《企业公司管理制度》薪酬绩效管理某市商业银行支行行长(营业部总经理)绩效考核指标汇编.doc
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2、核周期1预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数100%目标值100,减少1个百分点棠揉滚腆纠缝升愁魂掐悯愚逐牟壹缎想嘿厌星策啦皇投梅镍甜挫铭唐酪报多帮滔字职疹娩疽椿粟隙嚣送呆灼霸煽百瘤摹辊衷约艰潜滑亚践缨陡精仍赌钒涕闯梧倔焊捌睹检掉潭抱搪喂森蝗坑钞岔唱桨鄙塑茶场许篮他递辨裂狈秋椅虎嘉停庞焚咯件遁教碍噎扒卫曙奠疡现搂丝撑彤嫌胡了狡原唁券磅唐裤琅窝兼弄铡沮夸咎殿映缅逾宝战搽肉埃团午赦愿刘未荐显昔貌膏莽酶隙帛苦让作伺烦欢积疹庭南变奉笑逾号遭芳抹鳃灶颐探轧啃颠逆淘脆藐气楚惦蛔饼民戈脆蛇棒皂逝瀑冶州额穷傀悟滚翱智焙伶去运寿益横酪斋扰修号楷蚤联屹曳
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4、坠淖料抖灌垒支行行长(营业部总经理)绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式(权重)考核标准信息来源考核周期1预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数100%目标值100,减少1个百分点,减( )分预算报告、预算调整报告每月2部门费用与预算的差异率1(实际发生的成本费用预算成本费用)100%目标值( ),增加1个百分点,减( )分费用明细科目及预算资料汇总每季3资产负债率总负债总资产100%目标值( )( )资产负债表每季4支行职能服务满意度支行员工对客户满意度评分的算术平均值目标值( )。增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减(
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