立讯精密:2021年年度财务报告.PDF
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1、立讯精密工业股份有限公司立讯精密工业股份有限公司 二零二零二一二一年度财务决算报告年度财务决算报告 根据立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021年度经营成果与现金流量,公司 2021 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2021 年度财务决算的有关情况汇报如下:一一、主要主要会计数据及财务指标变动情况会计数据及财务指标变动情况 单位:元 项项 目目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 153,946,097,790.40 92,501,259
2、,211.54 66.43%归属于上市公司股东的净利润 7,070,520,386.57 7,225,462,752.58-2.14%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,015,597,220.13 6,088,901,850.86-1.20%经营活动产生的现金流量净额 7,284,766,917.00 6,873,211,486.05 5.99%基本每股收益(元/股)1.01 1.03-1.94%稀释每股收益(元/股)0.99 1.01-1.98%加权平均净资产收益率 22.35%30.29%减少 7.94 个百分点 总资产 120,572,098,167.88 70,012,
3、753,551.75 72.21%归属于上市公司股东的净资产 35,288,554,748.72 28,101,816,234.56 25.57%2021 年度,公司实现营业收入 153,946,097,790.40 元,较上年增长 66.43%;实现归属于上市公司股东的净利润 7,070,520,386.57 元,较上年减少 2.14%。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产为120,572,098,167.88 元,较上年同期增长 72.21%;归属于上市公司股东的净资产为 35,288,554,748.72元,较上年同期增长 25.57%。虽受大环境疫情等因素的影响,营业利润
4、的增幅低于营业收入的增幅,但 2021 年度公司主业保持稳定增长态势。二二、财务状况、经营成果和现金流量分析财务状况、经营成果和现金流量分析(一)资产构成及变动情况 单位:元 项项 目目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%货币资金 14,204,618,186.43 10,528,245,765.93 34.92%预付款项 406,016,492.61 183,886,937.70 120.80%存货 20,900,755,733.15 13,211,009,381.15 58.21%其他流动资产 2,161,055,820.73 1,804,485,645.49 19.7
5、6%固定资产 34,113,259,322.43 19,761,012,854.95 72.63%在建工程 3,685,336,499.02 1,596,064,894.58 130.90%无形资产 2,222,985,029.31 1,265,161,209.65 75.71%长期待摊费用 733,015,722.42 488,087,044.97 50.18%递延所得税资产 891,215,468.53 355,834,434.21 150.46%其他非流动资产 1,904,305,181.49 1,223,199,642.61 55.68%资产总计资产总计 120,572,098,167
6、.88 70,012,753,551.75 72.21%报告期内公司总资产较年初增加 72.21%1、预付款项年末数 406,016,492.61 元,同比增长 120.80%,主要原因是:预付材料款及海关保证金(含合并范围增加)。2、存货年末数 20,900,755,733.15 元,同比增长 58.21%,主要原因是:经营规模扩大备料增加(含合并范围增加)。3、其他流动资产年末数 2,161,055,820.73 元,同比增长 19.76%,主要原因是:进项税留抵额及预缴待退所得税。4、固定资产年末数 34,113,259,322.43 元,同比增长 72.63%,主要原因是:厂房、宿舍及
7、设备投入增加(含合并范围增加)。5、在建工程年末数 3,685,336,499.02 元,同比增长 130.90%,主要原因是:未完工厂房、宿舍及车间改造工程和待验收设备(含合并范围增加)。6、长期待摊费用年末数 733,015,722.42 元,同比增长 50.18%,主要原因是:厂房、车间改造费用(含合并范围增加)。7、递延所得税资产年末数 891,215,468.53 元,同比增长 150.46%,主要原因是:主要来自于股分支付、内部资产交易未实现利润、政府补贴、税前可弥补亏损等时间性差异。8、其他非流动性资产年末数 1,904,305,181.49 元,同比增长 55.68%,主要原因
8、是:预付设备款、工程款、土地款(含合并范围增加)。(二)负债结构及变动情况 单位:元 项项 目目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%短期借款 11,919,635,337.99 7,577,068,798.49 57.31%应付票据 234,500,590.93 128,572,111.54 82.39%应付账款 45,416,165,667.67 23,051,557,603.83 97.02%合同负债 268,506,246.98 152,512,971.36 76.05%应付职工薪酬 2,099,916,381.79 1,397,632,139.23 50.25%应交
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