企业内部质量审核专项督导要点.pptx
《企业内部质量审核专项督导要点.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企业内部质量审核专项督导要点.pptx(20页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
本资料来源,内部质量审核专项督导要点,一、内审的一般性概述,一、内审的一般性概述,1 审核的定义 为获得审核证据并对其进行客观地评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。对审核定义的理解 是一个确定(判定)满足准则程度的过程(是一个寻找符合证据的过程); 其特点是:客观、系统、独立、形成文件,一、内审的一般性概述,客观性: 1) 所获得的审核证据必须与审核准则有关,并能够被证实。 2)证据必须根据审核准则进行客观评价。系统性: 按PDCA循环的方式,依据正式或特殊要求来安排审核计划和实施审核。(有计划、有步骤)独立性: 审核员应独立于被审核的部门之外。形成文件; 审核计划、检查表、审核记录、不合格报告、审核报告、首末次记录等。(进一步体现其客观性和系统性),
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 企业内部 质量 审核 专项 督导 要点
限制150内