供应商管理流程图.doc035029.pdf
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1、欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!供应商管理流程图 供应商管理流程图 供应商资讯收集 基本资料意问卷 调查申请 年 度 复 查 实施调查 不合格 评 估 合格 列入合格名列 采 购 辅导实施 交 货 评 鉴 淘汰 不合格 需辅导 合格 适当之奖励 供应商管理制度 供应商开发 文件编号 GA01 版本号 生效日期 共 页 第 页 1 总则 1 1制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。12 适用范围 本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。13 权责单位(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工
2、作。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2 供应商开发程序 21 供应商开发权责(1)采购部负责供应商开发主导工作。(2)开发部负责供应商样品的确认。(3)品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。22 供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式(1)各种采购指南。(2)新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。(3)各种产品发表会。欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!(4)人力资源状况。(5)主要产
3、品及原材料。(6)主要客户。(7)其他必要事项。233 供应商问卷调查表 供应商问卷调查表,一般包括下列内容(1)材料零件确认。(2)品质验收与管制。(3)采购合同。(4)请款流程。(5)售后服务。(6)建议事项。24 供应商开发流程(1)寻找供应商。(2)填写供应商基本资料表。(3)与供应商洽谈。(4)必要时作样品鉴定。(5)供应商问卷调查。(6)提出供应商调查评核之申请。25 后续工作 依供应商调查规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。3 附件 附件GA01-1 供应商基本资料表 附件GA01-2 供应商问卷调查表(范例)附件GA01-1 供应商基本资料表
4、 厂商编号 年 月 日 名 称 地 址 法 人 联欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!系人 电 话 传 真 E-mail 网址 公 司 概 况 资本额 万元 机器设备 名称 台数 厂牌规格 购入时间 购入成本 性能 建厂登记日期 年 月 日 营业执照 往来银行 开始往来时间 停止往来时间 所属协会团体 协力工厂数 协力工厂利用率 平均月营业额 材料来源 材料名称 供应厂商 备注 员 工 职能 人数 干部数 员工数 大学 高中以上 平均月薪 主要产品 名称 比例 名称 比例 主要客户 名称 比例 名称 比例 确认 审核 填表 附件GA
5、01-2 供应商问卷调查表(范例)供应商名称 年 月 日 项目 调查项目内容 了解程度状况 材料零件确认 1您对开发部门样品确认流程是否了解 了解 不了解 请求当面沟通了解 2 您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解 了解 不了解 请求当面沟通了解 3 您对开发部门认可之样品是否有保留,以作后续品质管理之用 有保留 未保留 请求当面沟通了解 品质验收管制 1您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解 了解 不了解 请求当面沟通了解 2 3 采购合同 1贵公司目前产量足以应付本公司需求吗 可以 不可以 需设法弥补 2 3 请款流程 1 您对本公司的付款条件、手续是否了解 了解 不
6、了解 请求当面沟通了解 2 3 售后服务 1您对品质有疑问时,会主动找哪一部门或主管 品管 开发 采购 总经理 2 3 建议事项 您对本公司的建议事项【注】本表由供欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!应商填写。供应商管理制度 P857 供应商调查 文件编号 GA02 版本号 生效日期 共 页 第 页 1 总则 11 制定目的 为了解供应商之制程能力、品管功能,确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力,特制定本规章。12 适用范围 对拟开发供应商之调查,及本公司合格供应商之年度复查,除另有规定外,悉依本规章办理。13 权责单位
7、(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2 供应商调查作业规定 2 1 供应商调查程序(1)采购部实施采购前,应对拟开发之厂商组织供应商调查工作,目的是了解供应商之各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。(2)由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评核,并填写供应商调查表。(3)评核之结果由各单位作出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。(4)未经供应商调查认可之厂商,除总经理特准外,不可成为本公司之供应商。22 供应商调查评核 221 价格评核 对供应商所提供之物料价格,由采购部依下列因素作评
8、核(1)原料价欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!格。(2)加工费用。(3)估价方法。(4)付款方式。222 技术评核 对供应商之生产技术,由生技部依下列因素作评核(1)技术水准。(2)技术资料管理。(3)设备状况。(4)工艺流程与作业标准。223 品质评核 对供应商之品质,由品管部依下列因素作评核(1)品管组织与体系。(2)品质规范与标准。(3)检验之方法与记录。(4)纠正与预防措施。224 生管评核 对供应商之生产管理,由生管部依下列因素作主核(1)生产计划体系。(2)最短及最长之交货期限。(3)进度控制方法。(4)异常排除能力
9、。23 供应商复查规定(1)经调查认可之合格供应商,原则上每年复查一次。(2)复查流程类同首次调查评核。欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!(3)复查不合格之供应商,除经本公司总经理特准外,不可列入次年合格供应商之列。(4)若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时,可于一年中,随时对供应商作必要之复查。3 附件 附件GA02-1 供应商调查表(范例)附件GA02-1 供应商调查表(范例)年 月 日 供应商编号 供应商名称 调查时间 第几次调查 调查评核项目 得分 评分说明 调查评核者 备 注 价格评核 1原料价格 2加工费用
10、3估价方法 4付款方式 技术评核 1技术水准 2资料管理 3设备状况 4工艺流程 5作业标准 品质评核 1品管组织体系 2品质规范标准 3检验方法记录 4纠正预防措施 生管主核 1生产计划体系 2交期控制能力 3进度控制能力 4异常排除能力 合 计 供应商管理制度 供应商评鉴 文件编号 GA03 版本号 生效日期 共 5 页 第 页 1 总则 1 1 制定目的 为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。1 2 适用范围 仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。1 3 权责单位(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本规章制定
11、、修改、废止之核准。2 供应商评鉴程序 21 评鉴项目 供应商交货实绩之欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!评鉴项目及分数比例如下(满分 100 分)(1)品质评鉴40 分。(2)交期评鉴 25 分。(3)价格主鉴 15 分。(4)服务评鉴 15 分。(5)其他评鉴 5 分。22 评分办法 221 品质评鉴 由品管部依进料验收的批次合格率评分,每个月进行一次。(1)计算 进料批次合格率(检验合格批数/总交验批数)100(2)评分 得分 40 进料批次合格率 222 交期评鉴 由采购部依订单规定的交货日期进行评分,方式如下(1)如期交
12、货得分 25 分。(2)延迟 12 日每批次扣 2 分。(3)延迟 34 日每批次扣 5 分。(4)延迟 56 日每批次扣 10 分。(5)延迟 7 日以上不得分。本项得分以 0 分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评鉴得分。223 价格评鉴 由采购部供应高之价格水准评分,方式如下(1)价格公平合理,报价迅速 10 分。(2)价格尚属公平,报价缓慢 8 分。欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!(3)价格稍微偏高,报价迅速 6 分。(4)价格稍微偏高,报价缓慢 3 分。(5)价格甚不合理或报价
13、十分低效 0 分。224 服务评鉴 2241 抱怨处理评分 由品管部对供应商之抱怨处理予以评分,评分如下(1)诚意改善 8分。(2)尚能诚意改善 5 分。(3)改善诚意不足 2 分。(4)置之不理 0 分。224.2.退货交换行动评分 由采购部对不良退货交换行动评分(1)按期更换 7 分。(2)偶尔拖延 5 分。(3)经常拖延 2 分。(4)置之不理 0 分。225 其他评鉴 由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨,予以评分,满分 5 分。23 评鉴办法(1)供应商之评鉴每月进行一次。(2)将各项得分汇入供应商评鉴表,并合计总得分。(3)每半年平均一次厂商得分,计算方式为
14、半年平均得分每月得分总和/评鉴月数 24 评鉴分等 供应商评鉴等级划分如下(1)平均得分 90.1100 分者为 A 等。(2)平均得分 80.190 分者为 B 等。欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!(3)平均得分 70.180 分者为 C 等。(4)平均得分 60.170 分者为 D 等。(5)平均得分 60 分以下者为 E 等。25 评鉴处理(1)A 等厂商为优秀厂商,予以付款、订单、检验之优惠奖励。(2)B 等厂商为良好厂商,由采购部提请厂商改善不足。(3)C 等厂商为合格厂商,由品管、采购等部门予以必要之辅导。(4)D
15、等厂商为辅导厂商,由品管、采购等部门予以辅导,三个月内未能达到 C 等以上予以淘汰。(5)E 等厂商为不合格厂商,予以淘汰。(6)被淘汰厂商如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。3 附件 附件GA03-1 供应商评鉴表 附件GA03-1 供应商评鉴表 年 半年 厂商名称 厂商编号 地 址 采购材料 评鉴项目 品质评鉴 交期评鉴 价格评鉴 服务评鉴 其他 合计得分 时 间 月 月 月 月 月 月 得分总和 平均得分 评鉴等级 处理意见 主管 采购 主管 品管 供应商管理制度 供应商管理 文件编号 GA04 版本号 生效日期 共 页 第 页 1 总则 1 1 制定目的 为规范供应商管理,提高经
16、营合理化水准,特制定本规章。欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!1 2 适用范围 凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。1 3 权责单位(1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2 供应商管理规定 21 供应商开发 供应商开发程序如下(1)供应商资讯收集。(2)供应商基本资料表填写。(3)供应商接洽。(4)供应商问卷调查。(5)样品鉴定。(6)提出供应商调查申请。22 供应商调查 供应商调查程序如下(1)组成供应商调查小组。(2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管
17、理作评核。(3)列入合格供应商名列。23 订购、采购 订购、采购程序如下(1)请购。(2)询价。(3)比价。(4)议价。(5)定价。欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!(6)订购。(7)交货。(8)验收。24 供应商评鉴 供应商评鉴程序如下(1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。(2)每半年进行一次总评。(3)列出各供应商之评鉴等级。(4)依规定奖惩。25 供应商复查(1)每年对合格供应商进行一次复查。(2)复查流程同供应商调查。(3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。26 供应商辅导(1)
18、对 C 等以下之供应商采取必要的辅导。(2)不合格供应商应予除名。(3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。27 供应商奖惩 271 奖励方式 对优秀之供应商有下列奖励方式(1)A 等供应商,可优先取得交易机会。(2)A 等供应商,可优先支付货款或缩短票期。(3)A 等供应商,可获得品质免检或放宽检验。欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!(4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显著者,另行奖励。(5)A、B、C 等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。(6)A 等供应商,年终可获公司“优
19、秀供应商”奖励。272 惩处方式(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。(2)C 等、D 等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。(3)E 等供应商即予停止交易。(4)D 等供应商三个月内未能达到 C 等以上供应商之标准,视同 E 等供应商,予以停止交易。(5)因上述原因停止交易之供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查评核,并采用逐步加量之方式交易。(6)信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。3 附件 附件GA04-1 合格供应商名录 附件GA04-1 合格供应商名录 年 月 日 序号 厂商编号 名 称 联系方式 供应材料 最后复查时间 备注 确认 审核 填
20、表 采购流程图 采购管理制度 采购计划与预算 文件编号 GB01 版本号 生效日期 共 页 第 页 1 总则 11 制定目的 为制定采购计划与预算编制流程,配合公司预算制度的推行,特制定本规章。欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!1 2 适用范围 本公司每年度之采购数量计划资金预算,除另有规定外,悉依本规章处理。1 3 权责单位(1)总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2 采购计划编制之规定 21 采购计划的作用 编制采购计划有下列作用(1)预估用料数量、交期、防止断料。(2)避
21、免库存过多、资金积压、空间浪费。(3)配合生产、销售计划之达成。(4)配合公司资金运用、周转。(5)指导采购工作。22 采购计划之编制 221 销售计划(1)公司于每年年底制订次年度之营业目标。(2)业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料,作销售预测,并制订次年度销售计划。222 生产计划(1)生管部根据销售预测计划,本年度年底预计库存及次年度年底预计库存,制订次年度之预测生产计划。(2)物控人员根据生产预测计划,BOM、库存状况,制订次年度之物料需求计划。(3)各单位根据年度目标,生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量,作成预估计划。欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,
22、如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!223 采购计划(1)采购部汇总各种物料、物品之需求计划。(2)采购部编制次年度采购计划。224 采购计划编制注意事项 采购计划要避免过于乐观或保守,应注意的事项有(1)公司年度目标达成可能性。(2)销售计划、生产计划之可行性和预见问题。(3)物料需求资讯与 BOM、库存状况之确定性。(4)物料标准成本之影响。(5)保障生产与降低库存之平衡。(6)物料采购价格和市场供需之可能变化。3 采购预算编制规定 31 一般原则(1)采购预算分为用料预算与购料预算。(2)财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。(3)本年底预计库存中之
23、可用材料应计人次年度之用料预算,但不列入购料预算;次年度预计库存不列入用料预算,但应列入购料预算。(4)购料单价特殊物料外,应以年度成本降低目标预估(如以上年度平均采购单价之 95 计算)。32 用料预算(1)物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列。欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!(2)用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。(3)同类物料不必细分(如不同颜色之塑料米)而以总用量预算。(4)物料之损耗率应计入用料预算,但应以年度损耗率目标制订,一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率,低于或等于年度
24、损耗率目标。(5)财务部负责汇总工作。33 购料预算(1)采购部负责次年各购料预算明细之编列。(2)购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。(3)购料预算应以付款月份为编列依据。(4)购料预算应考虑安全库存与最大库存,符合年度库存周转率之目标。(5)购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。4 附件 附件GB01-1 材料采购计划 附件GB01-2 采购现金预算表 附件GB01-1 材料采购计划 NO 材料名 规 格 单 位 全年采购量 单 价 金 额 每 月 采 购 计 划 1月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 数量 金额 数量 金额 数量
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