ISO90012000版内容介绍PPT36.pptx
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1、ISO 9001 2000版版內容介紹內容介紹內部品質稽核內部品質稽核-課程大綱課程大綱-n ISO9001 2000版內容解說n 稽核種類n 內部稽核基本觀念n 內部稽核之執行n 內部品質稽核流程n 內稽人員作業規範n 內稽的技巧n 內稽一般問題點n 內稽範例解說n 考核ISO 9001:2000版總結構版總結構n1.範圍n2.參考文獻n3.術語和定義n4.質量管理體系要求n5.管理職責n6.資源管理n7.產品的實現n8.測量.分析和改進ISO 9001:2000版質量管理體系版質量管理體系要求要求n1.Socpe範圍範圍n 1.1 總則n 1.2 應用n2. Normative refer
2、ence參考文獻參考文獻n3. Terms and definitions術語和定義術語和定義n4. Quality management system質量管理體系質量管理體系n 4.1 General requirements總要求n 4.2 General Document Requirements文件的總要求n 4.2.1 質量方針和質量目標n 4.2.2 質量手冊n 4.2.3 文件控制n 4.2.4 記錄控制ISO 9001:2000版質量管理體系版質量管理體系要求要求n5. Management responsibility管理職責管理職責n 5.1 Management comm
3、itment管理層承諾n 5.2 Customer focus以客戶為中心n 5.3 Quality Policy質量方針n 5.4 planning策劃n 5.4.1 Quality Objectives質量目標n 5.4.2 Q M S Planning質量管理體系策劃n 5.5 Responsibility authority and communication職責權限與溝通n 5.5.1 Responsibility and authority職責與權限n 5.5.2 Management representative管理者代表n 5.5.3 Intenal communication
4、內部溝通 n 5.6 Management review管理評審 ISO 9001:2000版質量管理體系版質量管理體系要求要求n 5.6.1 Genera l總則n 5.6.2 Inputs 管理評審輸入n 5.6.3 Outputs 管理評審輸出n6. Resource management 資源管理資源管理n 6.1 Provision of Resource 提供資源n 6.2 Human resources 人力資源n 6.2.1 General 總則n 6.2.2培訓.意識和能力n 6.3 Facilities 設施n 6.4 Work environment 工作環境n7. Pr
5、oduct realization 產品的實現產品的實現n 7.1 Planning of product realization 產品實現的策劃ISO 9001:2000版質量管理體系版質量管理體系要求要求n 7.2 Gustomer-related processes客戶相關的過程n 7.2.1 Determination of requirements relating to the product與產 品有關的確定n 7.2.2 Review of requirements relating to the product產品要求的評審n 7.2.3 Cutomer communicat
6、ion客戶溝通 n 7.3 Design and development設計和開發n 7.3.1 Design and development planning設計和開發計劃n 7.3.2 Design and development inputs設計和開發輸入n 7.3.3 Design and development out設計和開發輸出n 7.3.4 Design and development review設計和開發評審n 7.3.5 Design and development verification設計和開發驗證 n 7.3.6 Design and development ve
7、rification設計和開發確認ISO 9001:2000版質量管理體系版質量管理體系要求要求n 7.3.7 Control of design and development changes設計和開發變更的控制n 7.4 Purchasing采購n 7.4.1 Purchasing process采購過程n 7.4.2 Purchasing information采購信息n 7.4.3 Verification of purchased products采購產品的驗證n 7.5 Production&service provision生產和服務提供n 7.5.1 Production an
8、d service provision control生產和服務提供控制n 7.5.2 Validation of production and service provision processes過程的確認n 7.5.3 Identification and traceability標識和可追溯性n 7.5.4 Custonmer property 客戶的財產ISO 9001:2000版質量管理體系版質量管理體系要求要求n 7.5.5 Preservation of product產品防護n 7.6 Control of measuring&monitoring devices測量和監控設
9、備控制n8. Measurement,analvsis,improvement測量測量,分析和改進分析和改進n 8.1 General總則n 8.2 Measurement & monitoring測量及監控n 8.2.1 Customer satisfaction客戶滿意度n 8.2.2 Internal audit內審n 8.2.3 Measurement & monitoring of processes過程的測量及監控n 8.2.4 Measurement & monitoring of product產品的測量及監控產品n 8.3 Control of nonconformity不合
10、格控制n 8.4 Analysis of date數據分析n 8.5 Improvement改進ISO 9001:2000版六大程序文件版六大程序文件n1.文件控制 (4.2.3)n2.記錄控制 (4.2.4)n3.內審 (8.2.2)n4.不合格控制 (8.3)n5.糾正措施 (8.5.2)n6.預防措施 (8.5.3)質量管理八大管理理念質量管理八大管理理念n1.以客戶為中心n2.領導作用n3.全員參與n4.過程方法n5.管理的系統方法n6.持續改進n7.依事實決策n8.互利的供應商關系制作制作QMS文件的目的文件的目的n1.增加管理控制功能n2.使操作者得到足夠的信息n3.培訓n4.增加
11、各種政策、程序解釋的一致性n5.方便程序的審核及修改n6.提供管理效能的證明n7.确保生產之一致性與追溯性n8.達成產品品質與品質改善一一.稽核之種類稽核之種類n1.內部稽核(Interanl Audit / First Party Assessment) 內部稽核是由組織或部門內針對作業系統、規範、 人員及設備的一種管理稽核.n2.外部稽核(External Audit / Second Part Assessment) 外部稽核是由組織針對其外包商或供應商的作業系統、 規範、人員及設備的一種管理稽核.n3.認證稽核(Third Part Assessment) 證證稽核是由某一組織以付費方
12、式向發證機種申請之稽核,其目的在于通過某一國家或國際的品質系統要求.二二.內部稽核之基本觀念內部稽核之基本觀念n1.定義定義:系一項系統化及具獨立性之內部查驗作業系一項系統化及具獨立性之內部查驗作業.n2.目的目的:n 2.1評估品質系統是否合乎規定要求.n 2.2評估品質系統是否合乎品質目標.n 2.3提供受稽單位改善的機會.n3.範圍範圍:內部品質系統內部品質系統n 3.1組織結構.n 3.2行政及作業程序.n 3.3人員.設備及物料資源.n 3.4工作場所.作業及制程.n 3.5正在生產的項目.(以了解相關要求被執行的程度)n 3.6文書檔案.報告.記錄之保存.n4.執行之頻率執行之頻率
13、:可自行決定可自行決定,通常視如下情況考量通常視如下情況考量;n 4.1法規的要求.n 4.2顯著變化; 組織/管理/政策/技術/品質系統(改變)n 4.3近期稽核的結果(情況不好時).n 4.4計劃性定期興行.n5.稽核小組之成員稽核小組之成員:稽核召集人稽核召集人/主任稽核員主任稽核員/稽核員稽核員.n6.成員資格成員資格:n 6.1已接受內部稽核之教育訓練.n 6.2了解 ISO-9000之內容.n 6.3具專業知識.n7. .稽核人員之獨立性稽核人員之獨立性: :稽核人員應由與稽單位無真接現任之人員擔任稽核人員應由與稽單位無真接現任之人員擔任. .但以與該單位但以與該單位在工作上合作之
14、相關人員從事為佳在工作上合作之相關人員從事為佳. .二二.內部稽核之基本觀念內部稽核之基本觀念三三.內部稽核之執行內部稽核之執行n1.職責:n 1.1稽核召集人 .召集稽核小組. .確認稽核人員之資格. .擬訂年度稽核計劃. .依計劃協調稽核人員之分派(考慮稽核員之專業條件,及指派主任稽核員). .稽核記錄之保存.n 1.2主任稽核員: 負有全程管理之責,必須是有管理能力與經驗,其職責包括; .協助選用稽核小組成員. .準備稽核計劃. .代表稽核小組. .稽核結果之最后裁決權. .提供稽核報告.三三.內部稽核之執行內部稽核之執行n1.3稽核員: .依需求執行稽核. .溝通及理清稽核需求. .有
15、效及有效率執行交付之任務. .觀察結果的文書化處理. .稽核報告之撰寫. .查驗矯正行動的有效性. .保存與保護稽核所用之文件,以确保; 必要時可以提供. 确保該文件之保密性.n1.4受稽單位: .通知相關員工稽核的目的和範圍. .指派權責人員跟隨稽核員. .提供稽核小組必要資源. .當稽核員要求提供證據及設備時之支援. 三三.內部稽核之執行內部稽核之執行 .與稽核員充分合作,以便達成稽核的目的. .決定及發啟矯正行動(依據稽核報告)n2.工作項目:n 2.1主任稽核員: .稽核項目之指派. .依據稽核需求項目和適用的文件執行. .計劃稽核工作. .準備工作文件. .向稽核小組簡報. .審查相
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