建设工程方案材料(设备)采购管理规章制度方针及~流程.doc
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1、|工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作, 了解各项目材料用款,对外欠款。结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项 目部严格按照此制度执行。 一预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量 工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,为工程的资金投入提供依 据( 注:提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目 部根据中标书(中标合同清单)和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采 购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项 目部各一份。 二项目部
2、申请材料采购计划 1在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是 甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式 等。有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字, (结合工程实际情况,项 目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间) 。 2. 材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份。为了杜绝浪费和 其他不合理情况发生,材料采购申请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项目 经理签字,缺一不可(详见样表) 。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司 采购部原则上不接收项目部任何人电话通知
3、供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领 导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批 准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时, 项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后 将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部 收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司工程部、公司采购部、公 司领导审批(特殊情况除外) 。 三、公
4、司采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和请购材料的 缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。|1采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后,采购人员要参考市场 行情以及以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时,材料质量好,价格优惠,实 力强的供应商,进行采购。主要材料或是采购量大的材料,采购人员要选择三家以上的 供应商进行报价比价,并把供应商的材料样品,交货时间和报价上报给公司采购部负责 人和公司领导进行审批,采购人员在接收到审批后的供应商名单后,进行相对应的材料 采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时,为了保护供需双方的合法权 益和避免以后的
5、采购纠纷,公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助 材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 四、采购下单和送货的时间安排 采购人员和供应商确定了采购意向,采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数 量给供应商下单,采购人员一定要向供应商确定材料的送(提)货时间和付款方式。为 了不影响工程正常施工,采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。尽量让供应商 送货到我们工程的项目,如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。 供应商不送货,采购人员可以和供应商协商,由我们出运费,让供应商送货到我们项目, 并同时告诉公司采购部相关领导。 五、无法及时供货的汇报
6、说明 因市场和行业缺货因素,或供材商的原因,无法按期进行采购到位的材料。采购部 相关人员应该立即通知材料请购部门,并且要说明原因。 六、供应商送货事项 1.供应商在准备送货前,一定要通知采购人员或者项目收货人员(项目经理,施工 员,仓管) ,项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场,原则上是由 采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。如果项目工地在外地,采 购人员无法到现场参加材料验收,由项目经理和相关人员组织验收。 2.供应商在送货时,要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送 货。送货单上面要有,送货项目的名称,材料采购申请单的编号,以及供应商所送的
7、材 料名称,数量,价格,规格型号。送货单上面要盖供应商的公章。现场收货人员要拿项 目下给公司采购部的材料采购申请表和供应商的送货单进行确认,看供应商所送材料是 否是本项目所下的材料。如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致,项目现场人 员可以进行供应商所送材料验收。在验收供应商所送材料同时,供应商要提供每种材料 的合格检测报告,有效产品合格证,质量保证书。现场验收人员确认了供应商所送材料|符合相关质量标准。现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作。现场验 收人员和项目经理要在供应商的送货单上面签字确认。供应商的送货单必须一份三联, 一份供应商自己留底,一份给工地现场验收人员,一份给
8、公司采购人员。 3.现场验收人员在验收供应商材料时,一定要仔细,如果供应商的送货单和所送的 实物材料名称,数量,品牌,规格型号不符。现场验收人员一定要及时反馈给采购人员 并做记录。如果是材料质量不合格,现场验收人员一律拒绝收货(质检报告、合格证等 未随货送到者,现场验收人员也可拒绝收货,并及时告知公司采购人员协调) 。并且及时 通知公司采购部相关人员。 七、供应商的结算 严格按合同的付款条款所定的时间节点执行。原则上供应商所有的材料结算以整月 为周期,本月结算上个月的材料款(130号) 。结算时间是每个月 1-5 号,由供应商提 供上个月的结算相关材料到公司采购部,每个月 5-10 是公司相关
9、部门对供应商结算材料 的审核时间。每个月 1520由公司财务为供应商打材料款。供应商要带有项目经理,采 购人员和现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票,到公司采购部统一办理结算。 供应商的材料数量,价格,是以供应商所提供的有公司,项目相关人员签字的送货单为 标准。 (此结算方式是少量的辅材料,结算标准) 。 对于有采购合同的供应商,供应商在结算时,要以有签字的送货单和采购合同一起, 到公司采购部办理结算。|八、工程材料采购合同管理工作流程 根据公司的工程项目和合同管理办法 招标管理办法 ,制作本流程 合同登记归档 合同签订(加盖合同专用章) 进行选用或招标 合同履行部门组织市场调研 采购部组
10、织市场调研 修改 采购部门草拟合同文本 合同会签、会审批准 公司业务分 管领导审签 合同管理部门对合 同的合法性、合规 性进行审核 合同管理部 门领导签字项目论证决策签订施工合同 预算部下发计划材料单,财务部列入预算 确定项目负责人,办理合同履行单 合同履行完毕,相关部门在 履行单上签字 字 财务见履行单后付款 合同登记归档|九、货物采购流程 (一)先款后货的货物采购 首批货物的采购: 1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同。 2、公司采购部采购员根据合同,综合商务部大多数人意见,并经商务部经理审核签字向 供货方下发正式订单。 3、公司采购部采购员凭合同、有效材料申请计划单填写请
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