2017年内控自我评价报告.pdf
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1、1 2017 年度内部控制自我评价报告一、内部控制评价工作的总体情况2017 年,本公司在已有内部控制风险管理的基础上,进一步深化内部控制体系建设,完善内控评价机制,在公司总部和下属门店开展了内控评价、缺陷整改等工作;下一步还将依据内控评价和整改结果,结合公司治理理论,以本公司战略目标为导向,通过协调总部与下属门店及各外部相关干系人的权利、利益与责任,同步实现公司总部与下属门店、公司整体与外部相关干系人之间内控要素的对接和整合,逐步建立全面高效的内部控制框架,提升公司全面风险管理能力。为保证此次内部控制评价工作的顺利开展,公司在总部成立了内控领导小组,指导内控评价的开展,并对最终评价结果进行审
2、核,在领导小组下设立了内控工作小组,全面负责内部控制评价的实施过程,总部各部门都指定了内控评价工作联络员,配合内控评价主管部门开展工作。在内控评价工作开展过程中,全面梳理了内部控制制度和程序,针对重要职能部门和重点业务流程开展了访谈和穿行测试。1、控制环境公司为保证日常业务的有序进行和持续发展,结合行业特性、自身特点和实际运营管理经验,建立了较为健全有效的内部管理及控制制度体系。公司制订的内部管理及控制制2 度以公司的基本控制制度为基础,涵盖了公司人力资源管理、财务管理、物资采购、商品销售、行政管理等整个生产经营过程和各个具体环节,确保各项工作都有章可循,形成了标准的管理体系。公司所有职工都有
3、责任遵循内部控制的各项流程和标准,接受公司组织的文化及专业培训,以具备履行岗位职责所需要的知识和能力。2、会计系统公司设置了独立的会计机构,在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限,并配备了相应的人员以保证财务会计工作的顺利进行。会计机构人员分工明确,实行岗位责任制,各岗位能够起到互相牵制的作用,批准、执行和记录职能分开。公司已按照公司法、会计法以及新的企业会计准则及其应用指南等法律法规的要求,制定了适合公司的会计制度和财务管理制度,并制定了较为明确的会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序,对标准公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止错弊提供了有力保障。3、
4、控制程序公司按交易金额的大小及交易性质不同,根据公司章程及各项管理制度规定,采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业务的费用报销、授权范文档编码:CG7H4M6A6Q9 HB10H4M3V3V1 ZW7X4Q10I3Y4文档编码:CG7H4M6A6Q9 HB10H4M3V3V1 ZW7X4Q10I3Y4文档编码:CG7H4M6A6Q9 HB10H4M3V3V1 ZW7X4Q10I3Y4文档编码:CG7H4M6A6Q9 HB10H4M3V3V1 ZW7X4Q10I3Y4文档编码:CG7H4M6A6Q9 HB10H4M3V3V1 ZW7X4Q10I3Y4文档编码:CG7H4M6
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11、等采用公司各单位、部门逐级授权审批制度;对非经常性业务交易,按不同的交易额由公司领导班子审批。合理设置分工,科学划分职责权限,贯彻不相容职务相别离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则,形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括:授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。公司在外部凭证的取得及审核方面,根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的相互审核制度,有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的编制及审核方面,凭证都经过签名或盖章,一般的凭证都预先编号。重要单证、重要空白凭证均设专人保管,设登记簿由专人记录。经营人员
12、在执行交易时及时编制凭证记录交易,经专人复核后送交会计和结算部门,已登账凭证依序归档。同时,加强了对印鉴的管理,完善了相关管理制度。二、主要内部控制的实施情况1、公司治理方面公司严格根据公司法、证券法、上市公司章程指引和证券监管部门的相关文件和要求,不断完善法人治理结构,公司各层次权利和决策机构,均能够按照各项治理制度标准运作。2、市场营销管理文档编码:CG7H4M6A6Q9 HB10H4M3V3V1 ZW7X4Q10I3Y4文档编码:CG7H4M6A6Q9 HB10H4M3V3V1 ZW7X4Q10I3Y4文档编码:CG7H4M6A6Q9 HB10H4M3V3V1 ZW7X4Q10I3Y4文
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