鹏翎股份:鹏翎股份2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿).docx
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1、鹏翎股份 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿) 证券代码:300375 证券简称:鹏翎股份 天津鹏翎集团股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 (修订稿) 二二二年八月目录 一、本次募集资金的使用计划. 2 二、本次募集资金用于补充流动资金的必要性和可行性分析. 2 三、本次募集资金运用对公司的整体影响. 3 四、本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响. 4 五、可行性分析结论. 4 天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告(修订稿) 本报告中如无特别说明,相关用语具有与天津
2、鹏翎集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)中相同的含义。 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不低于 20,900.00 万元(含本数)且不超过 27,900.00 万元(含本数),募集资金扣除发行相关费用后将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金用于补充流动资金的必要性和可行性分析 (一)本次募集资金用于补充流动资金的必要性 1、 保障上市公司控制权的稳定性 为有效维护广大投资者利益,引导长期理性价值投资,增强投资者信心,基于对公司所属行业的看好以及公司价值的判断和未来发展的信心,公司控股股东、实际控制人拟通过认购本次发行的股票稳定公司控
3、制权,为公司持续健康发展奠定坚实的治理基础。 本次发行前,王志方直接持有公司 212,588,742 股股份,占总股本的 31.98%,为公司控股股东和实际控制人。本次发行完成后,根据本预案计划发行股份数量,王志方将持有公司股份比例增加至不低于 38.28%(含本数)且不超过 40.14%(含本数),进一步稳定了对公司的控制权。 2、 满足公司经营规模扩大带来的营运资金需求 近年来,公司不断完善产品质量、丰富产品种类,稳步推进发展战略,经营业绩基本保持稳定。2019 至 2021 年度,公司营业收入分别为 160,099.22 万元、 167,506.17 万元和 165,687.23 万元,
4、总体保持稳定。随着汽车行业的逐步复苏、新能源汽车的兴起,公司将抓住市场机遇加速发展,但面对日趋激烈的市场竞争环境,以及随着公司未来经营规模的扩大,单纯依靠自身积累的资金已不能满足未来业务发展对资金的需求。为更快更好地实现战略目标,公司需要在经营过程中持续进行研发投入、产能扩充与市场开拓,上述发展条件均需要大规模、持续性的资金投入。因此,相对充足的流动资金是公司稳步发展的重要保障。 本次向特定对象发行股票募集资金拟全部用于补充流动资金,将有效满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求,进一步充实资金实力并优化公司资本结构,降低经营风险和财务风险,并为稳健经营提供资金保障。 (二)本次募集资金用
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