进销存系统.doc
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1、3.41 进销存系统 启用账号后:会看到如下图:进销存系统包括以下几个分系统:有采购系统、库存系统、生产系统、售后系统、应收应付和现金银行系统这六个部分。一、 采购系统 采购系统由6种单据组成,采购计划、采购询价、采购订单、估价入库、采购开单和采购费用分摊。(一) 采购计划 增加采购计划步骤:点击【采购系统】-【采购计划】,就得到如下图:然后根据采购计划框进行增加单据业务:点击选择【计划类型】【计划年度】【计划区间】,点击货品名称下面的空白行,会出现下来菜单进行货品的选择,如图所示:各个选择项选择完成无误后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】,审核通过后即生成了采购计划单如图:(二)采购询价
2、单生成的步骤:在生成采购计划单后,可以直接点击【操作】项,生成采购询价单:,点击【生成采购询价单】会弹出询价单框,如图所示:然后选择【供应商】,【结算方式】,【运输方式】等项目。其他如联系人等会在供应商资料输入后有相应的信息,在【货品名称】项选择货品名称,相应会出现一系列后面的信息,之后点击【保存新增】-【上一单】,确认无误后点击【审核】,则采购询价单生成。(三) 采购订单生成步骤:在生成的采购询价单的【操作】项的下拉菜单中选择生成采购订单,如图:,之后弹出采购订单框,在采购订单框中的【操作】项中可以选择【引用采购询价单】,这两单是相互引用的。然后点击【保存新增】(当出现系统提示框时,可以单击
3、忽略跳过)-【上一单】-【审核】,此时采购订单生成。(四) 采购开单生成步骤: 点击采购订单中的【操作】项,可以直接生成采购开单,如图所示:,则出现的采购开单框,然后点击【保存新增】(当出现系统提示框时,可以单击忽略跳过)-【上一单】,查看数据无误后点击【审核】,审核通过,则采购开单生成。这就完成了采购计划到采购开单的过程,这些单据可以独立完成,也可以不需要引用前面的单据,在【采购系统】界面上点击各个单据即可出现各个单据框,然后会单据进行补充,点击【保存新增】(当出现系统提示框时,可以单击忽略跳过)-【上一单】,查看数据无误后点击【审核】,审核通过,单据生成,审核后不可以再更改。(五) 估价入
4、库单生成的步骤: 点击【估价入库】则弹出估价入库框,在【估计入库】单的【操作】中有引用采购订单等一系列操作。然后填充【供应商】等,在【材料仓库】【货品名称】中进行选择填充,然后点击【保存新增】-【上一单】,查看数据无误后点击【审核】,审核通过,估价入库单生成。(六) 采购费用分摊单据生成的步骤: 点击【采购费用分摊】,选择【供应商】【货币种类】等,然后点击【操作】-【引用采购分摊】进行费用分摊,如图:,然后在【选择单据】中选需要费用分摊的单据,点击【确定】后,填写【费用金额】、【税额】【税率】等,也可以选择【分摊类型】,在选择的分摊费用中,【本次分摊金额】一定要与【费用金额】一样,然后点击【保
5、存新增】-【上一单】,查看数据无误后点击【审核】,已审核则此单生成。二、 销售系统启用账号后,点击【销售系统】,在右边会显示出【销售系统】所包括的子单据,销售系统由销售计划、销售报价、销售订单、委托代销以及销售开单组成,其流程和采购系统的类似。(一) 销售计划 点击【销售系统】-【销售计划】,会出现【销售计划】框,如图:,对销售计划里的各项,如计划类型、计划年度、计划区间、货品名称编号数量等进行选择或者填充。完善信息后,进行【保存新增】-【上一单】-【审核】,此时【销售计划】单生成;如图所示: 当在【保存新增】过程中,出现了“销售计划中的货品:产生品和以前销售计划中的重复”的提示时,则更改计划
6、类型,相应的下面的部门、业务员也要做相应的改变,然后再按照之前一样的步骤即可生成销售计划。(二) 销售报价单 点击已审核的【销售计划】中的【操作】项-【生成销售报价单】项,如图:可以直接显示出【生成销售报价单】框。【销售报价单】窗口如下图所示:;然后选择客户,结算方式,运输方式,货品名称等,完善联系人等信息,确认无误后点击【保存增加】-【上一单】-【审核】,则销售报价单生成。(三) 销售订单 点击【销售报价单】-【操作】-【生成销售订单】项,会显示出【销售订单】窗口,按实际情况填充该订单的信息,确认无误后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】,则该销售报价单生成,当一部分货品已经执行,另一部分
7、不需要执行的时候,右边有个【整单终止】项,就把剩余的货品运行终止,就不会在预警系统中提示未执行销售订单。(四) 委托代销 委托代销还没有形成交易。 (五) 销售开单 点击【销售订单】-【生成销售开单】,填充信息-【保存新增】-【上一单】-【审核】,此时销售开单生成。 这样就完成了一个销售系统的流程,此时,在该软件的【财务】项会自动形成自动凭证,在【自动凭证制作中心】的【单据类型】会形成【销售开单】凭证,如图:三、 库存系统 库存系统由领料单、退料单、调拨单、报损单、调价单、盘点单、组装单、拆卸单、其他收货单和其他发货单这十种单据组成。这些单据都是独立生成的,不可引用其他单据,只有领料单和退料单
8、可以。(一) 领料单 点击【库存系统】-【领料单】,【领料单】如图所示:;填充领料单窗口的信息,选择【单据类型】【出库类型】【生产车间】等,【单据类型】有三种:自由领料、加工单领料和委托加工单领料,其中加工单领料和委托加工单领料下面的表格中不可以自由增加货品,要在【操作】中 引用加工单,但自由领料可以增加货品。如果 单据类型是加工单领料或者委托加工单领料,在选择了【出库类型】【生产车间】后,点击【操作】-【引用加工单】,出现如图所示:;如果选择的是【自由领料】,可以在下表格中增加货品,如下图:;然后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】,即可生成领料单。(二) 退料单 点击【库存系统】-【退料
9、单】,其生成模式和【领料单】生产模式是一样的。填充单据类型、入库类型和生产车间后,点击【保存新增】-【上一单】-【审核】,即可生成退料单。(三) 调拨单 点击【库存系统】-【调拨单】,则会显示出【调拨单】窗口,如图所示:;然后对【调拨单】进行选择项选择或者填充,如图所示: 然后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】,即可生成【调拨单】。(四) 报损单 点击【库存系统】-【报损单】,会显示出如图所示的【报损单】窗口: 选择【报损单】中 仓库、出库类型、货品名称等,按实际情况填充该窗口中的内容,点击【保存新增】-【上一单】-【审核】,即可生成【报损单】。(五) 调价单 点击【库存系统】-【调价单】
10、,出现该单据的窗口,选择并填充该窗口的内容,最后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】,即可生成【调价单】。 (六) 盘点单 点击【库存系统】-【调价单】,出现该单据的窗口,选择并填充该窗口的内容,最后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】,即可生成【盘点单】。货品库存要进行盘点,就可以开盘点单;如果当前库存数量与软件中的数量不同,才需要把货品输入到盘点单中,如果相同则不需要录入。(七) 组装单 点击【库存系统】-【组装单】,会出现该单据的窗口,如图所示:,该单据中只有一个仓库可以选择,然后根据实际情况填充这个单据,最后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】,即可生成【组装单】。(八) 拆卸单
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