2022年化工企业内部审计管理办法.doc
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1、化工企业内部审计治理方法 第一章? 总 那么? 第一条? 为加强集团公司内部审计工作,保障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权,发挥内部审计在改善运营治理、纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建立、维护本身合法权益、防备风险方面的作用,按照中华人民共和国审计法和审计署、安徽省关于内部审计工作的规定,结合集团公司实际,制定本治理方法。? 第二条? 集团公司的内部审计,是独立监视和评价本单位及所属单位、部门财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,其目的是促进企业加强运营治理和实现运营目的。? 第三条? 集团公司审计法务部在集团公司主要负责人或受权副职的领导下详细依法独立开展内部审计工作。? 第四
2、条? 公司内部审计部门接受母公司内审部门及上级审计机关的业务指导和监视。? 第二章? 审计机构和人员? 第五条? 实行内部审计专业技术资历制度。内部审计专业技术资历的获得、认定和聘任,应按照国家有关规定办理。? 第六条? 内部审计人员应当按照国家有关规定参加岗位资历培训和后续教育,保证每名审计人员每年不少于10天的业务学习,由审计法务部统一组织安排。? 第七条? 内部审计人员办理审计事项,应当严格恪守职业道德,忠于职守,坚持原那么,做到独立、客观、公正、保密。? 第八条? 审计法务部每年应向集团公司提出内部审计工作报告。? 第九条? 审计法务部实行经费包干制,设立审计专户,列入集团公司财务预算
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- 2022 化工企业 内部 审计 管理办法
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