ISO9001:2008标准要求及公司实际情况,编制适宜的文件以便质量管理体系有效运行;B.本公司的质量管理体系文件结构: 质量手册 程序文件 支持性文件 表单 C.质量手册包括:a质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性;b为质量管理体系编制形成文件的程序或对其引用;c质量管理体系过程之间相互作用表述。文件规定应与实际运作保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化,应及时修订质量管理体系文件,定期评审,确保有效性,充分性和适宜性,并执行体系文件控制
13、程序的有关规定。D.文件的详略根据具体情况而定,但以确保质量达到顾客满意为标准。E.本公司文件及资料以纸张及软盘的形式,并按体系文件控制程序进行管理。4、参考文件。4.1体系文件控制程序4.2记录控制程序文件与资料控制1、目的 通过对质量管理体系文件控制,使质量管理体系运行的各个场合都使用有效版本文件。2、适用于本公司与质量管理体系有关的文件和资料(包括文字和软件资料,外来文件)。3、概述 3.1文件核准与发行管制a文件与资料在发行之前,应由权责人员审核其适宜性。b分新旧版本之文件与资料应加以区分,避免使用不适用无效及过期之文件。c不适用,无效,过期之文件应立即回收销毁,否则应保证不至于被误用
14、。d依法或为知识保留目的,而保存之任何过期之文件均应予以适当识别。e所有对质量管理体系有效运作及工作之作业场所,均应有适当文件。f鉴别文件现行版本的变更状况。g确保外来文件保持清晰易于阅读及调阅。h确保外来文件正本应予鉴别且管制其分发。 3.2文件及资料变更必须经过相关权责人员审批后方可生效。4、参考文件 4.1体系文件控制程序记录控制1、目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2、适用范围适用于为证明产品符合要求的质量管理体系有效运行的记录。3、概述3.1质量记录应予以保存,以证明所需质量达成及质量管理体系之有效运作。3.2所有质量记录应标识并保持清晰,易于检索,其所涉及之产品质量记录与文件
15、之储存与保存方式需便于调阅,并且有适当的环境防止使其劣化或损伤或遗失。3.3质量记录保存之期限应予以规定,并记录之,过期之记录应依规定处理。3.4合约中约定时,在双方同意期间内,质量记录应可随时提供给客户或其代表评估使用。4、参考文件4.1记录控制程序管理职责1、目的规定本公司最高管理者应承诺和实施的活动。2、适用范围适用于为本公司最高管理者建立和实施质量管理体系并持续改进其有效性提供依据。3、概述 3.1公司最高管理者通过以下的活动支持建立和改进质量管理体系。a. 向公司传达满足顾客和法律法规要求重要性;b. 制定质量方针;c. 确保质量目标的制定;d. 进行管理评审;e. 确保资源的获得。
16、 3.2以顾客为中心本公司的成功取决理解并满足顾客及其它相关当前的需求和未来的期望,并争取超越这些需求期望,最高管理者应以实现顾客满意为目标。 3.3质量方针和质量目标3.3.1最高管理者应确保质量方针与本公司的宗旨相适应,包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺,并提供制定和评审质量目标的框架,使全员理解并在持续适宜性方面得到评审。3.3.2最高管理者应确保在公司相关职能和层次上建立质量目标,质量目标包括满足产品要求所需的内容。3.3.3最高管理者应制定和批准公司的质量方针和目标,参见质量方针。3.4最高管理者为实现本公司既定目标进行管理策划,管理策划的变更应保持质量管理体系的完整性
17、,更为使职责,权限及其相互关系予以规定与沟通,以促进有效的质量管理,公司对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责,权限和沟通加以规定。3.5最高管理者应确保在公司内建立适当的沟通过程(如各种会议、布告栏、内部联络单等)并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。3.6管理层职责和权限3.6.1总经理a. 统筹工厂的全面工作。b. 质量方针和品质目标,确定工厂组织结构,采取有效措施保证各级人员都理解质量方针并坚持贯彻执行。c. 对质量管理体系进行策划,批准质量手册。d. 确保公司内的职责和权限得到确定和沟通,确保公司内树立以客户为中心。管理职责e. 任命管理者代表。 f. 确保质量体系的
18、有效运行提供资源。g. 主持管理评审。 h. 工厂市场经营的策划。3.6.2管理者代表a. 确保质量体系的有效运行提供资源。b. 向最高管理者(总经理)报告质量管理体系以及质量体系需要改进的情况。c. 在整个公司内提升对客户要求的认识,以最大限度地满足客户的需求。d. 就质量管理体系有关事宜与外部各方面进行联络。e. 组织编写并审核质量体系程序文件。f. 对重大必进项目的执行和监督。 3.6.3市场部a. 组织、策划和实施市场开发,建立客户档案。b. 组织商务洽谈及合同评审工作。c. 收集、反馈产品和质量、服务的信息,并提供咨询建议。d. 组织实施售后服务,并将售后服务的质量信息反馈给有关部门
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