延庆县农业局财务管理制度(修改完善稿).doc
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1、延庆县农业局财务管理办法(试行)第一章 总则第一条 为进一步加强全局财务管理与监督,依法依规理财,规范财务管理行为,严肃财经纪律,促进廉政建设,提高资金运行效率和使用效益,根据国家有关法律、法规和财经纪律规定,制定本办法。第二条 财务管理基本原则:严格执行国家有关法律、法规和财经纪律规定,适应财政四项制度改革,规范管理行为,提高管理水平,促进农业事业健康发展,更好地服务“三农”。 主要任务:编制并执行规范部门预算,严格国库集中支付,加强非税收入和罚没收入管理,严肃政府采购行为,强化专项资金申报和使用管理,加强国有资产管理,开展增收节支,依法依规理财,加强财务监控,规范财务行为,提高资金使用效益
2、。第三条 本制度适用于农业局系统的各个单位。第四条 各单位要设立专人主管财务工作,对日常发生的业务要加强管理和分析,保证财务工作合法高效的运行。第二章 管理机制及职责分工第五条 按照有关部门的要求,行政一把手不直接分管财务工作。全局财务工作的主管领导由局党委指定一名领导班子成员担任,负责全局财务工作的指导、协调和监督检查等日常管理工作。局党委负责对财务主管领导进行监督,指导财务管理工作。财务主管领导要定期向局党委汇报财务管理情况,通报有关财务的收支状况,及时公开大额资金使用情况。第六条 局长负责强农惠农富农资金项目支付、工资拨付等重要财务事项的管理。党委书记负责党费的管理。工会主席负责工会会费
3、的管理。第七条 5万元以上的大额资金使用由党委会进行研究决定。第八条 以下财务支出事项由行政办公会批准后方可实施。(一)各基层所的房屋修缮、添置大件设备超过1000元的事项;(二)生产性开支一次在3000元以上的,经批准后进行列支; (三)各单位的基础设施建设等建设项目及预算,并进行专项审记入帐;(四)单位人员出国、外出参观、考察、学习的事项,经批准后,方可乘行,差旅费按规定报销入帐。第九条 计财科在财务主管领导的直接领导下开展财务工作,负责财务管理的日常运行工作。第十条 局办公室负责办公用品采购、后勤保障、基层所房屋修缮、车辆维修等事项的管理,财务主管领导负责财务支出的指导和监督。局办公室负
4、责协助计财科做好局机关和下属9个基层所的固定资产管理工作。第十一条 政工科负责劳资的核对、统计、上报等工作,局长负责审核。第十二条 承担涉农项目的科室加强同计财科的协调配合,计财科参与项目的验收等工作,做好涉农资金的拨付工作。第十三条 县动物卫生监督所、县动物疫病预防控制中心、县畜牧技术推广站设独立账户,财务工作在财务主管领导和计财科的指导下开展工作。第十四条 9个基层所不设独立账户,财务由计财科托管。涉及的财务支出按规定程序报销。第三章 计财科职责及财务人员规范第十五条 计财科负责贯彻执行国家和上级有关财务管理的法律、法规和政策规定,制定本单位财务管理制度并组织实施;负责编制年度收支决算、预
5、算;负责预算内资金的使用、管理;负责本单位下属9个派出机构的财务托管;指导监督下属单位各项资金的收入、支出管理和日常财务管理工作;负责各项支农资金的核拔、项目资金的管理及使用;协助审计、财政、税务等单位对专项资金进行检查审计;对下属单位财务管理进行监督;负责固定资产的管理;负责会计档案、资料的归档管理。第十六条 计财科科长要定期向财务主管领导定期报告财务运行状况,对财务管理工作发现的问题及时向财务主管领导汇报,堵塞财务管理漏洞。第十八条 财务人员要严格把关,对记载不准确、字迹不清、缺乏真实性、违反财务有关规定的票据不予报销入帐。第十九条 财务人员要做好票据管理工作,审核各项支出发票,办理支出报
6、帐业务,保证会计凭证真实、合法,健全票据领销手续。相关单据、发票必须有主管领导和经办人签字方可报销。 第二十条 财务人员要做好结算工作,一切收入都要入帐,不准私设小金库,不座支、不抵支。第二十一条 在业务活动中不得出现白条充顶现金。第四章 财务管理审批办法第二十二条 局机关和各基层所的日常办公用品由局办公室负责采购。各基层所根据办公实际需要向局办公室提供采购清单,填写办公用品审批单,基层所所长签字后,加盖公章,报送局办公室。日常办公用品采购产生的费用由局办公室主任在发票背面签字后,报财务主管领导签字报销。办公用品单件超过500元的,履行审批程序。由基层所提出申请,办公室主任审核,财务主管领导签
7、字后,报局长审批。批准后采购的办公用品纳入固定资产管理。物品采购超过300元(含300元),应由2人以上一同采购。同时严格执行延财会200314号,关于印发内部会计控制规范采购与付款(试行)和内部会计控制规范销售与收款(试行)的通知的通知文件所规定的内容。第二十三条 各基层所产生的水费、电费、电话费实报实销。第二十四条 局机关、各基层所的公务车辆用油、维修保养、保险、验车、高速公路电子收费速通卡等由局办公室统一管理,所产生的费用按照实际发生额报销。财政供养车辆产生的费用,局办公室主任在相关凭证中签字后,报财务主管领导审批。第二十五条 车辆用油实行“一车一卡”制,在指定地点加油,加油卡由局办公室
8、负责换卡或充值。加油月结单据经局办公室主任签字后,报财务主管领导审批签字。第二十六条 车辆在指定的修理厂进行维修保养,未经局办公室批准擅自更换修理厂,产生的一切费用由当事人自负。车辆维修保养须事先向局办公室说明情况,并填写车辆派修单,费用超过1000元须经财务主管领导批准。维修保养清单由驾驶人员签字后及时交局办公室备案,统一到修理厂结账。第二十七条 因业务工作需要接待的,局机关、各基层所提前向局长申请,经批准后,办公室负责局机关的招待就餐;基层所向局办公室进行备案,办公室填写客饭备案表。各基层所报销招待费前,由局办公室主任在票据上签字核实后,报财务主管领导审核签字。第二十八条 各基层所采暖用煤
9、由办公室统一采购,各基层所提前预估用量,局办公室统计汇总后,报行政办公会批准实施。第二十九条 涉农专项资金拨付时,承办科室须填写拨款单,由承办科长、业务主管领导签字后,报局长审批,批准后,由计财科进行拨付。拨付后的发票由财务主管领导签字后入账。第三十条 日常办公经费超过1000元的,采用支票结算,先到计财科领取转账支票,取得正式发票后,再送计财科报销。第三十一条 对购置和处置固定资产时,财务人员要在接到办公室转来相关材料后及时登记固定资产帐目。处置的资产有残值的,资产残值由计财科上缴财政局专户。计财科定期与办公室专管员核对资产,确保固定资产帐、物、卡相符。购置单价在500元以上的要及时登记固定
10、资产。药品、器械及其它物品的使用,领、借、交、还手续清晰。第五章 现金管理第三十二条 严格按照库存现金管理暂行条例规定的范围使用库存现金,库存现金使用范围包括:职工工资、津贴;个人劳务报酬;根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等的各种奖金;各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;向个人收购农副产品和其他物资的款项;出差人员必需随身携带的差旅费;结算起点(1000元人民币)以下的零星支出; 中国人民银行确定需要支付库存现金的其他支出。第三十三条 严格遵守现金管理暂行条例,超出现金开支范围的业务应通过银行办理转账结算。外单位结账在1000元以上的一律使用转账支票支付(九个基层
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