出差的制度(共5页).doc
《出差的制度(共5页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《出差的制度(共5页).doc(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上出 差 管 理 制 度 一、出差的定义:1、出差是指员工到常驻工作地以外的地区或城市执行公务,并且连同往返时间在一天以上。2、以下情况不视为出差:、到办公所在地城市内执行公务的;、办公所在地城市以外公干且当天往返的;、长期外派工作人员在长驻地工作的。二、出差的审批:1、员工外出公干小于1个工作日,外出前须填写外出单;因公出差时间超过1个工作日以上,出差前须填写出差申请单;如遇紧急出差,出差人应电话向总经理请示,返回后再补办手续;未经批准出差者,不予报销任何费用并按旷工处理。2、多人出差,由带队负责人统一填写出差申请单。3、部门负责人、总经理逐级批准员工出差申请;财务部
2、按标准控制出差费用;行政人事部负责预订各类交通工具票务(火车、高铁、大巴、轮船、飞机票等),有权根据机票折扣选择乘机时间。4、因特殊原因变更出差计划,须总经理批准;因出差人员未提前做好出差计划造成经济损失的,由本人承担。5、出差人员每日需以邮件或电话方式向直接领导汇报出差工作进度,以保证出差工作的顺利进行。三、差旅费开支范围: 1、因公出差者从出发到归来,途中发生的交通费、住宿费、餐费及出差有关的其他费用(包括随身行李托运费、商务打印/复印、传真、扫描等费用)。2、出差员工未经批准绕道发生的费用不在开支范围。3、未经批准的其他随行人员、亲友发生的费用不在开支范围。4、出差城市或地区个人旅游景点
3、门票、游览费等不在开支范围。 四、差旅费标准及费用说明: 1、国内出差交通工具、住宿费标准如下:职级交通工具住宿费限额标准(元/天)高铁动车火车轮船飞机其他地(市)级(含)县(市)级以下总经理一等座一等座软卧二等舱经济舱凭据报销 500300副总经理二等座二等座硬卧二等舱经济舱凭据报销400300固定员工二等座二等座硬卧三等舱凭据报销3002002、国内交通工具的费用说明:、因出差路途较远或出差任务紧急,出差乘坐超过标准的交通工具,应事先由总经理批准; 、本地往返机场交通安排:乘坐晚上9:00至次日早上9:00点间起降的航班或火车,行政人事部视情况安排车辆接送或由出差者乘坐出租车;乘坐其他时间
4、的交通工具,出差人应自行选择乘坐机场巴士、地铁、公交车,凭正式车票,实报实销; 、对于自愿乘坐超过标准的交通工具,超过应享受部分的费用自行负担; 、国内出差到达地的市内交通费:出差期间,公司派车办事的,不得报销市内交通费;出差人员除了急事或不熟悉目的地,需要乘坐出租车外,市内交通工具应以公交车为主,凭正式车票,实报实销; 、工作人员趁出差之便绕道办理私事,须事先经总经理批准,因私事绕道的车船费,扣除直线车船费后多开支的部分,自行负担;期间不予支付各项补贴,考勤按事假处理。 3、国内出差住宿费说明: 、住宿费报销实行“限额控制、节约奖励、超支自理”的原则。出差者凭住宿发票限额内报销,超支自理;如
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 出差 制度
限制150内