武汉尚测财务制度.doc
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1、武汉尚测试验设备有限公司财务制度第一部分:总则 1、武汉尚测试验设备有限公司实行财务统一管理,分级核算,商品调拔由公司统一管理,资金管理实行“收支两条线”,费用开支执行审批制,确保公司整体有序运营。 2、根据公司发展策略,公司的经营组织结构定为三级,即:公司分公司市场部,确定设立财务核算的三级组织。 3、公司根据各层级定位,明确管理职责: 公司职责:制定企业发展策略、营销体制、经营目标,对分公司的营销经营活动,实施监督考核; 分公司职责:是市场营销前的管理机构,落实公司下达的经营策略,制定经营目标的推进计划及保障措施,完成公司下达的目标任务; 市场部职责:是企业经营实体,执行分公司制定的销售政
2、策,落实目标任务。 4、根据公司的组织结构及各层级的管理职责要求,公司设立完善的财务人员,设立财务总监、财务经理、出纳,库管;分公司设立财务经理、出纳(兼库管)。 5、根据国家相关规定,结合武汉尚测试验设备有限公司的实际业务运作,特制定各项财务管理制度。 6、本制度适用于武汉尚测试验设备有限公司及所辖各分公司、市场部,各层级必须遵守执行。第二部分:公司财务人员职业道德、岗位职责一、机构设置 (一)公司设财务部,负责公司的会计核算和财务管理 分公司设分公司财务部,负责分公司的会计核算和财务管理 市场部设专(兼)职会计主管,负责市场部的会计核算 (二)公司设财务总监一名,财务经理一名,出纳一名,库
3、管一名; 分公司设财务经理(兼会计)一名,出纳(兼库管)一名 二、岗位职业道德要求 (一)、敬业爱岗,热爱本职,钻研业务,能适应工作需要。 (二)、熟悉法规,熟悉臣家相关规定,熟悉公司相关规定。 (三)、客观公正,在办理会计业务中,实事求是,客观公正。 (四)、保守秘密,保守商业秘密,不得泄露公司会计信息。 (五)、清正廉洁,严格要求自己,面对诱惑能有清醒的认识。 (六)、坚持原则,坚持公司相关规定,不予妥协。三、岗位职责(一)、财务总监的岗位职责 1、公司财务管理第一责任人,向公司领导提供财务数据分析报告,参与公司经营决策 2、负责公司财务管理制度的起草、制定、修订、督导实施,定期、不定期对
4、各部门财务工作进行检查 3、进行财务核算,及时、准确向公司提交各项财务报表、分析报表 4、编制公司费用开支、商品调拨计划,进行公司各项费用支出的审核,并对其真实合理性负责 5、对公司资金、商品及资产安全进行检查,对各分公司财务工作进行审计 6、负责公司税务筹划,保障公司良好的外部关系 7、负责公司财务人员培训和业务考核管理 8、负责公司财务人员及部门负责人离岗监交工作 9、完成公司安排的其他工作(二)、分公司财务经理的岗位职责 1、分公司财务管理第一责任人,向分公司领导提供财务数据分析报告,及时,准确地向公司、分公司提供各期财务报表、分析报告 2、编制分公司各期费用开支计划、商品调拨计划、资金
5、使用计划 3、进行分公司各项费用的审核,并对其真实合理性负责,负责下属市场部商品、宣传品调拨的审核工作 4、协助上级部门,完善市场部财务管理,负责对下属财务人员的学习培训和业务工作考核管理 5、对分公司资金,商品及资产安全负责 6、完成公司、分公司交办的其他任务(三)、出纳岗位职责 1、根据审核无误,经分公司总经理、公司总裁签宇后的收、付款凭证,办理日常收付款业务 2、根据收、付款凭证序时、逐笔登记现金日记帐、银行存款日记帐,做到日清月结 3、每日工作结束前,应盘点库存现金,做到帐实相符 4、及时到银行提取市场销货款,存入公司指定帐户,并详细填写回款明细表,及时反馈核对 5、根据审核无误的工资
6、表,按时发放人员工资 6、协助完成各类日报等日常报表 7、月底资金余额与会计帐面核对一致,填写现金盘点表,接受公司检查,保证资金安全,特殊款项保证帐目清楚,专款专用 8、完成公司交办的其他任务,及时向上级汇报工作 (四)、库管的岗位职责 1、负责库存商品的收、发业务,办理库存商品的出入库手续 2、出入库商品签字手续齐全,同时登记库存商品收发流水帐,真实反映库存商品的实存数量 3、负责公司库存商品的清查盘点,月底编制库存商品盘点明细表。发现盘盈、盘亏商品,查明原因,及时上报处理 4、及时反馈商品、资料库存数量信息,保证正常库存 5、完成公司交办的其他任务第三部分:公司费用管理规定一、费用操作原则
7、 (一)、公司费用开支执行审批制。即各层级费用开支计划经上级审批后方能操作。 (二)、公司、分公司每月须在规定时间内按层级上报次月费用开支计划; 、公司总裁一次性费用开支五万元以上,需经总裁办公会议表决通过。 、分公司总经理一万元以上一次性费用开支须在费用开支计划中注明,经公司批准方可操作 (三)、核销费用须当月结清,当月未报者,公司、分公司次月不于报销。 (五)、因工作失误造成的经济损失不予报销,由责任人全额承担。公司保留对事件的处罚权。 二、费用报销流程及要求 (一)、公司、分公司报销流程: 员工(粘贴票据及说明)主管领导(复核)公司、分公司会计(审核签字)公司总裁、分公司总经理(审核签字
8、)出纳(付款) (二)、市场部报销流程: 员工(粘贴票据及说明)主管(初审)部长(审核签字)分公司会计(月底整理)分公司总经理(月底终审) (三、)报销要求: 1、粘贴票据要按发生时间顺序粘贴,差旅票据说明发生费用的原因、起止地点明细、经办人的姓名、同行的人员要求自己填写以上内容;费用票据说明按发生费用的原因、用途、经办人的姓名、100元以上的费用需证明人签字,以上说明在原始票据背面上写明 2、主管初审时,要检查相关工作后方可签字,并对签字负责 3、部长审核签字时,要求在原始票据的正面规定位置签字 4、费用报销票据必须有经办人签字,主管签字确认,方可报销 5、每月底,市场部会计将费用明细归集整
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- 关 键 词:
- 武汉 财务制度
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