上海浦东新区金桥镇(共22页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上上海市浦东新区金桥镇安全生产监察所2017年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能负责所辖区域内交通安全、生产安全检查、监察、整治;消防安全、环境保护等状况的监察;市容卫生监察;违章建筑整治、执法及农房管理;安全责任
2、事故的调查、处理、统计。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区金桥镇安全生产监察所不设内设机构。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入324.90一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出35.76九、医疗卫生与计划生育支出12.42十、节能环保支出十一、城乡社区支出268.62十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息
3、等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.10二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计324.90本年支出合计324.90用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计324.90总计324.90专心-专注-专业2017年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计324.90324.90208社会保障和就业支出35.7635.7620805行政事业单位离退休35.7635.762080505机关事业单位基本养
4、老保险缴费支出25.5425.542080506机关事业单位职业年金缴费支出10.2210.22210医疗卫生与计划生育支出12.4212.4221011行政事业单位医疗12.4212.422101102事业单位医疗12.4212.42212城乡社区支出268.62268.6221201城乡社区管理事务268.62268.622120104城管执法268.62268.62221住房保障支出8.108.1022102住房改革支出8.108.102210201住房公积金8.108.102017年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目
5、编码科目名称类款项合计324.90324.90208社会保障和就业支出35.7635.7620805行政事业单位离退休35.7635.762080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.5425.542080506机关事业单位职业年金缴费支出10.2210.22210医疗卫生与计划生育支出12.4212.4221011行政事业单位医疗12.4212.422101102事业单位医疗12.4212.42212城乡社区支出268.62268.6221201城乡社区管理事务268.62268.622120104城管执法268.62268.62221住房保障支出8.108.1022102住房改革支出
6、8.108.102210201住房公积金8.108.102017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款324.90一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出35.7635.76九、医疗卫生与计划生育支出12.4212.42十、节能环保支出十一、城乡社区支出268.62268.62十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区
7、支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.108.10二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计324.90本年支出合计324.90324.90年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计324.90总计324.90324.902017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出35.7635.7620805行政事业单位离退休35.7635.762080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.5425.542080506机关事业单位职业年金缴费支出
8、10.2210.22210医疗卫生与计划生育支出12.4212.4221011行政事业单位医疗12.4212.422101102事业单位医疗12.4212.42212城乡社区支出268.62268.6221201城乡社区管理事务268.62268.622120104城管执法268.62268.62221住房保障支出8.108.1022102住房改革支出8.108.102210201住房公积金8.108.10合计324.90324.902017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出215.67215.6730101
9、 基本工资30.0730.0730102 津贴补贴5.495.4930103 奖金30.6630.6630104 其他社会保障缴费15.9315.9330106 伙食补助费30107 绩效工资53.4953.4930108机关事业单位基本养老保险缴费25.5425.5430109职业年金缴费10.2210.2230199 其他工资福利支出44.2744.27302商品和服务支出90.9290.9230201 办公费3.653.6530202 印刷费13.0213.0230203 咨询费30204 手续费0.150.1530205 水费30206 电费30207 邮电费0.740.7430208
10、 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.690.6930212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费5.795.7930214 租赁费0.360.3630215 会议费30216 培训费0.890.8930217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费1.341.3430227 委托业务费30228 工会经费6.996.9930229 福利费30231 公务用车运行维护费4.354.3530239 其他交通费用7.087.0830240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出45.8745.87303对个人和家庭
11、的补助8.268.2630301 离休费30302 退休费30303 退职(役)费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金8.108.1030312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.160.16310其他资本性支出10.0510.0531002 办公设备购置10.0510.0531003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计324.90223.93100.972017年度一般公共预算财政拨款“
12、三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数4.504.354.504.354.504.352017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注:本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为324.90万元
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