物资采购及出入库处理规章制度.doc
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1、物资采购及出入库管理制度 说明:本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的 采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购,降 低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购以及 物资出入库的监督与管理。 相关管理制度:生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容,例如采购计划单、请购单、领料单、 入库单、出库单等,详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管 理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司 各项物资供应,加强企业物资采购的监督管理,特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范,适用于公司物资 的采购
2、以及出入库管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在 付款方式上,做到货到付款,或分期付款,减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 (1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定; (2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理; (3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管; (4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价; (5)负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购 工作; (6)负责管辖范围内的卫生、安全工作。 (7)负责做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文 件及公司下发的各种文件; (8)负责建立采购物资
3、台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定 期与财务部对帐并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 (1)未经审批的物资一律不得采购; (2)仓库内的库存物资应优先使用; (3)建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则; (4)采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算; (5)在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价 格,同样价格比服务的原则,择优确定采购单位; (6)对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采购。 (7)尽量避免当日使用,当日采购,一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定 3.1.1为节约采购成本,公司实行按月上报采购计划。采
4、购部 编制采购计划时,要从实际工作出发,避免盲目提报物资采购计划, 避免物资积压损失。 3.1.2公司各部门要按程序报物资采购计划,在每月的 日前向采购部报下月的采购计划,然后由采购部汇总后统一上交公 司经理办公室。 3.1.3各部门提供的需采购物资的规格型号必须完整,如不完 整所造成的损失由原材料清单提报人负责 %的经济损失,所在 部门承担 %;同时,采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。 3.1.4物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购, 做到不错订、不漏订,及时准确地做好物资货源的落实工作。签订 物资采购合同时,要严格执行合同法和公司合同管理制度,合同中 要明确数量、规格型号、价
5、格、质量标准、交货期、交货地点、结 算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及 其它需要明确的事项。一般情况下,按照公司标准合同文本签订合 同,如有特殊情况,与公司律师顾问联系后,再签定合同。 3.1.5物资采购时,如使用单位出具的原材料出现短缺现象,采购部应征求使用单位意见,在使用单位同意,并签字确认后方可 采购使用单位愿意接受的代用品,否则,出现后果由采购部负直接 责任。 3.1.6采购部未能及时完成的采购任务,应及早报主管生产副 总经理说明原因,拟定补救措施。 3.1.7生产物资采购计划单 、 非生产物资采购计划单一式 联,各部门审核签批齐全后,必须交到每联上的指定部门,
6、以便统 计核对。 3.2物资请购 3.2.1生产物资的请购:由采购部采购人员针对需采购的物资, 依公司存量管理基准、用料预算、参酌库存情况,进行市场摸价、 货比三家后,如实逐项填写“生产物资采购计划单” ,并按“计划单” 下方所设会签部门依次审核签批后,将“计划单”分交给相关部门 统计备查。具体流程如下: 部门采购员编制生产物资采购计划单 部门负责人 财务科 总经理 部门采购员 交财务科和办公室统计采购。 3.2.2非生产物资的领用及请购:非生产物资的领用由各部门 依照本部门的实际需求,每月初预报,填写非生产物资申领计划 单 ,经相关部门依次审核签批后,交由采购部门进行汇总采购后, 凭审核签批
7、手续齐全的非生产物资申领计划单向物资管理部门 领用。非生产物资的申领与采购流程如下:部门人员编制非生产物资申领计划单 部门负责人 财务科 总经理 办公室统计 采购部按汇总好的申领计划, 编制非生产物资采购计划单 财务科 总经理 交办公室 统计采购。 3.2.3紧急请购:对于紧缺、急用物资,应至少提前2日、持 相关部门及总经理核批后的“物资采购申请单”与采购人员取得联 系,以便及时备货、保证使用。如遇总经理外出,由请购部门电话 请示总经理同意后,如实逐项填写“物资采购计划单” ,并在“备注 栏“注明原因,方可采购,凡紧急请购的物资,必须在1-2天内补办 审批手续。具体流程如下: 部门采购员编制生
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- 关 键 词:
- 物资 采购 入库 处理 规章制度
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