《会计工作参考总结二》.doc
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1、会计工作总结二第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部目录第一篇:会计工作总结(销售会计)第二篇:2020年会计工作工作总结第三篇:太平中学会计工作职责1第四篇:会计公司工作总结第五篇:会计转正工作总结更多相关范文正文第一篇:会计工作总结(销售会计)工作总结2020年,在*,我从一名实习生成功的转型成为一名正式的财务人员。随之,我的思想认识、工作思路及方法都随之发生变化。迄今,我的大脑告诉自己,来到*是正确的选择,这是我开始步入正轨,踏入会计职业生涯迈出的真正第一步。 在最初基本了解销售业务流程后,后期通过每天日常业务的处理,不断地深入,熟悉了整个销售会计的工作,空暇时间梳理了自己的工作流程,整
2、理笔记,理清了自己的思路。从月初做会计凭证,到审核销售回款业务到月末对账,填写对外报送的相关中材报表。现在,完全可以独立操作销售会计的基本相关工作。在处理业务过程中,碰见问题,我会悉心请教领导或者同事,认真学习相关的知识,联系学过的理论,模糊的会查找书籍,最终确认问题的答案,解决问题。平日里,也会和同事一起讨论业务,互相了解,是彼此互相学习的机会,同时,也可以增进同事之间的感情,培养团结互助意识。我这一年,有个“意外的收获”-物业会计。在领导的安排下,我兼职了一份*子公司*物业服务有限公司的物业会计。期初,由于自己的思想意识不足,致使工作有些拖沓。在与领导沟通后,接受了领导的指正,反省了自己的
3、错误及思想清醒后,开始正式接手。在此同时,我的一些缺点也暴露无遗。第一,太实在。对于一些需要变通工作处理方式或者其它时,有些死板,不晓得个中道理。第二,与人沟通欠缺一点耐心。在说话方式上,不够委婉与灵活。举例来说,在期初处理物业账务上,由于交接工作不清,新接手对于工作也不熟悉,自己的个人情绪多一些着急却又无头绪无从下手,导致和物业同事起争执,造成了不好的影响。结局就是:我“赔了夫人又折兵”-扣钱加反省。在此后与人意见不和时,我都会时刻提醒自己,曾经的经验教训,与人娓娓到来事情缘由以及公司部门相关的规定。我的性格总体比较外向。有时,有点大大咧咧嘻嘻哈哈,这对于会计行业会计工作是一个大忌。因此,在
4、平日工作时,我会收敛些我的这个“活跃的因子”。在业余时间,我就比较活跃,积极参加活动。回顾2020年,我对自己的期望还没有达到,承受能力增加了一点但还不足。由于销售会计人员变换,我原本以为销售会计合岗成为一个人,刚开始顶替原岗。第一个月的工作完全由我操作后,我自我感觉还可以,打算后期提高工作效率,总结下之前的工作经验。在同时有回款和发票的时候,怎样更好地完成每天的业务,保证效率,保证质量。后来,领导安排,销售会计岗位还是两个人,我把部分注意力转移到物业工作上。现在,物业账务已完全掌握熟悉。所以,很感谢领导给我这份兼任的机会,让我多掌握了一项业务能力。至此,我想我不能忘记来赛马的缘由,忘记了我就
5、犯错 所以,思想上我一定要让自己保持清醒,态度上认真严谨,少说话多学习。希望,以后我的成长会越来越大,让我自己满意,也让领导看到我的成长和付出。第二篇:2020年会计工作工作总结*年工作总结本人有幸于今年3月份应聘进入公司,就职于*市房地产公司财务部担任会计工作,转眼间又是年终了,回顾即将过去的这一年,在领导的正确领导下,我的工作得以顺利地开展。为了总结经验,克服不足,现将2020年的工作如下简要回顾和总结如下:2020年4月份,房开公司由原来的两个股东(市*公司及市*地产公司)共同经营管理改组为分立经营管理,正是这个时候我进入了公司。在进入公司之前,本人从未在房地产公司工作过,也不了解房地产
6、会计的工作流程,在公司领导的指导和同事的帮助下,结合之前本岗位的会计工作经验,才得以顺利地接过财务部会计的工作。 我的日常主要工作是会计工作, 主要是:1、对公司的日常经济业务进行会计核算,按规定时间编制本公司及外部相关单位需要的各种类型的财务会计报表;2、及时申报各项税金,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导;3、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;4、审核各类报销单据及各施工单位进度款、借支工程款、代付材料款支出,月末编制工程付款情况表,为工程部和预算部提供财务数据;5、统计购房户房款数据,为售房部签订售房合同提供支持等等。会计工作是一项
7、目既严谨细致又单调重复的工作,公司的业务也很单一而频繁:施工单位多,核算项目多,资金量大,而且有些一个施工单位下有数个挂靠包工队,每个月凭证数量都超过150号以上,加上有代付材料、代扣税金等,对会计核算又增加了一些难度。刚开始有些不适应,因为缺乏经验,而且施工单位又多,又要做开房款收据等其他工作,经常会手忙脚乱,在领导和同事的帮助下,才走入正轨。总的看来,今年在会计工作方面,本人的工作基本上能及时为各项内外经济活动提供了应有的支持,基本上能及时准确地完成各项工作任务。其他方面,本人还兼做房开公司和开投公司的统计工作,这项工作占用的时间极少,也基本上能及时地完成工作任务。当然,也还有很多不足之处
8、,主要表现在:1、和滨江园指挥部各部门之间沟通比较少,有时会出现配合方面的问题,比如付款不及时等,也很少下工地,对工程的进度了解很少;2、业务上还有很多不熟悉的地方,经常要领导指正3、有时业务处理不及时等等。总的来说,做为一个外聘员工,能进入公司工作感到非常的荣幸,和同事们间的关系也很融洽,工作起来也很开心。新的一年马上就开始了,明年滨江园小区就要全面竣工交付了,陆陆续续各个项目会办理结算,到时要求会计工作会更加的严谨细致,本人也将本着“细”的原则,从“细”为起点,力争做好自己的本份工作。第三篇:太平中学会计工作职责1太平中学会计工作职责会计人员在总务主任领导下,认真切实做好后勤的内当家。其主
9、要职责是:1、认真执行会计制度,及时做好记账、算账、报账工作。做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,如实全面地反映本校资金活动情况。2、协助总务主任认真编制并严格执行财务预算,加强预算内、外资金的核算和管理。对资金来龙去脉应做到心中有数。要严格遵守各项财务收入制度,费用开支标准。分清资金渠道,合理使用资金。3、妥善保管会计凭证、账册、档案材料,及时整理、装订、保存,及时准确上报月报表。4、定期检查、分析费用开支情况,发现问题及时向校长、总务主任汇报,并提出处理建议。5、做好教职工工资晋升、调整、绩效工资摸底造表及审查和编报工作,不发生任何错报、漏报现象。6、负责全校的公物财产账,及时准确
10、做好有关财产报表。7、完成校长总务主任委办的其他工作。8、坚持每学期末向全体教职工公布学校财务帐目。太平中学出纳工作职责出纳人员在总务主任领导下,负责学校的出纳工作。其主要职责是:1、认真管好学校的现金和各种支票,并做好收支工作。2、努力熟悉各项财务制度和开支标准,仔细审核收支时的每一张单据凭证,做到经手的每一笔收支都应符合标准,不合标准的不予报销。3、认真执行现金管理制度,不得私自挪用和擅自出借学校公用经费。坚持随支随结账,对暂支的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销、结账。4、认真做好学校各项应收款工作。5、完成总务主任委办的临时性工作。太平中学校产管理制度一、学校设有校产管理登记簿,分
11、类登记,由学校总务人员负责。二、 学校的教学仪器由学校派人专门负责保管。领取时,要签名登记,归还时要签名清账。三、师生有损坏遗失公物时,要按照太平中学公物管理制度如数赔偿。四、开学时由总务人员按学生数配发课桌凳数目给班主任,放假时如数清点检查,若有损坏或遗失的视其情节按照太平中学公物管理制度处理。五、学校所有公物一般情况下不许外借,若确需借用,必须由借方出具借条总务主任签字、校长审批方可借用。六、 学校公款不得私借,必需借时需经学校行政会议审批,但借款数目不能超过本人当月工资的5%,借后要按期归还。七、学校的电教设备要专人管理,非管理人员不得擅自去开动操作。八、凡是学校的校产,学期结束后统一收
12、集管理,任何个人不得借用。太平中学财务管理制度一、总则1、为规范学校财务行为,加强财务管理,提高资金使用效率,促进学校发展,根据泾川县农村义务教育阶段中小学财务管理暂行办法、泾川县农村义务教育阶段中小学公用经费支出管理暂行办法以及其他有关规定,结合我校实际,制定本制度。2、本校实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制。学校行政会议是财会管理工作的领导集体,校长是学校财会管理工作的领导核心,对单位财会工作全面负责,对重大财会事项进行决策和监督。3、总务主任在校长领导下,统一管理学校的各项财务工作,制订务规章制度,年初与会计联手编制本年度财务预算方案,负责财务收支预、决算工作,集中管理学校的各种资
13、金,按规定进行会计、出纳的财务运作、核算和监督。二、收支审批1、财务收支实行由校长“一支笔”审批的制度,除校长直接经办的业务由指定的其他领导审批外。其他人员一律不得进行收支审批。无校长审批签字的条据不得进帐。2、事业性收费的范围和标准按物价部门审批的收费许可证严格执行。3、每一笔经济业务发生后,经办人要将支出性原始票据经购物人、核定人等签名后,报校长审批,审批同意后再按规定办理报帐手续。4、校长对审批的财务收支承担法律性政策性责任,财务人员承担相应的职责性责任(恪尽职守)。5、各项支出须严格执行国家有关法律、法规、财经纪律和年度预算,按批准的定额有计划、合理地安排使用经费,遵守规定的费用开支范
14、围和开支标准。各项支出由校长统一分配、统一管理,勤俭节约,讲求资金使用效益,不得胡支乱开,不得随便乱花国家每一分钱。三、支出管理1、人员经费支出,必须严格执行人员编制管理制度、工资基金管理制度和财政部门关于各种津贴、补贴、奖金、福利待遇方面的规定,并以此作为支出考核的依据和标准。2、公用经费支出精打细算,注意节约。校长要按照有关规定 把住审批关,会计人员根据财会制度把住报销关。不办理年度预算以外的开支,不办理超标准开支,不办理手续不全的开支。公用经费管理的具体要求是:(1)办公费由总务处拟定,经校长批准后,实行定额预算使用。(2)差旅费要严格执行财政部门的规定。(3)设备购置和基建维修专项工程
15、,在经充分论证的基础上制订购置和维修的计划方案,并报行政会(教代会成员参与)进行商议审批后再执行。(4) 专项业务费的各项支出,如教学参考资料、体育维修费、教职工进修培训经费等由教导处年初拟定计划,报校长批准后,纳入预算,由财会室实行定额管理。3、学校零星支出由总务主任提出申请,经财务人员审核后报校长审批。五、物品采购制度1学校各部门所需教学、生活、卫生等用品一律履行申购手续,未经学校领导同意,其它个人均不得擅自采购物品。凡需购物应向校长或总务主任提出申请,由校长或总务主任指派采购员进行采购。购买300元以上的物品须由二人以上一同采购。2总务处应根据教学、行政办公的实际需要,于每学期初编制物资
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