《合同审查业务流程》word版.doc
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1、合同审查业务流程合同审批程序合同审查程序合同资料管理程序 说明:本业务流程适用于公司内部所属单位的合同审查业务,公司分支机构可参照执行本流程。合同审批程序程序名称:合同审批程序程序代号:C031主管部门:总经理办法规室签字进入批转业务员各级主管合同审批表报送填写业务员说明: 合同签字人须持有公司授权委托书,并在授权范围内签字。草签的合同书以及合同审批表必须按照公司组织规程规定的权限逐级报批。涉外经济与技术合同、资产转让合同、财产租赁合同、联营参股合同、项目合作合同以及二十万元以上的建设工程和技术合同报总经理审批。外培合同、综合服务合同、产品订货合同、进出口货物合同、科技合同、工装、小零件订货合
2、同、设备购置合同、大修改造合同、配件采购合同、物资采购合同、计算机软件采购合同、计算机技术服务合同,土建与系统维修等合同,按资金额报各级主管审批。合同审查程序逐级审批合同书草签合同资料管理程序程序名称:合同资料管理程序整理程序代号:C032主管部门:总经理办法规室存档归类法律事务岗根据合同审查情况单位合同员呈送原始合同资料或其复合件法规室审查的合同单位审查的合同整理存 档单位合同员合同资料说明:各单位业务员负责督促合同的履行,出现问题应及时向法规室汇报。合同资料包括合同审批表和签定的合同书及其它资料。合同资料实行谁审查谁保管的原则。各单位合同员必须将每季度的合同用标准报表经济合同报表汇总经本单
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