QS90001998品质管理系统条文解释(PPT 56页).pptx
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1、QS-9000 : 1998品質管理系統條文解釋品質管理系統條文解釋1/8/20221 QS-9000 目標目標 QS-9000 目的目的 達成美國三大汽車廠對達成美國三大汽車廠對於基本品質系統的於基本品質系統的 顧客滿意顧客滿意 與推動之供應商與推動之供應商 1/8/20222QS-9000 品質系統文件化進行方式品質系統文件化進行方式ISO 9000 國際標準QS-9000 顧客要求生產零件核准程序(PPAP)公司特定的要求品 質手 冊程 序 書工 作 說 明 書其 他 文 件顧客參考手冊顧客參考手冊先期產品品質規劃和管制計劃失效模式與效應分析量測系統分析基本的 SPC個 別 供 應 商第
2、一階第一階定義用法與責任 第二階第二階 定義何人、 何事、何時第三階第三階如何做第四階第四階品質記錄:表單、標籤定義國際要求定義國際要求定義顧客要求定義顧客要求1/8/20223品質政策與組織目標、顧客需求與期望相關聯。品質目標與對品質的承諾管理管理 中、高階幹部中、高階幹部 執行執行 設計、特殊製程人員、基層設計、特殊製程人員、基層領班領班 驗證驗證 品管、實驗、儀校、內稽人品管、實驗、儀校、內稽人員員預防不合格事情發生鑑定並記錄問題建議或提供解決問題驗證解決方案的執行管制不合格產品被進一步加工、交貨與安裝,直到缺點或不滿意情況被矯正為止4.1 管理責任管理責任 作業重點作業重點4.1.1
3、品質政策品質政策4.1.2 組織組織 4.1.2.1 責任與授權責任與授權 從事影響品質之管理、執行與驗證等 工作人員的責任與授權,及相互關係。 負責品質管理的人員,可授權停止生產 發生品質問題的產品 必須定義必須定義 在組織內部機能中,代表顧客需求以對 應 QS-9000 的要求 ( 選擇管制特性、設 定品質目標、訓練、矯正與預防行動、 產品設計與發展 )1/8/20224鑑定資源的需求,提供適當的資源對內對內 確保品質系統依本國際標準建立、實施與維持。 以及以及 運作成效向管理階層提報與審查,並改善。 對外對外 代表公司與外界認證團體聯繫。( ) 所展開之機能 必要時將分包商納入。當產品或
4、製程無法符合特定要求時,應通知權責之管理階層 必須定義必須定義應包含整個品質系統的所有要求 ( 4.1 4.20 及及 顧客指定之要求顧客指定之要求 ) 。4.1 管理責任管理責任 作業重點作業重點 4.1.2.2 資源資源 4.1.2.3 管理代表管理代表 4.1.2.4 組織聯繫介面組織聯繫介面 從概念研發到量產階段,應有一系統 確保適當活動的管理。採用跨功能組 織及多元化決策系統來做決策。 4.1.2.5 通知管理階層通知管理階層4.1.3 管理審查管理審查 4.1.3.1 管理審查的執行管理審查的執行1/8/20225建立經營計劃制定程序經營計劃制定程序對內 / 對外之資訊收集,收集的
5、頻率及方式願景策略化 策略目標化 目標績效化策略的分析 策略的研擬與選定目標的訂定,部門展開執行 D績效評估 C進度檢討 調整更新 A4.1 管理責任管理責任 作業重點作業重點4.1.4 經營計劃經營計劃 經營計劃是一份正式、明文規定且完整的管制文件。 經營計劃內容不主動提供第三者稽核。 目標與計劃應包括短程(1 2年)和長程(3年或以上) 目標與計劃須與競爭對手和企業標竿,做分析比較。 明文規定追蹤檢討更新修訂的方法,以確保計劃在組織中貫徹與溝通。P1/8/20226各部門的績效評估。數據之趨勢分析說明 ( )。評估顧客相關問題解決方案的優先順序。與顧客的相關重要趨勢作比較,以支持現狀審查,
6、決策模式與長期規劃。4.1 管理責任管理責任 作業重點作業重點4.1.5 公司層級資料的分析與應用公司層級資料的分析與應用 應明文記載以下之趨勢 品質 作業績效 ( 生產力、效率、效益、不良品質的成本 ) 目前主要產品與服務特色的各種品質水準。 與競爭對手和企業標竿,做比較。 所顯示之趨勢與經營計劃和目標的進展相比較。1/8/20227訂定顧客滿意調查程序顧客滿意調查程序。滿意項目滿意項目分析改善說明 與競爭對手比較 趨勢下滑項目 ( )不滿意項目不滿意項目分析改善說明當有下列狀態 Chrysler “ Needs improvement Ford Q-1 Revocation ( 中止 )
7、GM Level II Containment 4.1 管理責任管理責任 作業重點作業重點4.1.6 顧客滿意顧客滿意 應明文制定一書面程序 顧客滿意調查的頻次 確保其客觀性與有效性 滿意的趨勢及不滿意的主要指標,應有書面記錄,並經證實為有效且客觀。 與競爭對手和企業標竿,做比較。 提管理階層審查。 須同時顧及內部與外部和最終顧客。 4.1.6.1 通知認證團體通知認證團體1/8/20228訂定品質手冊。其範圍與詳細程度,端賴工作之複雜性、採用的方法及執行業務參與人員所需技巧與訓練等因素而定。品質規劃之程序品質規劃之程序Step 1 設定目標Step 2 可行方案的探討Step 3 確定實施方
8、案Step 4 制定執行計劃進度表Step 5 鑑定各項資源需求Step 6 各權責單位展開執行Step 7 產品實現各階段之驗證Step 8 回饋,評估績效,矯正措施4.2 品質系統品質系統 作業重點作業重點4.2.1 概述概述 4.2.2 品質系統程序品質系統程序4.2.3 品質規劃品質規劃 計劃定義 鑑定及取得所需之任何管制,流程,設備 ( 含檢驗與量測 ),模、檢、治、工、刀具,資源及技術 確保實施之各階段程序,與制定之文件一致化 ( ISO 說、寫、做,一致性說、寫、做,一致性 ) 鑑定任何量測需求,其能力超出現有已知技術水準者,應有充裕時間以開發所需的能力 鑑定在產品實現的各階段所
9、實施的驗證 釐清所有性能與要求的允收標準 品質記錄之鑑別與撰擬1/8/20229跨功能小組的成員:跨功能小組的成員: 網羅設計、工程、製造、資材 、採購、品管、業務,顧客與協力廠跨功能小組的工作:跨功能小組的工作: 決定特殊特性/ 發展與檢討 各項 FMEA 的發展與檢討 制定降低高 RPN 的行動方案 各階段管制計劃的發展與檢討 的承諾必須標記必須標記特殊特性符號特殊特性符號的文件:的文件: FMEA 各階段管制計劃 各製程工作指導書、操作標準特殊特性特殊特性的分類:的分類: 制定制定特殊特性特殊特性的影響面:的影響面: ( 參參 4.9.d.1 )4.2 品質系統品質系統 作業重點作業重點
10、4.2.3.1 先期產品品質規劃先期產品品質規劃 ( APQP ) 成立跨功能小組 4.2.3.2 特殊特性特殊特性 顧客的設計記錄上所標示的特殊特性符號 公司內部制定對等的符號或標記 特殊特性符號標明在會影響的製程步驟上 福特福特:以:以 表示表示 1/8/202210可行性審查評估事項:可行性審查評估事項: 工程功能規格是否能夠符合? 圖面公差規格是否可生產製造? Cpk 值是否能符合要求? 是否有適當的能力來生產製造? 設計上是否允許運用有效的材料處理技 術? 產品於生產製造時不會遭遇任何異常產品於生產製造時不會遭遇任何異常: 主要設備的成本? 工具 ( 模、檢、治、刀具 ) 的成本?
11、替代的製造方法? 需要使用統計製程技術 ( SPC ) ? 目前對類似的產品是否已使用 ( SPC ) ? 對類似的產品使用對類似的產品使用 ( SPC ) : 製程是否控制及穩定? Cpk 值是否大於 的要求?可行性審查承諾書。可行性審查承諾書。 ( 參 APQP 手冊 附錄 E , Page 91 )4.2 品質系統品質系統 作業重點作業重點4.2.3.3 可行性審查可行性審查 在,應對所規劃的產 品探討及確認製造的可行性。 1/8/202211產品的安全應推廣至整個組織勝於 於產品認可核准前,完成 的審查與核准。於製程、設施、儀器、工模具等規劃過程中,使用適當的理論 防呆措施,防止不發生
12、錯誤。防呆措施,防止不發生錯誤。 組裝治具 倉庫之顏色管理標籤 DIY 組裝時之卡榫 生產線之評量進度顯示紅綠黃燈 自動送料機之數量感應 SENSOR 欄杆的裝設 自排車起動時之排檔位置 輸送帶生產線之 SENSOR 裝設 沖床機之雙手按下開關 4.2 品質系統品質系統 作業重點作業重點4.2.3.4 產品安全性產品安全性 於,應全面考慮產品的 安全性。 4.2.3.5 製程的製程的 ( FMEA ) 參失效模式與效應分析手冊參失效模式與效應分析手冊4.2.3.6 錯誤防止錯誤防止 使用之時機使用之時機 矯正措施矯正措施 製程設備規劃製程設備規劃 製程檢驗製程檢驗 持續改善持續改善 FMEA
13、所採之措施所採之措施 1/8/202212管制計劃之內容應包含 ( 附錄 J )表格內的所有資訊 ( 細項 )。管制計劃所含蓋的階段:管制計劃所含蓋的階段: 原型樣品管制計劃 量試管制計劃 量產管制計劃管制計劃檢討與修訂時機:管制計劃檢討與修訂時機: 產品變更時 製程變更時 製程不穩定時 製程能力不足時 檢驗方法、頻率變更時 當 時,通知顧客核准後 ( 參 4.9.2 )4.2 品質系統品質系統 作業重點作業重點4.2.3.7 管制計劃管制計劃 應制定主系統、子系統、零件或物料各層次主系統、子系統、零件或物料各層次 適當的管制計劃。管制計劃要求含蓋生產散裝材料的製程 (例如例如 鋼鐵、翻砂、塑
14、料樹脂、油漆鋼鐵、翻砂、塑料樹脂、油漆 )及零組件生產 1/8/202213必須對外協廠導入零件核准程序零件核准程序 ( 例如 )確認工程變更之驗證持續改善的理念應拓展至整個組織整個組織持續不斷改善的項目:持續不斷改善的項目: 品質品質 服務服務 ( 時效、交貨時效、交貨 ) 價格價格 成本成本 管制特性中具較高優先的產品特性管制特性中具較高優先的產品特性4.2 品質系統品質系統 作業重點作業重點4.2.4 生產核准程序生產核准程序4.2.4.1 概述概述 公司應符合 手冊中規定的所有要求4.2.4.2 分包商分包商 ( 外協廠外協廠 )的要求的要求 某些顧客要求供應商對其分包商引用 4.2.
15、4.3 工程變更確認工程變更確認 本項要求適用於供應商及其分包商4.2.5 持續改善持續改善4.2.5.1 概述概述 1/8/202214明確訂出對品質及生產力適當的改善計劃。 改善專案可參 QS-9000 手冊 Page 19供應商應展示具有衡量和方法論的知識。 可運用的技術,可參考 QS-9000 手冊 Page 20 結合 APQP 流程的做法 重排、合併、減化、安排重排、合併、減化、安排 總體工作計劃、適當自動化、人性因素 、人體工學、人機的平衡、庫存量多寡 保養和修理的設施與人員 儲存和修復 損耗性工模具的汰換計劃 ( 時間、數量 ) 條件,與設計、維修的相關履歷記錄 如為外包者,需
16、有一套追蹤與跟催的系統4.2 品質系統品質系統 作業重點作業重點4.2.5.2 品質和生產力的改善品質和生產力的改善4.2.5.3 持續改善的技術持續改善的技術4.2.6 設施與工模具管理設施與工模具管理4.2.6.1 設施、設備及製程規範和效益設施、設備及製程規範和效益4.2.6.2 工模具管理工模具管理 供應商應制定與執行一套工模具管理制度 損耗性工模具的汰換計劃損耗性工模具的汰換計劃 ( 影響產品品質影響產品品質 )1/8/202215合約之項目合約之項目 訂單、圖樣、標單、規格、檢測方法、交期、品保協定、糾紛之條款 。等合約之審查:合約之審查: 既有產品: 顧客訂單 轉成內部記錄 會簽
17、相關單位 ( Q . C . D . S ) 核准、回饋顧客 記錄歸檔 新品或舊品新要求: 顧客訂單 轉成內部記錄 小組審查 ( 含 設計、業務、製造、資材、生管、採購、品管) 【 可接受 】 送樣確認 顧客核准 產銷協調 核准、回饋顧客 記錄歸檔合約之變更修改合約之變更修改 顧客提出之變更修改 公司提出之變更修改 變更修改確認後,依合約審查程序進行 4.3 合約審查合約審查 作業重點作業重點4.3.1 概述概述 除非顧客特別規定,供應商不需簽回採購訂 單承認書4.3.2 合約審查合約審查 能夠達成顧客所有的要求,包括 Section II . 4.3.3 合約變更合約變更4.3.4 合約記錄
18、合約記錄1/8/202216被顧客授權建立新產品,或更改目前產品之規格,即負有設計責任建立及維持建立及維持設計管制程序設計管制程序 建立一建立一流程流程來表示來表示 4.4 設計管制設計管制 作業重點作業重點備註:備註: 本要項適用於供應商負有設計責任者, 客戶對供應商產品之核准,並不能免除供應 商之設計責任。 必要時,諮詢客戶作進一步之澄清。4.4.1 概述概述4.1.1 設計資料的運用設計資料的運用 將先前設計專案所獲得之資訊,展開至目前 或未來類似性質的專案 . 1/8/202217應對每一設計與開發活動擬定計劃 計劃應描述或參照的各項作業 界定執行責任 指派合格人員,並給予適切當的資源
19、 計劃應隨設計的進展而予以更新所使用之技術,請參 QS-9000 手冊Page 23設計過程中提供輸入之不同群組間,其組織與技術的介面應予以界定必要的資訊,應書面化互相傳遞,定期檢討 4.4 設計管制設計管制 作業重點作業重點4.4.2 設計與開發規劃設計與開發規劃4.4.2.1 所需技能所需技能 設計活動應有能力適當的使用各項技術4.4.3 組織與技術的界面組織與技術的界面 . 1/8/202218鑑定、書面記載與產品有關的各項設計輸入需求 包含適用法規的要求 審查其選用的適當性 凡不完備、混淆不清或相抵觸之需求事項,應與提出需求者共同解決任何合約審查結果,應納入設計輸入之考量利用電腦輔助產
20、品設計、工程與分析如上述工作由外協廠承擔時,組織應提供技術指導CAD/CAE 系統應能與客戶之電腦系統做雙向溝通;但,客戶亦可聲明免除對此 CAD/CAE 系統之要求4.4 設計管制設計管制 作業重點作業重點4.4.4 設計輸入設計輸入4.4.4.1 設計輸入設計輸入補充補充 組織應具備適當的資源與設施1/8/202219設計輸出,應予以書面化 表達方式能相對設計輸入的需求,予以驗證及驗收 設計輸出應 a) 符合設計輸入的需求 b) 包含或引述相對應的允收準則 c) 鑑定那些對產品安全與適當功能的重要設計特性,(諸如操作、儲存、搬運、維護和處置的需求)設計輸出文件,在分發前應經審查4.4 設計
21、管制設計管制 作業重點作業重點4.4.5 設計輸出設計輸出1/8/202220設計輸出,應為下列過程之結果,此設計輸出,應為下列過程之結果,此過程包括:過程包括: 致力於簡化、最佳化、創新與減少浪費。( 如:QFD, DFM/DFA, VE, DOE,公差研究、表面響應法或其他適當方法 ) 適當的採用幾何尺寸和公差技術 成本/性能/風險的權衡分析 從設計、生產及市場回饋資訊的應用 設計失效模式與效應分析的運用4.4 設計管制設計管制 作業重點作業重點4.4.5.1 設計輸出設計輸出補充補充 1/8/202221設計之適當階段應規劃,並執行正式之設計審查審查結果,應書面記載參與審查人員應包括:
22、與該設計階段相關之人員 必要之專業人員審查記錄應維持設計之適當階段,應實施設計驗證確保各階段之設計輸出=設計輸入設計驗證應予以記錄 4.4 設計管制設計管制 作業重點作業重點4.4.6 設計審查設計審查 4.4.7 設計驗證設計驗證1/8/202222除了舉行設計審查外,設計驗證可包括下列活動: 他種計算方法 可能時,將新設計和已被證實之類似設計互相比較 進行測試和示範展示 設計階段文件在分發前先經審查設計確認,應執行之確保產品符合界定之使用者需要與 / 或需求 4.4 設計管制設計管制 作業重點作業重點4.4.7 設計驗證設計驗證 備註:備註: 4.4.8 設計確認設計確認1/8/20222
23、3設計確認執行應和客戶之專案要求時機一致確認結果應予以記錄設計失效,應書面化於驗證記錄應依設計失效之部份,採取矯正與預防措施設計確認應在設計驗證成功之後實施設計確認通常在界定之操作條件下實施設計確認通常在最終產品上實施設計確認通常在最終產品上實施,但如需要也可在產品完成前之早期階段實施如有不同的預期使用狀況時,亦可實施多次之確認4.4 設計管制設計管制 作業重點作業重點4.4.8 設計確認設計確認補充補充 備註:備註:1/8/202224所有設計變更和修改在實施前,均應 鑑定鑑定 書面化書面化 經權責人員審查與核准經權責人員審查與核准所有設計變更,包括外協廠提出之建議 於量產實施前,應獲得客戶
24、書面核准或同意免除此項要求。( 參 PPAP 及QSR Section II 客戶特定要求 )專利權之設計,應與客戶共同商議設計變更,對外型、裝配、生產、性能、功能及/或耐久性之影響,以正確評估變更的影響程度 應考量設計變更於系統面及產品使用上之衝擊和影響4.4 設計管制設計管制 作業重點作業重點4.4.9 設計變更設計變更 4.4.9.1 設計變更設計變更補充補充 4.4.9.2 設計變更衝擊設計變更衝擊1/8/202225組織應有一個完整的原型樣品計劃應儘可能採用與將來量產相同的外 分包商(外協廠)、工模具、制程性能測試應包括: 產品壽命產品壽命 可靠度可靠度 耐久性耐久性追蹤所有性能測試
25、,以監督試驗是否及時完成,並符合規定上述工作若為分包時,組織應提供技術指導 組織應確保客戶合約的機密性,針對 客戶合約產品的開發 相關產品資訊4.4 設計管制設計管制 作業重點作業重點4.4.10 客戶原型樣品的配合客戶原型樣品的配合 當客戶要求時:當客戶要求時: 4.4.11 保密性保密性1/8/202226影響品質的文件均須列入管制:影響品質的文件均須列入管制: 工程圖面、工程標準、CAD Data 檢驗記錄、測試記錄、校正記錄、實驗記錄、訓練記錄 手冊、程序、辦法、標準、規格、規範文件之制訂文件之制訂 / 修訂修訂 / 核發核發 文件編號原則 ,制定目錄索引 審查、核准權限 發行之簽收
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