【两会】关于呼兰区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算安排(草案)的报告.docx
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1、【两会】关于呼兰区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算安排(草案)的报告关于呼兰区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算安排(草案)的报告各位代表:现将全区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算安排(草案)报告如下,请各位代表审议,并请政协委员予以协商。一、2013年财政预算执行情况2013年,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区财税部门认真贯彻落实党的十八大精神,深入实施区委新战略,克服经济下行压力带来的不利影响,狠抓财源建设和增收节支,深入推进各项财政制度改革,充分发挥财政职能作用,有力促进了区域经济社会稳步健康发展。2013年,预计全区公共财政
2、预算总收入完成221200万元,为年预算的106.3%,增长22%。其中:区级公共财政预算收入完成65000万元,为年预算的103.2%,增长18.8%。基金预算收入完成1409万元,为年预算的50.5%,下降51.9%。公共财政预算支出完成232741万元,为调整后预算的98.8%,增长1.4%;基金预算支出完成124150万元,为调整后预算的99%,下降14.3%。区级公共财政预算收入项目完成情况是:税收收入完成55711万元,为年预算的99.4%,增长14.9%;公共财政非税收入完成9289万元,为年预算的133.2%,下降27.6%。公共财政预算支出主要项目完成情况是:一般公共服务22
3、340万元,为调整后预算的99.9%;公共安全7588万元,为调整后预算的100%,增长9.3%;教育45043万元,为调整后预算的100%;科学技术2073万元,为调整后预算的100%;文化体育与传媒1474万元,为调整后预算的100%,增长16.9%;社会保障与就业34621万元,为调整后预算的99.4%;医疗卫生24731万元,为调整后预算的100%;节能环保3685万元,为调整后预算的100%;城乡社区事务23002万元,为调整后预算的99.4%;农林水事务37803万元,为调整后预算的93.8%,增长2.1%;交通运输8525万元,为调整后预算的100%;资源勘探电力信息等事务323
4、8万元,为调整后预算的100%;商业服务业等事务1881万元,为调整后预算的100%;住房保障支出6702万元,为调整后预算的100%;粮油物资管理事务5466万元,为调整后预算的100%。基金预算支出完成124150万元,为调整后预算的99%,下降14.3%。2013年,全区财政收入完成了全年预算并实现了财政收支平衡。平衡情况是:公共财政的收入合计237107万元。其中:区级公共财政收入65000万元;各项补助收入165432万元;上年结余结转6675万元。支出合计为234251万元。其中:公共财政支出232741万元;上解支出1510万元;滚存2856万元,其中专项、专款结转下年2820万
5、元,净结余36万元。基金的收入合计为128320万元。其中:基金预算收入1409万元;专项补助收入122963万元;上年结转3948万元。基金支出合计为127150万元。其中:基金预算支出124150万元,上解支出3000万元;滚存1170万元,其中结转下年1170万元。以上财政收支执行数均为预计数,待编成财政决算后,再向区人大常委会专题报告。一年来,围绕完成全年预算任务,财税部门扎实推进各项重点工作,取得了显著成效。(一)围绕加快财源建设,积极促进经济可持续发展。在支持原有税源企业发展的同时,全力培育新的财税增长点。争取省市专项资金9744万元,支持生物医药园区、呼兰河工业园区基础设施建设,
6、扶持圣泰制药、乐泰药业、老鼎丰食品等10余户财源骨干企业发展壮大。全年兑现项目建设和招商引资奖励资金888万元,调动了企业、部门和个人招商引资发展经济的积极性。在巩固税源、发展税源的同时,融资了9700万元,用于老城区基础设施建设,缓解了公共基础设施、社会事业发展等重点建设项目的资金困难。(二)围绕强农惠农富农,大力支持现代农业建设。服务城乡统筹发展,推动传统农业向现代农业转型发展。严格落实粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、家电下乡补贴、泥草房改造补贴等各项惠农政策,下拨各项补贴资金19509万元。保障粮食安全,投入水稻育秧大棚建设、节水增粮项目、农田水利设施建设、及种植业农业保险资金5188
7、万元。积极支持农业防灾自救,全年投入抗旱、防汛、堤防险工弱段消险加固、人工降雨防雹、病害防治等资金1526万元。加快新农村建设,累计投入资金3645万元,用于农村环境整治、公益事业和公共设施建设。(三)围绕强化财税征管,确保财政收入稳定增长。强化责任落实,收入任务层层分解,并纳入征管部门目标管理。加大协调力度,推进收入征管部门强化日常税收征管、税收稽查和清理欠税,建立、健全税收管理新机制。严格非税收入管理,加强票据源头控制,防止收款单位挤占挪用,强化了行政事业单位资产的出租、变卖的收入管理。(四)围绕增进人民福祉,进一步加大民生投入。坚持以人为本,优化调整财政支出结构。在工资津贴方面,保证了人
8、员工资性经费按时拨付,同时筹集并安排1500万元,提高了单位缴存的职工住房公积金4个百分点。在保障体系建设方面,安排基本养老(含农村养老保险)、机关养老保险、再就业、城镇职工和居民基本医疗保险、新农合医疗五项基金70675万元;城乡居民低保、低收入家庭补助资金投入8760万元。同时,不断加大对教育、文体、公共卫生、城管、公共安全等其他民生方面投入,推进民生和社会事业的发展。(五)围绕监督审计检查,着力提高财政运行质量。贯彻落实建立监督与管理同步,监督与预算编制、预算执行、决算编报同步,监督与资金流向、流程和使用结果的同步监督机制,不断完善了各项监管制度。加大了对财政投资建设项目评审力度,全年评
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