村级财务公示制度范文4篇精选2022 .docx
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1、村级财务公示制度范文4篇精选2022为建立公开公正、廉洁高效、监督有力的工作机制,提高机关管理水平,将政务公开纳入本单位年度考核体系,特制订本制度,以下是我为您举荐。财务公示制度范文11、村集体财务收支状况应当于每月或每季终了之日起十日内和会计年度终结之日起十五日内公布,接受村民监督。2、村集体财务公开内容包括村集体财务收支,村干部酬劳、土地和企业承包、工程招标投标、宅基地安排、土地征用补偿、一事一议筹资投劳状况、种粮干脆补贴、优抚、福利和救济工作、各项资产、债权、债务、收益安排、代收代缴费用及群众要求公开的其他财务事项。3、公开的财务账目必需经过村务监督小组的审核,由村务监督小组组长签字、加
2、盖民主理财审核印章后,以村集体的名义公布。4、财务公开内容必需逐项逐目在固定的财务公开栏上明细公布,不得出现其它收入、其它支出等公布项目。5、对五分之一以上的村民或者三分之二以上的村务监督小组成员要求专项公开或重要的财务活动,村集体应当单独公布,并附具说明。6、村民对公布的财务内容有异议的,可以干脆向村集体询问或者提出看法,也可以通过村务监督小组要求村集体作出解答,村集体应当在十五日内作出解答。财务公示制度范文2君和名成花园全体业主:经业委会探讨商讨后制定出广州市君和名成花园业主委员会财务管理制度,现予以公布。特此公告(本公告在小区业主大会微信公众号黄埔君和名成花园业主大会及小区前后门公告栏公
3、示,业主、物业运用人、利害关系人对本公告有异议的,可以向业主监事会及黄埔区住建局或大沙街道办事处反映或者向人民法院提起诉讼,反映及诉讼期间不停止执行)附:广州市君和名成花园业主委员会财务管理制度广州市君和名成花园业主委员会(盖章)2022年4月5日(业主委员会联系人及联系电话:邱勇(主任)13570185886、莫畏(副主任)13609713623、宋玲(副主任)13632470193、冯嘉威 13533919998、刘辉兰15975453091、易琼13392623051、张阿娜1598924566、黄海勇13580397247、汤石泉15917412053。抄送:大沙北居委 大沙街道办事处
4、附件: 广州市君和名成花园业主委员会财务管理制度(试行)为创建美丽的小区环境,维护好业主的共同利益,加强业主委员会、业主监事会管理小区的收支管理,增加财务收支的透亮度,有效管理监督好管理小区的财务行为,依据国家财务管理制度的有关规定,结合本小区实际状况,特制定本财务管理制度。第一条 公共收益、财务收入公共收益、财务收入主要包括公共设施、设备、场所租赁费、场所广告费,业主(特定)和物业运用人(特定)的物业管理费等应当属于全体业主,经业主大会、业主委员会同意收取的合法收入。其次条 财务支出财务支出主要包括小区公共设施的维护、管理、运用等相关支出;水电支出;业主委员会、业主监事会依据工作须要聘用的员
5、工工资、保险、津贴及办公支出;业主大会、业主委员会、业主监事会会议支出;业委会成员、监事会成员交通和通讯费用等补贴;嘉奖支出、慰问补贴,以及业主大会同意的其他支出。全部开支凭证必需真实、有效。第三条 借款审批权限及管理借款人首先应填写借款申请单向业委会批准权限人说明借款的缘由和金额,经核准,业委会主任、业委会分管副主任批准。经批准后,借款单交财务部留存,待借款人归还借款后交还本人作为清账依据。1、1000元以内的借款由委员核准,一位副主任批准,并须在3天内向财务交账结清;1000元以上至1万元由一位副主任及主任批准,1万元以上无特别状况,不得借款,如需借款,须要由业委会会议过半通过;2、100
6、0元至10000元以内的借款,须在7天内向财务交账结清;如有特别状况需延期向财务交清结账的,借款人要分别向业委会批准人书面说明状况。第四条 报销费用程序、批准权限及管理小区业主、委员有义务本着合理、节约、有效的原则运用各项费用,报销凭证必需真实、合法、有效。报销费用的经手人需填写费用报销凭证并注明报销理由或用途,经委员审核、复查后参照第三条规定报批准人批准,批准人不在时,应电话汇报状况后核准人以手机短信或微信、QQ等通信工具确认批准,事后补批准。支付现金仅用于零星选购,原则上实行转账支付。报销单据的审核要求:1、审核呈批表填写规范,报销项目与呈批表内容,发票一样,与实施项目相符;2、日常支出时
7、应尽量取得发票,发票需按规范开具,抬头:广州市君和名成花园业主委员会,税号:440112GZ4011587,品名、数量、单价等须填写完整;3、报销时填写报销单,报销单内容须规范完整照实填写,经手人、领款人处必需本人亲笔签名,不得代签名或盖私章;4、对于零星支出,金额不高于200元,不能取得发票的,需供应收据,收据须要对方盖章及签名(签名需全称),个别无公章的要写上店铺名称及联系人及方式,并填写支付证明单,注明未取得发票的缘由,在经手人处亲笔签名,证明人由参加的其他人或部门领导签名。5、详细项目除发票外还应供应的报销资料:(1)如物资选购,物料清单,出库或送货单,提货人等资料,500元以上的经办
8、人检查所购物资,零星修理材料可由经办人购回拍照确认;(2)如网上购买,应附上网上下单记录及缴款凭证;(3)如餐馆就餐,需供应点餐清单、用餐人数,外出就餐事由;(4)如车费报销,需列明日期、行程、金额;(5)饭堂每天需供应购买食材明细(食材、数量、金额),以就餐人员补贴的可供应每天的值班记录。6、上述资料审核符合规定,报销单或支付证明单经批准人签字后到财务部报销。第五条 选购物品等审批1、选购审批事项:(1)呈批表填写要求:呈批部门,呈批事由,解决方法,预算经费,预算明细(物资须要写明品名数量)(2)非公开招投标项目:金额超过20000元的选购,需进行询价,至少供应3个单位的报价表或预算书(加盖
9、对方公章,可以传真或扫描件留存);如为续签合同,供应旧合同作为参考。2、审批权限(1)、2000元及以内由一位副主任或主任干脆审批(2)、2001-19999元,由1位副主任和主任审批,主任或副主任不能当场审批的,2天内补齐签名,预料2天内无法补齐签名的,由业委会不少于1/2委员签字同意。(3)、20000元-49999元,须要业委会不少于1/2委员签字同意。(4)、50000元以上须要业委会不少于2/3委员签字同意。3、物资购进和领用登记:购入时,登记好物资名称、购入时间、数量、存放地、经手人;领用时:登记物资名,数量,领用人,用于何处、领用时间。财务人员每月盘点,接受主任及监事会不定期进行
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