iso9001-2015采购部内审检查表范例(共3页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上内审检查表部门:采购部要 求审核要点审核方法检查记录ISO90015.3职责和权限l 对应公司质量管理体系各过程的职能,是否明确了相应的职能和岗位?l 部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调?l 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系?l 查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件,并到有关部门、岗位进行询问、了解,予以证实。l 通过现场审核查看相关职能能否落实,划分是否合理。 OK NG记录: 通过编制职责说明书,对与质量管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。6.2质量目标l 质量目标的设定是否在相关层次上得到分解
2、?分解是否适宜?l 质量目标是否与质量方针给定的框架一致?l 质量目标是否有可测量性?测量方法是否明确?ll 从产品特性及服务特性中,从作为框架的质量方针所对应的内容中识别建立质量目标的适宜性。l 质量目标对于有形产品和无形产品来说都可测量的,考察其测量方法的合理性。l 查询与受审核部门有关的目标和指标是什么?l 审核受审核部门目标和指标的完成情况,评价其适用性。 OK NG记录:1、 部门负责人能准确回答公司及部门质量目标,并达成目标。8.4外部提供过程8.4.1总则l 是否规定了对供方的选择和定期评价准则?实施情况如何?对供方的控制是否体现了外部供方产品对随后实现过程及其产品的影响程度?是
3、否记录了评价的结果和跟踪措施?l 索要合格供方名录,从中抽查数个合格供方的有关记录、业绩,包括是否都进行了评审,并且按外部供方合同要求的能力选择了不同的评价方法,有关部门是否参加了评价,是否对其进行了有效控制,控制的方法和程度是否考虑了外部供方产品对成品质量的影响程度以及对供方质量体系能力的证实情况,是否有控制记录。抽查数份外部供方合同,是否均在合格供方范围内。OK NG记录:外部供方能提供对供方进行实地评估的证据,。8.4.2控制类型和程度l 组织是否识别了对外部供方产品验证所需的活动?这些活动是否得到了实施?l 当需在供方的现场实施验证时,是否在外部供方文件中作出了符合标准要求的规定,实施
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