监察审计处印章管理使用制度.docx
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1、监察审计处印章管理使用制度更多精品: 客服监察审计处印章管理使用制度为了确保监察审计处印章采用的合法性和严肃性,按照医院有关建议,特制订本制度。一、印章的采用1、以监察审计处的名义对内报送的审计通知书、审计报告、科室审计盘点记录,其它以需要监察审计处名义报送的文件、材料等。2、采用监察审计处印章时,必须深入细致核对完备的兰大二院监察审计处印章采用登记表,登记表由印章管理人员管理,监察审计处档案(留存3年)。3、严禁在空白纸张(含证件、表格)等上面加盖印章。二、印章的管理1、监察审计工作副处长对印章的管理负责管理,并选定专人做为部门印章的保管人。印章保管人对印章必须得当看管,严禁随意将印章放到桌
2、上。保管人无此时必须把印章关好,例如存有遗失必须立即已过期。2、采用印章须经部门负责人(科长、或副处长)审查盖章后方可以盖章。3、部门印章未经部门负责人核准,任何人不容许采用公章。4、盖印人通常为印章保管人。例如盖印人无此,可以委托其他工作人员盖印,但重刻均须特别注意以下事项:(1)盖印人须请示重刻负责人的审核意见,审查重刻文件的内容、格式,证实有误后方需用绣。(2)盖印时图章准确、端正,边线适度(通常应盖在文件的落款与日期之间,骑著年甩月处)。(3)盖印后必须搞好兰大二院监察审计处印章采用登记表备案,核对包含:重刻日期、内容摘要、核准人、重刻部门、重刻人以及存留材料等内容,并留存不好重刻其他依据材料。
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- 监察 审计处 印章 管理 使用 制度
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