2022年管理体系内部审核控制程序.doc
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1、此材料由网络搜集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享,我们负责传递知识。治理体系内部审核操纵程序 1目的 施行内部审核,验证治理处的各项治理活动和有关结果是否到达规定的目的,构成自我完善机制,确保治理处质量、环境和职业健康平安治理体系有效运转。 2 适用范围 适用于治理处内部审核工作的操纵。 3 职责 3.1 治理者代表组织、领导内部审核工作。 3.2 政工科为内部审核的负责部门,审核组详细施行内部审核。 3.3 各科室、单位配合内审工作,并负责对指出的征询题进展整改。 4 工作程序 4.1 年度审核计划 为保持内部审核活动的持续性,政工科按照治理体系的实际运转情况,每年年初编制年度
2、审核计划,经治理者代表审核后报处长批准。 4.2 审核频次及要求 内部审核为滚动审核,每季组织一次,与治理处的季度检查相结合,每12个月至少完成一次完好的滚动;如遇特别情况(如外审前需要全面审核时),治理者代表报处长同意后,可适时安排临时审核。 4.3 审核预备 4.3.1每次审核(季度检查)时,由处长任命审核组长和审核成员。审核组成员应由具备内审员资历的人员组成。 4.3.2 审核组长编制审核施行计划,经处长批准后,由政工科在审核(检查)开始前一周通知到各受审核部门和单位。审核计划的主要内容包括: 1) 审核目的、范围; 2) 审核按照; 3) 审核组的组成; 4) 审核日程安排和审核分工安排(审核员不参加本部门的审核); 5) 审核本卷须知。 4.3.3 组长组织审核员熟悉有关审核文件,编制检查表。 4.4 审核施行 4.4.1 初次会议 由审核组长主持召开,治理处领导、各被审核部门和单位负责人、审核组成员及有关人员参加,会议主要内容是: 1) 明确审核的目的和范围; 2) 重申审核计划; 3) 介绍审核程序和方法; 4) 协调审核日程。
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- 2022 管理体系 内部 审核 控制程序
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