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1、酒店仓库管理制度(3)方案酒店仓库管理制度(三)1仓库的分类:酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、钦品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑、装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。2物品验收:(1)仓管员对采购员购入的物品无论多少、大小等都必须展开环评,并努力做到:发票与实物的名称、规格、型号、数量等不吻合时不环评;发票上的数量与实物数量不吻合,但名称、规格、型号吻合可以按实际环评;对供货的食品原材料、油味料不鲜不付
2、,味道不正不交;对供货的物品纸机的不能环评。(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。3入库放置:(1)环评后的物资,除长途电话的外,一律必须工作台看管;(2)工作台的物品一律按紧固的边线堆满;(3)堆满必须有条理、特别注意整齐美观,无法侵蚀的物品必须元显恭放到层架上;(4)凡库存物品,必须逐项创建备案卡片,物品工作台时在卡片上按数加之,收到时按数减出,孕育余数;卡片紧固在物品正前方。4看管与抽检:(1)对库存物品必须勤奋好学检查,防虫篱笆墙、鼠咬伤,严防霉烂变质,将物资的损
3、耗率降至最高限度。(2)材料财务会计或有关管理人员也必须经常对仓库物资展开抽检,检查与否账卡吻合、财物吻合、账账吻合。5领发物资:(1)领用物品计划或报告:凡DD10物品,根据规定须提早搞计划,报库存部门准备工作;仓管员将报来的计划按每天发货的顺序选曲不好,搞好目录,准备好物品,以并使提货人申领。(2)发货与领货:各部门各单位的领货通常建议专人负责管理;领料员必须寄出领有料单(不含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并亲笔签名,仓管员凭单发货;领料单一式三份,领料单位实以一份,单位负责人凭单环评;仓管员一份,凭单进账;材料财务会计一份,凭单记明细账;发货时仓管员必须特别注意物品一流的先
4、发、Menat的莱氏龙。(3)货物计价:货物通常按市场价收到,若同一种商品存有相同的市场价,通常按平均价收到;须要移出酒店以外的单位的物资,通常按原市场价或平均价提手续费和管理费移出。6盘点:(1)仓库物资建议每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终全盘盘点;(2)将盘点结果列明细表报财务部审核;(3)盘点期间暂停发货。7记账:(1)成立账簿和备案账,账簿必须整齐、全面、一目了然;(2)财簿必须分类设置,物资必须分品种、型号、规格等成立财户;(3)记账时必须先审查发票和验收单,有误后再进账,辨认出存有差错时及时化解,在未弄清楚和更正前严禁进账;(4)审查验收单、领有料单必须相关手续健全后就可以进
5、账,否则必须归还仓管员补上相关手续后就可以进账;(5)收到的物资用加权平均法计价,月终发生的发货计价差额分后品种列表一式三份,记账员、部门、财务部门一份;(6)长途电话物资的通话,同其他人库物资一样进账;(7)移出本酒店的物资所用的管理费、手续费、严禁用以冲减材料成本,应当由财务部冲减费用;(8)进口物资必须按发票的数量、金额、税金、检疫费和等如实八折为单价人民币进账,收到时按加权平均法计价;(9)对于发票、税单、检疫费和等尚未至的进口物资,于月底估价派发,等待发票、税单、检设费和等接到、冲减估价后,再按实进账,并调暂估价,报财务部材料财务会计调整三级账;(10)月底按时将材料会计报表联同验收单、领有料单等上报财务部材料财务会计;(11)与仓管员校订实物账,每月与财务部材料财务会计收款,确保账物吻合、账账吻合。8创建档案制度(1)仓库档案理应验收单、领有料单和实物账簿;(2)材料财务会计的楼案存有验收单、领有料单、材料明细账和材料会计报表。
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