2022年行政事业单位内部控制工作计划.doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《2022年行政事业单位内部控制工作计划.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年行政事业单位内部控制工作计划.doc(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。工作计划行政事业单位内部控制工作计划?水平,达到以下目标:(一)严肃行政纪律,提高工作质量和效率,有效履行财政职能,贯彻落实好党中央、国务院、财政部和市委、市政府的决策部署。(二)各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效贯彻执行,各项财政业务活动合法合规。(三)严格遵守廉洁从政规定,防范舞弊和预防腐败,提高财政资金的安全性、规范性、有效性。(四)预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。三、 工作内容局机关各科室、局属各单位以下简称各科室(单位)要按照以下的内容,扎实推进内控制度建设。(一)稳
2、步推进内部控制体系建设。一是制定指导各科室(单位)建立和实施内部控制的基本制度。二是根据基本制度以及职责范围,结合局廉政风险防控制度制定法规及政策风险、预算编制及执行风险、机关运转及管理风险(含公共关系、信息管理、岗位利益冲突)等三个风险内部控制办法。三是各科室(单位)根据基本制度和风险内部控制办法,在查找本单位风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任的基础上制定内部控制操作规程。四是制订内部控制专项检查办法和内部控制考核评价指标体系,推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度,进一步健全财政内部控制制度体系。(二)切实推动内部控制制度有效执行。一是结合财政管理一体化信息系统
3、和办公自动化系统建设,将基本制度和相应办法提出的内控理念、控制活动和控制措施固化在相关信息系统中,通过授权控制和流程控制防范业务风险,实现内部控制的程序化、常态化。二是分层次开展内控专题培训。对局内各科室(单位)内控管理岗位人员、内控管理联络员进行培训,切实推动财政系统内控机制落实。三是组织各科室(单位)开展内控日常检查,汇总分析各科室(单位)内部控制中的新情况。四是组织内控有效性专项检查和考核评价,督促局内各科室(单位)切实贯彻落实内部控制制度。(三)指导和推动全市财政系统的内控体系建设。在完善局内部控制制度的同时,指导和推动全市财政系统的内控体系建设工作。四、工作步骤(一)动员部署阶段(2
4、020年1月1日-3月31日)加强组织领导,建立健全工作机制,制定内部控制实施方案,成立内控委员会和内控办。深入做好宣传、发动、培训和组织部署工作。(二)制度建设阶段(2020年4月1日-9月30日)按照分事行权、分岗设权、分级授权,强化流程控制、依法合规运行的要求,结合财政工作实际,制定内部控制制度体系,完成局内部控制基本制度,法规及政策风险、预算编制及执行风险、机关运转及管理风险(含公共关系、信息管理、岗位利益冲突)等三个风险内部控制办法及内部控制专项检查办法、内部控制考核评价指标体系、问责制度、操作规程的制定,并组织论证评审后发布实施。(三)落实实施阶段(2020年10月1日- 12月3
5、1日)将内控理念、控制活动和控制措施固化在相关信息系统;组织开展内控专题培训;组织开展内控日常检查,切实推动内控机制落实;在有效执行基础上,进一步完善内部控制制度并在全市财政系统推广财政内控理念和具体制度办法,指导和推动全市财政系统的内控体系建设。五、组织领导成立局内部控制委员会(以下简称内控委),负责确立局内部控制政策,审定重大风险和重要业务流程的管理制度,部署内部控制的重大事项和管理措施,指导和督促各科室(单位)建立和完善内部控制制度、程序和管理措施。内控委主任由局长担任,副主任由各分管领导担任,成员由监督科、办公室、人教科、监察室、条法科、预算科、国库科、综合科、信息站等负责人组成。内控
6、委定期或不定期召开会议,研究内部控制工作情况,审议风险事件定级和责任追究建议,提出加强和改进的措施。内控委下设办公室,承担内控委日常工作。内控办设在监督科,主任由监督科科长担任。内控办负责牵头拟订内部控制基本制度,审核风险内部控制办法及相关配套制度,审核各科室(单位)内部控制操作规程,对内部控制制度有效性进行检查、考核和评价并向内控委报告,对风险事件进行调查并提出处理意见,对内部控制中存在的问题进行研究并制订解决方案。各科室(单位)设置内控管理岗和内控管理联络员,由负责人担任。六、职责分工基本制度、风险内部控制办法及相关配套制度的拟订和组织实施,由各有关科室分别牵头负责。监督科牵头负责制定内部
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 行政事业单位 内部 控制 工作计划
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内