渭南关于成立光伏胶膜公司可行性报告.docx
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1、泓域咨询/渭南关于成立光伏胶膜公司可行性报告渭南关于成立光伏胶膜公司可行性报告xxx投资管理公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 市场预测16一、 双寡头格局稳定16二、 下游需求回暖,光伏辅材迎腾飞16第三章 公司成立方案18一、 公司经营宗旨18二、 公司的目标、主要职责18三、 公司组建方式19四、 公司管理体制19五、 部门职责及权限20六、 核心人员介绍24七、 财务
2、会计制度26第四章 项目背景及必要性33一、 双玻、大尺寸和超薄化是未来趋势33二、 2022年光伏辅材受益中下游需求回暖34三、 2022年光伏辅材增长确定性较强34四、 营造最优环境再强新支撑35五、 突出工业倍增再造新动能36第五章 法人治理结构38一、 股东权利及义务38二、 董事41三、 高级管理人员45四、 监事48第六章 发展规划分析51一、 公司发展规划51二、 保障措施52第七章 环境影响分析55一、 编制依据55二、 建设期大气环境影响分析56三、 建设期水环境影响分析59四、 建设期固体废弃物环境影响分析59五、 建设期声环境影响分析60六、 环境管理分析61七、 结论6
3、2八、 建议62第八章 选址方案63一、 项目选址原则63二、 建设区基本情况63三、 激发县域发展活力64四、 融入国家战略再作新贡献65五、 项目选址综合评价65第九章 风险评估分析66一、 项目风险分析66二、 项目风险对策68第十章 项目投资分析70一、 投资估算的依据和说明70二、 建设投资估算71建设投资估算表73三、 建设期利息73建设期利息估算表73四、 流动资金75流动资金估算表75五、 总投资76总投资及构成一览表76六、 资金筹措与投资计划77项目投资计划与资金筹措一览表78第十一章 经济效益及财务分析79一、 经济评价财务测算79营业收入、税金及附加和增值税估算表79综
4、合总成本费用估算表80固定资产折旧费估算表81无形资产和其他资产摊销估算表82利润及利润分配表84二、 项目盈利能力分析84项目投资现金流量表86三、 偿债能力分析87借款还本付息计划表88第十二章 建设进度分析90一、 项目进度安排90项目实施进度计划一览表90二、 项目实施保障措施91第十三章 项目综合评价说明92第十四章 附表附录94主要经济指标一览表94建设投资估算表95建设期利息估算表96固定资产投资估算表97流动资金估算表98总投资及构成一览表99项目投资计划与资金筹措一览表100营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表101固定资产折旧费估算表102无形资产和
5、其他资产摊销估算表103利润及利润分配表104项目投资现金流量表105借款还本付息计划表106建筑工程投资一览表107项目实施进度计划一览表108主要设备购置一览表109能耗分析一览表109报告说明xxx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中:xx集团有限公司出资864.00万元,占xxx投资管理公司90%股份;xx投资管理公司出资96万元,占xxx投资管理公司10%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资31830.00万元,其中:建设投资24655.35万元,占项目总投资的77.46%;建设期利息309.14万元,占项目总投资的0.97%;流动资金6865.51万
6、元,占项目总投资的21.57%。项目正常运营每年营业收入70200.00万元,综合总成本费用52868.18万元,净利润12705.16万元,财务内部收益率32.90%,财务净现值28340.17万元,全部投资回收期4.55年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。双玻组件占比逐年提升。根据CPIA数据显示,2020年我国单面玻璃光伏组件市占率约为70%,双面玻璃光伏组件市占率约为30%。由于双玻组件具备高光电转换效率、衰减缓慢等优点,预计“十四五”期间双玻组件将逐步成为市场主流,这也意味着光伏玻璃需求量将大幅提升。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等
7、信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本960万元三、 注册地址渭南xxx四、 主要经营范围经营范围:从事光伏胶膜相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xx投资管理公司发起成立。(一)xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服
8、务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑
9、战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12
10、月2018年12月资产总额11522.769218.218642.07负债总额6657.355325.884993.01股东权益合计4865.413892.333649.06公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入42459.3933967.5131844.54营业利润6369.705095.764777.27利润总额5973.334778.664480.00净利润4480.003494.403225.60归属于母公司所有者的净利润4480.003494.403225.60(二)xx投资管理公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发
11、展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构
12、、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11522.769218.218642.07负债总额6657.355325.884993.01股东权益合计4865.413892.333649.06公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入42459.3933967.5131844.54营业利润63
13、69.705095.764777.27利润总额5973.334778.664480.00净利润4480.003494.403225.60归属于母公司所有者的净利润4480.003494.403225.60六、 项目概况(一)投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立光伏胶膜公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由2021年受光伏主辅材等环节供应紧张、成本大幅上涨等因素影响,国内光伏终端收益承压,导致装机增长或低于预期,预计全年装机量在50GW左右。随着整县项目和大基地项目的快速推进,“十四五”期间国内光伏装机规模有望迎来加速增长,主辅材环节价格有望下行,预计2022年国内光伏装机将增至C
14、PIA的乐观预期值75GW左右。到2035年,全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设迈上新台阶,在实现社会主义现代化征程中,渭南力争走在全省前列。(三)项目选址项目选址位于xx园区,占地面积约79.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx吨光伏胶膜的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积87243.95,其中:生产工程59847.63,仓储工程15996.66,行政办公及生活服务设施8789.49,公共工程2610.17。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资318
15、30.00万元,其中:建设投资24655.35万元,占项目总投资的77.46%;建设期利息309.14万元,占项目总投资的0.97%;流动资金6865.51万元,占项目总投资的21.57%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):70200.00万元。2、综合总成本费用(TC):52868.18万元。3、净利润(NP):12705.16万元。4、全部投资回收期(Pt):4.55年。5、财务内部收益率:32.90%。6、财务净现值:28340.17万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技
16、术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。第二章 市场预测一、 双寡头格局稳定光伏玻璃行业集中度较高,2020年CR2约为52%,双寡头格局稳定。造成寡头竞争格局的原因主要是光伏玻璃行业有明显的规模优势和技术领先优势。行业龙头公司一方面通过扩大生产规模从而提高生产效率,降低采购成本,扩大市占率;另一方面具备较强的技术改良能力,产品竞争力较强。未来两年福
17、莱特和信义光能合计新增光伏玻璃产能在行业中占比有望进一步提升。从毛利率和营收来看,信义光能和福莱特优势明显,两家龙头公司产品毛利率基本保持在30%以上,营收规模也遥遥领先。二、 下游需求回暖,光伏辅材迎腾飞2021年受光伏主辅材各环节供应紧张、成本大幅上涨影响,国内光伏终端收益承压,导致装机增长低于预期,预计全年装机量为50GW左右。年末,随着光伏产业链上游原材料产能加速释放和产品价格回落,2022年光伏供应链压力有望逐步缓解,利好中下游环节,预计2022年国内光伏装机将增至75GW左右。光伏辅材作为中下游重要环节,一方面受益“双碳”政策支持,另一方面较光伏制造业有更强的增长确定性。光伏玻璃:
18、纯碱和天然气等原材料成本相对刚性,双玻组件打开了光伏玻璃的增长空间,大尺寸、超薄化实现降本增效,加速双玻组件渗透率。根据CPIA预测,预计“十四五”期间光伏玻璃需求量增速平均在20%左右。光伏胶膜:多层共挤POE胶膜兼具POE树脂的超强阻水性能和EVA的高良率及层压效率,同时可以通过减少POE使用量,实现降本增效的目的。根据CPIA数据预测,到2025年多层共挤POE胶膜市占率有望达到21%左右。根据福斯特的预测显示,到2025年光伏新增装机需求量约270-330GW,对应光伏胶膜市场约为32.4-39.6亿平方米。逆变器市场主要有三大利好方向:1)“新增+替换”需求加速。装机量高增确定性较强
19、,叠加光伏电站运行周期内替换需求将持续增长。2)组串式逆变器份额增加。随着整县项目快速推进,分布式光伏项目加速发展,组串式逆变器需求量必将大增,同时在集中式光伏电站中的使用占比也不断攀升。整体来看,根据CPIA数据,2020年国内组串式逆变器市场占有率提升至66%。3)储能逆变器打开新的市场空间。根据IHS数据,预计2022年储能逆变器市场规模将达17.4GW,同比增长19%左右。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向,立足主业,引进新项目、开发新技术、开辟新市场,以求高信誉、高效率、高效益,为用户提供一流的产品和服务,为股东和投资者获得更多的利益,实现社会效益和经济效益的最大
20、化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地
21、方产业政策、光伏胶膜行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中:xx集团有限公司出资864.00万元,占xxx投资管理公司90%
22、股份;xx投资管理公司出资96万元,占xxx投资管理公司10%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质
23、量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合
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