2021年物料进料验收管理办法.pdf
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1、进料验收管理办法第一条本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。第二条待收科物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业。第三条收料(一)内购收料1材料进厂后,收料人员必须依“采购单”的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后,将到货日期及实收数量填记于“请购单”,办理收料。2如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时,应即时通知采购处理,并通知主管,原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受,如采购部门要求收下该等材料时,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料
2、状况,并会签采购部门。(二)外购收料1材料进厂后,物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量,并将到货日期及实收数量填于|“采购单”。2开柜(箱)后,如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时,通知办理进口人员及采购部门处理。3其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 1 页,共 17 页时,经初步计算损失将超过5000 元以上者(含),收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理,并尽可能维持异状态以利公证作业,如未超过5000 元者,
3、则依实际的数量办理收料,并于“采购单”上注明损失数量及情况。4对于由公证或代理商确认后,物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核实后,送会计部门及采购部门督促办理。第四条材料待验进厂待验的材料,必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划“待验区”以为区分,收料后,收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据。第五条超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3%(含)以下,由物料管理部门在收料时,在备栏注明超交数量,经请购部门主管(科长含)同意后,始得收料,并通知采购
4、人员。第六条短交处理交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经请购部门主管(科长含)同意,可免补交,短交如需补足时,物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。第七条急用品收料紧急材料于厂商交货时,若物料管理部门尚未收到“请购单”时,收料人员应先洽询采购部门,确认无误后,始得依收料作业办精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 2 页,共 17 页文档编码:CH9V10R2R4S9 HI10X6U8Y9Y10 ZM4Z1J2H10X9文档编码:CH9V10R2R4S9 HI10X6U8Y9Y10 ZM4Z1J2H10X9文档编码:CH9V10R2R4S9 HI10X6U8
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12、条材料检验结果的处理(一)检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,以示区别,物料管理人员再将合格品入库定位。(二)不合验收标准的材料,检验人员在物品包装上贴不合格的标签,并于“材料检验报告表”上注明不良原因,经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位,再送回物料管理凭此办理退货,如特采时则办理收料。第十条退货作业对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后,凭以异常材料出厂。第十一条 实施与修正本办法呈总经理核准后实施,修订时亦同。送货验收单进料时间年月日厂商名称订 购数料号交 货数精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢
13、迎下载-第 3 页,共 17 页文档编码:CU2P2K6Q4K5 HN7Q10F3S9A5 ZI10W4U7O10I10文档编码:CU2P2K6Q4K5 HN7Q10F3S9A5 ZI10W4U7O10I10文档编码:CU2P2K6Q4K5 HN7Q10F3S9A5 ZI10W4U7O10I10文档编码:CU2P2K6Q4K5 HN7Q10F3S9A5 ZI10W4U7O10I10文档编码:CU2P2K6Q4K5 HN7Q10F3S9A5 ZI10W4U7O10I10文档编码:CU2P2K6Q4K5 HN7Q10F3S9A5 ZI10W4U7O10I10文档编码:CU2P2K6Q4K5 HN7
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- 2021 物料 进料 验收 管理办法
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