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1、财务审计工作职责 篇一:财务审计部部长岗位职责 财务审计部长岗位责任制 1、在总经理领导下并对主管领导负责,严格遵守公司各种规章制度及党和国家的财务工作方针政策,行使对公司财务会计工作全过程的治理权限,并承担报告公司规章制度、治理规程及领导的工作指令的义务。 2、负责对公司资金治理、会计核算治理、财务核算治理、公司运营活动施行财务监视、稽核、审计、检查、和指导培训的专职治理部门,对所承担的工作负责。 3、组织编制公司年度、季度本钱、利润、资金、费用等有关的财务指标打算。定期检查、监视、考核打算的执行情况,结合运营实际,及时调整和操纵打算的施行; 4、负责制定公司财务、会计核算治理制度。建立健全
2、公司财务治理、会计核算、稽核审计等有关制度,催促、各项制度的施行和执行; 5、审核公司各种费用的报销,并对原始凭证的合法性、合理性、正确性负责; 6、参加各类消费运营会议,参与公司消费运营决策,参与各基层单位经济指标制定工作,并对其进展检查考核; 7、负责固定资产、流淌资产的治理,并对全司的资产情况进展检查、督导,觉察征询题立即整改,并向经理、书记汇报; 8、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监视和审计监视。9、负责全司财务人员的培训、考核,建立人才绩效考核制度; 10、认真完成领导交办的其他任务。篇二:审计部、内部审计人员岗位职责 审计部部门职责 1、审计国家法律、法规和单位规章制度的
3、执行情况; 2、审计分公司、相关单位运营目的责任的履行情况; 3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计; 4、审计分公司、部室及相关单位内部操纵制度的建立、健全和执行情况; 5、审计有关合同、协议的合法和履行情况; 6、审计财务收支打算的执行和会计核算、会计决算情况; 7、其他需要审计的事项。 审计部审计人员岗位职责 1、全面负责审计部的工作,严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,依法施行内部审计工作。 2、制定并完善内部审计治理制度。 3、负责制定年度审计打算,并报公司领导批准后施行,定期检查年度审计打算的执行情况。 4、选派审计工程负责人并对其进展有效的授权。 5、审批工程审计
4、打算、审计方案。 6、对审计工程、审计方案的施行进展督导。 审计部部长岗位职责7、审定并签发审计报告。 8、负责定期对内、外部审计的协调工作进展评估,并按照评估结果及时调整。 9、负责内部审计人员的业务培训、后续工作。 10、完成公司领导交办的其他工作。 审计部副部长岗位职责 1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,协助部长依法施行内部审计工作。 2、制定工程审计,确定审计范围、内容、进度和人员安排。 3、制定审计方案。 4、组织审计方案的施行,编制内部审计通知书,复核审计证据、审计工作底稿。 5、对工程审计工作进展现场指导。 6、编制审计,并报审计部部长审核。 7、按照被审计单位的反
5、响意见,确定后续审计时间和人员安排,编制后续审计方案,经部长审核后,组织后续审计的施行。 8、协助部长完本钱部门的其他工作。 审计员岗位职责 、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,依法施行审计业务。 、接受审计任务后,协助审计工程负责人及时作好审计前的各项预备工作,草拟审计施行方案。 、审计过程中,做好审计记录、审计证据的搜集与调查取证工作。 、审计工作完毕后,按照审计记录、审计证据,编制审计工作底稿,并提出初步审计意见或建议。 、做好原始凭证的搜集、整理、建档工作,并按规定保守机密和保护当事人合法权益。 、完成领导交办的其他工作。篇三:财务审计部工作职责 财务审计部 一、部门描绘 财
6、务审计部是公司运营治理的重要职能部门,主要任务是制定、执行公司的各项财务治理制度、本钱操纵制度、财产治理制度,对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一治理,定期对公司的财务、运营情况进展分析,为公司的运营决策、工程工程投资操纵提供重要的按照和建议。 二、详细职责 一、负责组织贯彻执行会计法、公司法、企业会计准那么等财经法律法规,建立健全公司财务治理的各项。 二、在总经理的直截了当领导下,严格执行公司财务治理规章制度。 三、负责搞好公司的财务核算工作,负责按时做账、报表,做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁,按时做财务分析,及时为相关部门提供准确、齐全、完好的会计信息。 四、加强财务治理
7、,做好财务结算,正确合理调度使用资金,提高资金使用效率,为公司开展积累资金。 五、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的联络,协助总经理处理好与相关部门的关系,及时掌握财政、税务及融资动向。 六、遵守、维护国家的财经法律法规,严格费用开支,认真执行本钱费用开支的审批权限、费用报销制度。 七、参与公司的运营治理,围绕提高公司的治理水平和经济效益,当好公司的理财、运营参谋。 八、催促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况,留意觉察和提出财产、物资治理、使用过程中存在征询题的处理意见,确保公司财产、物资的合理使用和平安治理。 九、催促有关人员作好工程欠款的清理工作,为公司提供准确的财务材料。 十、严格按照国有建立单位根本建立会计制度规定对投资工程进展财务核算,做到单独建账、单独核算、账目真实准确,每月按时填报基建报表,随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”,坚持建立工程的五制要求,做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析治理。 十一、负责定期组织召开财务分析会,考核运营成果,分析运营治理中存在的征询题,及时向领导提出建议,促进公司不断提高治理水平。 十二、严格按会计档案治理制度的要求,保管公司财务工作方面的文件、材料、和协议,催促本部门完好地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算材料。 十三、负责完成公司安排的其他工作。
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