项目管理考核办法 .doc
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1、项目部管理绩效考核汇总表项目名称:考核组长(负责人):考核组成员:考核时间:序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1项目商务管理100商务管理部2项目生产进度管理100工程部3项目资金管理100资金部4项目物资管理100工程部5项目质量管理100技术质量部6项目安全管理(安全资料)100安全环境部7项目安全管理(现场安全防护)100安全环境部8项目机械管理100工程部9 项目CI管理100综合办公室10项目综合事务管理100综合办公室合计1综合说明各单位实际运用时,权重可根据管理情况调整;在内容选择上,也可根据考核实际选用,但应包括合同、成本、进度、分包、物资、质量、安全、环境等内容。-
2、4 -项目商务管理检查表检查人:时间:-5 -序号检评项目标准分检查重点检查标准实际得分检查结果1商务管理2015责任成本降低率降低率不低于 5%得 10 分;低于5%但不低于 3%得 8 分;低于 3%得 6 分;高于责任成本不得分5项目商务经理配备按要求配备商务经理得 5 分,否则不得分2成本管理4010项目目标管理责任书的签订有目标管理责任书得 5 分,否则不得分10项目计划成本编制在项目责任成本的基础上再优化后编制的得 10 分,有方案有措施有目标成本分解,否则不得分10项目成本考核分析与控制及时完整按公司成本管理办法进行成本分析,有成本分析报告,有三算对比,有改进措施或改进方案,企业
3、有定期检查考核及整改措施,有预警得 10 分,否则不得分10建造合同收入台帐完善准确查台帐, 按要求填写及时准确得 10 分,无台帐或不按要求填写不得分3结算管理2010中间计量及时准确中间计量及时准确得 10 分,否则发现一次扣 5 分扣完为止5分包分供结算管理发现项目部没按要求审批的一次扣 1 分扣完为止5分包分供中间计量按要求进行中期计量的得 5分,发现没有的一次扣 1 分扣完为止4签证索赔管理205项目变更签证索赔小组建立有签证索赔小组或机构的得 5分否则不得分5项目重要变更签证索赔策划有签证索赔策划书的得分否则不得分5项目变更签证索赔及时计算上报按时完成得 5 分,否则发现一次扣 0
4、.5 分扣完为止5项目变更签证索赔资料及台帐资料齐备台帐完整得 5 分,否则不得分合计100 项目生产进度管理检查表检查人:时间:序号考核内容标准分考核重点考核评分办法得分检查结果1施工组织及进度计划335项目管理团队人员配备和主要要素的组织落实视实际配备与手册规定和现场需要的满足情况,严重不符的扣 12 分;要素组织不能满足进度需要的,扣 13 分6项目责任书签订和风险抵押制落实如一项未落实,扣 3 分5项目实施计划的编制及执行未完成编制扣 5 分; 缺项目生产与进度管理计划的扣 2 分;执行中未能有效促进现场各项工作,或与计划严重不符扣 1-3分5进度计划的修订及报监理、建设方批准情况未及
5、时修订和取得批准的的扣 2 分:执行中出现一般延误的扣 3 分4项目对分部工程进度延误的措施及资源安排检查是否有进度计划表及措施,并根据计划的完善性评价打分4关键线路施工准备与资源配置情况方案准备及资源配置:有;否执行是否有效果:有;否4未来半年完工的分部工程的计划保证措施或关键线路应变措施应变措施:有;否执行效果:有;否2进度管理与协调4510每周进度协调会议的情况及项目经理月度报告情况进度评审:有;否管理责任及期限:有;否10相关部门、岗位及各作业面、队对进度计划的掌握情况及项目每日情况报告的管理各作业面每日情况报告:有;无项目部的每日情况报告:有;无掌握情况:有;无执行效果:有;无根据进
6、度日常管理酌情评价打分5现场作业区、作业面、队管理责任落实分区设定及管理:有;无管理效果:有;无5项目对分包商进度监督管理有;无。根据每日的劳动力考勤及作业记录酌情评价打分5分包商的进度计划、施工方案、施工日志、每日情况报告的管理进度计划:有;无资源配备:有;无执行效果:有;无5项目对分包商的生产技术交底有;无。根据生产技术交底的科学、实用、及时等方面评价打分3日常清洁、临时道路、仓库管理情况(工完场清)计划:有;无执行效果:有;无2施工现场垃圾、排水、排污等管理情况(场容场貎)计划:有;无执行效果:有;无3进度资料及预警、投诉223工程影像管理情况照片日志:有;无3统计报量报表格式及报表时间
7、:正常;否10进度预警节点实际控制出现严重延误的扣 10 分6进度投诉处理发生一次主要由于项目原因导致进度投诉的扣 2 分;发生一个问题屡次投诉的扣4分合计1006项目资金管理检查表7检查人:时间:序号检查内容标 准分评分办法得分检查结果1工程收付款计划20在工程投标前及工程实施过程中,测算工程收款及付款情况,编制工程收付款计划,可得 4 分;项目部按合同约定方式及时向建设方报告期间完成工作量,提出收款申请,可得 4 分;及时催促建设方审量核对付款,可得 4 分;项目部按企业核定的项目收支平衡预算,细化支付计划,可得 4 分;按采购合同、分包合同等分别办理材料款、分包款、租赁费等方面的申请支付
8、手续,可得 4 分。2项目现金流分析20项目的前期有现金流量测算及资金使用计划表,可得 4 分;项目实施中基本按照资金的使用计划安排资金使用,可得 4 分;定期进行了现金流分析,分析资料规范、完整,可得 4 分;现金流分析充分与项目各方面的有效管理相适应,保证了项目资金管理的良好状态,可得 4 分;项目有良好的现金节余或资金周转效率的,可得 4 分3保函保证金或保函的管理20制定了保函或保证金的管理计划,可得 4 分;明确了保函或保证金的管理部门或责任人,可得 4 分;确立了保函或保证金的风险防范措施,或得 4 分;没有保函或保证金的管理疏漏,可得 4 分;按规定缴纳保函维持费并无欠交情况,可
9、得 4 分。4项目银行账户与印鉴管理20企业与项目在同一县市,未单独开立项目银行账户,可得 4 分;开立账户审批手续规范、齐全,可得 4分;定期与银行核对账户余额并编制银行调节表,可得 4 分;纳入局资金集中管理账户管理并开通网银,可得 4 分;银行账户财务专用章和名章分人保管,可得 4 分。合计80项目质量管理检查表序号检评项目标准分检查内容评 分 标 准得分检查结果1质保体系及制度93质保体系未建立项目质量管理体系的扣 3 分,未按制度要求配足人员、未持证上岗的扣 2 分3质量责任制与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确的每发现一处扣 1 分3项目文件管理未建立了项目文件管理制度,扣
10、3 分;档案归类、文件资料收发、控制、存档管理不正确,每发现一个文件资料管理问题则扣 0.5分2产品实现策划102质量目标的制定与分解项目质量目标不明确的扣 2 分,没有进行目标分解的扣 1 分2质量计划质量管理计划在开工半月内提交,延迟提交半个月扣 1 分,延迟一月以上提交或未编制质量管理计划,扣 2 分;未按要求履行审批手续,扣 1 分;无针对性、可操作性差,扣1 分;计划中未编制质量检验和试验工作计划,扣 1 分;2质量保证措施(创优策划方案)质量保证措施(创优策划方案)没编制扣 2分,未按要求履行审批手续扣 1 分,无针对性、可操作性差扣 1 分2质量通病控制无质量通病预防措施,扣 2
11、 分,质量通病预防措施无针对性,扣 1 分2适用法律法规标准规范和文件控制法律法规标准规范不齐全,扣一分;无有效的目录清单,扣 1 分;无效规范版本每发现一项扣 0.5 分3过程控制262设计变更处理对设计变更进行评审和处理,并及时配合项目预算提出签证文件,对设计变更延迟处理或单独处理,每发现一项扣 1 分2项目质量检查项目部未按计划对项目质量进行检查的每少一次扣 1 分,记录不真实每发现一处扣 1 分,记录不及时、不完整每发现一处扣 0.5 分2三检制未执行质量过程“三检制”,质量检查无记录,扣2分2样板制度未建立质量“样板”制度扣 2 分,无“样板”检查记录,每发现一处扣 1 分2原材料、
12、半成品控制原材料、半成品进场无合格证每发现一处扣1 分,进场记录不齐全、复检材料无见证取样每发现一处扣 1 分2测量与检测设备管理未根据施工生产需要配备测量、检测与试验计量设备,未建立测量、检测与试验计量设备台账,设备台账中没有注明计量设备的有效期限和重新核验计划,扣 2 分;无有效校验证书,法定计量器具每项扣 1 分,非法定计量器具每项扣 1 分2特殊过程控制无专项作业指导书的 2 分,特殊过程控制资料不齐全每发现一处扣 1 分2重要工序旁站未建立重要工序旁站监控制度,扣 2 分,无重要工序旁站监控记录,每发现一处扣 1 分822222203不 合 格 项(品)处理质量改进质量验收分包管理质
13、量统计、分析现场工程质量材料状况项目查出的质量问题无处理意见(措施)、处理不及时,每发现一处扣 2 分,无复查结果、无签字每发现一处扣 1 分项目无月度质量统计、分析、改进措施的扣2 分,措施不得力,改进效果不明显的每发现一处扣 1 分各级人员未按规定参加工序、分项、分部、单位工程验收,未及时认真做好工程质量验收记录及手续不完备,扣 2 分;对各类专业分包没有按照合同要求统一质量管理,扣 2 分;无月度质量统计、分析,没有提出改进意见和措施,扣 2 分发生质量事故,每一次扣 10 分;对于重大质量事故(10 万元以上),扣 20 分,顾客满意度“差” 的扣 10 分,检查每发现一处严重质量通病
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