2022年20xx年湖北财政村级财务管理制度 .pdf
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1、?2?017年?湖北财政村?级财务管?理?制度?第一?条:?为了规范?和加强奇柯?集团其下?属?公司和?各开?发项?目组(?以?下简称:?公?司)的财?务?管理,?不断?完善?财务管?理?制度和严?格财经纪律?,防范财?务?风险、?确保?公司?资金及?财?产的安全?和完整,提?高企业的?经?济效益?和管?理水?平,根?据?国家相关?财会法规和?制度、特?制?定公?司财?务管?理制度?(以下简?称:公司财?务管理制?度?(以?下简?称?的相关?规?定执行。?第七条:?财务?部设?财务总?监?岗、总出?纳岗、财务?经理岗、?会?计岗、?出纳?岗。?财务总?监?全面主持?公司的财务?工作,负?责?公
2、司战?略发?展规?划、全?面?预算,负?责公司费用?报销和款?项?支付的?审核?,调?度安排?公?司货币资?金,公司财?务会计制?度?的建立?健全?和公?司日常?的?会计核算?及财务管理?工作,负?责?代表公?司财?务部?定期向?董?事会汇报?财务工作;?财务经理?,?负责对?应板?块的?财务报?告、分析?报告、预算?等工作,?并?向财务?总监?汇报?;会计?在?财务经理?的领导下负?责公司的?日?常会计?核算?和财?务报表?及?报告的编?制等工作;?出纳员在?财?务经理?的领?导下?负责公?司?的货币资?金的收支业?务及核算?工?作;财?务经?理、?会计和?出?纳员的具?体职责按?公司财务?
3、部?及各岗?位职?责?的相关?规?定执行。?第三章?财?务审批?流程?及权?限 第?八?条:公司?财务部及各?岗位职责?的相关?规定?执行?。?第三?章 财务审?批流程及?权?限 第?八条?执?行。?第?五章 货币?资金的管?理?第十?六条?:?公?司所有的?货币资金收?付款业务?都?必须由?财务?部统?一办理?。?除财务部?或受财务部?委托外,?任?何个人?都不?得代?表公司?与?其他单位?或个人办理?现金结算?业?务,银?行结?算业?务只能?通?过公司开?设的结算账?户办理。?第?十七?条:?货币?资金使用实?行分级授?权?批准制?度:?1、?正常的经营?活动的资?金?支出,?由公?司总?
4、经理审?批?。?2、非正?常?或重大?事项?的资?金支出?还?必须报董?事长审批。?3、?对货?币资金?支?付有批准?权的总经理?,应按授?权?制度的?规定?在规?定范围?内?审批,对?于总经理超?越权限审?批?的,经?办人?员及?财务人?员?均有权拒?绝办理。?第?十八条?:?出纳?必?须在财务?经理的安排?下办理货?币?资金的?收支?业务?,所有?支?出的款项?都必须是在?手续齐备?、?签字完?整的?情况?下才能?支?付,在特?殊的紧急情?况下的手?续?和签字?不齐?备不?完整的?支?出、必须?经财务经理?请示相关?领?导同意?后由?财务?经理安?排?出纳支付?,但事后必?须及时补?办?相
5、关手?续。?第?十九条:?一?次支付金?额?在二万?元(?不含?二万)?以?下的货币?资金支出、?出纳可根?据?签字完?整手?续齐?备的付?款?单据直接?支付,一次?支付金额?在?二万元?以上?的货?币资金?支?出,必须?由财务经理?统筹安排?后?出纳才?能支?付,?出纳不?得?超越前述?规定擅自支?付款项。?第?二十?条:?银行?支付票据和?银行预留?印?鉴应分?开保?管,?由出纳?保?管票据,?法定代表人?的私章应?由?本人保?管或?授权?他人保?管?,财务专?用章由财务?经理负责?保?管。未?经授?权的?人员不?得?接触、使?用印章,印?章的保管?人?员不得?将印?章转?借他人?,?否则
6、所造?成的后果由?印章保管?人?员负责?。印?章保?管人盖?章?时,应履?行审核责任?。?第二?十一?条:?银行款项?的支付不能?由出纳一?人?完成,?通过?支票?、汇票?或?其他银行?支付票据支?付银行款?项?时,由?出纳?填开?支票、?汇?票等银行?支付票据,?财务经理?或?其他银?行预?留印?鉴保管?人?加盖财务?专用章或其?他银行预?留?印鉴后?,出?纳才?能到银?行?办理付款?业务;通过?网上银行?支?付款?项的?,其?支付和?审?批必须分?开、不能一?人办理,?由?出纳负?责支?付,?财务经?理?负责审批?,相关支付?和审批的?密?码应由?出纳?和财?务经理?分?别保管。?第二十二
7、?条?:?收银?应准确?及?时的收取?各种营业款?项,不得?支?付任何?款项?、特?殊紧急?情?况下确需?支付的、必?须经财务?经?理同意?并具?备相?应手续?才?能支付、?事后应将相?关单据移?交?出纳并?办好?交接?手续,?收?银必须每?天做好收款?日报表并?及?时将报?表发?给财?务经理?和?会计。出?纳员应及时?收取收银?的?营业款?项,?不得?无故拖?延?,并与收?银办理好款?项交接手?续?。?第?二十三?条?:?出纳员应?及时逐笔?序?时登记?银行?存款?日记账?和?现金日记?账,每日终?了结出余?额?并与库?存现?金和?银行核?对?相符,及?时掌握银行?存款账户?内?资金余?额。
8、?每月?底与会?计?账和银行?账户金额核?对相符,?会?计和财?务经?理要?定期或?不?定期组织?人员对出纳?的库存现?金?进行盘?点或?检查?,确保?账?实和账账?相符。?第?六?章 固?定资?产和?低值易?耗?品管理?第二十四条?:?各单位?的固?定资?产和低?值?易耗品(?以下简称资?产)等实?物?资产的?管理?统一?归行政?部?门负责管?理,账务归?财务部门?管?理,并?进行?定期?或不定?期?的盘点、?以便做到账?实相符。?行?政部门?应设?专人?作为资?产?管理员负?责公司的实?物资产的?管?理,财?务部?门应?设立会?计?核算资产?从购置投入?使用到报?废?清理及?处置?等全?过
9、程。?第二十五条?:?各单位?/部?门资?产的购?置?由使用部?门提出申购?计划,报?相?关领导?批准?后由?行政部?门?派专人采?购。单台或?单次采购?金?额在一?千元?以下?的资产?购?置由总裁?办批准;单?台或单次?采?购金额?在一?千元?(含一?千?元)以上?的采购计划?须经郭总?审?批,其?中单?位价?值在二?万?元(含二?万元)以上?、或一次?采?购金额?在二?万元?(含二?万?元)以上?的采购合同?,应由相?关?部门经?理和?总经?理参与?采?购合同的?协商和签订?;单位价?值?在二十?万元?(含?二十万?元?)以上、?或一次采购?金额在二?十?万元(?含二?十万?元)以?上?的
10、采购必?须进行招标?采购,并?经?董事长?批准?;(?具体规?定?详见招投?标部门的管?理办法)?第二十?六条?:?资?产采购后?,由行政部?门和使用?部?门派专?人验?收,?验收合?格?后应由采?购员填写资?产验收单?,?由使用?部门?、行?政部门?和?资产管理?员及供应商?等分别签?字?确认后?才能?投入?使用,?其?中涉及相?关性能技术?方面的还?应?由相关?技术?部门?会同验?收?。资产验?收单作为报?账和支付?款?项的必?要附?件。?第二十?七条:文档编码:CC2J1R3D5P5 HR2K3N2G6I8 ZA7K7O4M1X1文档编码:CC2J1R3D5P5 HR2K3N2G6I8
11、ZA7K7O4M1X1文档编码:CC2J1R3D5P5 HR2K3N2G6I8 ZA7K7O4M1X1文档编码:CC2J1R3D5P5 HR2K3N2G6I8 ZA7K7O4M1X1文档编码:CC2J1R3D5P5 HR2K3N2G6I8 ZA7K7O4M1X1文档编码:CC2J1R3D5P5 HR2K3N2G6I8 ZA7K7O4M1X1文档编码:CC2J1R3D5P5 HR2K3N2G6I8 ZA7K7O4M1X1文档编码:CC2J1R3D5P5 HR2K3N2G6I8 ZA7K7O4M1X1文档编码:CC2J1R3D5P5 HR2K3N2G6I8 ZA7K7O4M1X1文档编码:CC2J
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17、ZA7K7O4M1X1文档编码:CC2J1R3D5P5 HR2K3N2G6I8 ZA7K7O4M1X1?资产?使?用和保?管实?行部?门负责?制?,由使用?保管部门负?责人对本?部?门的资?产负?责,?各使用?保?管部门应?指定专人负?责资产的?管?理,建?立资?产保?管使用?台?账,对本?部门资产的?保 管、?使?用及日?常维?护检?查等进?行?管理。行?政部门应按?部门建立?资?产台账?,登?记各?部门保?管?和使用的?资产。公用?或没有具?体?到部门?的资?产的?保管、?使?用由行政?部门负责。?第二十?八条?:?资?产入账、?维修报废和?处置等方?面?管理及?核算?。?第七章?财务核算
18、及?报告和会?计?档案管?理【?20?17 年?湖?北财政村?级财务管理?制度】?第?二十九?条:?财?务?部应根据?国家和公司?的财务会?计?核算制?度及?时进?行财务?会?计核算,?正确核算公?司的收入?和?成本费?用,?如实?的反映?公?司的经营?情况和财务?状况,为?公?司的经?营管?理提?出合理?化?的建议,?不断改进和?完善公司?的?财务会?计核?算制?度、体?系?和方法,?为公司领导?的决策提?供?参考依?据。?第?三十条:?出?纳员应及?时?将相关?收支?单据?移交会?计?做账,不?得拖延或月?底一次交?会?计做账?,出?纳员?移交给?会?计做账的?支付单据必?须签字完?整?手
19、续齐?备,?否则?会计有?权?不受理并?退回出纳员?,会计应?及?时记账?和核?对账?务。次?月?五日前出?纳应将上月?的所有收?支?单据包?括银?行对?账单移?交?会计,会?计应在次月?十日前完?成?上月的?记账?核算?和报表?编?制工作。?第三十一?条?:?财务?经理应?及?时汇总财?务报表并编?制财务分?析?报告,?财务?报告?经财务?总?监审阅后?,由财务总?监代表财?务?部在每?月董?事会?上向股?东?和董事会?成员汇报上?月的财务?状?况和经?营情?况,?经董事?会?审核通过?后出具正式?的财务报?告?,并经?总经?理和?董事长?签?署后报股?东和董事会?成员。?第三?十二?条:?
20、公司?管理层和董?事会成员?不?应随意?指使?、强?迫财务?部?及财务人?员违反国家?和公司财?务?会计核?算制?度进?行会计?核?算,或出?具不实及有?失公允的?财?务报告?,不?应随?意指使?、?强迫财务?部及财务人?员修改财?务?人员基?于职?业判?断认为?正?确真实的?财务报告。?第三十?三条?:?财?务部全体?人员均具有?会计档案?保?管的义?务,?会计?档案主?要?包括原始?凭证、记账?凭证、会?计?账簿、?会计?报表?、所有?合?同、审计?报告、财务?软件及资?料?等。?第三十?四?条:?根据会?计制度规?定?,一般?情况?下会?计档案?的?有效保管?期为 10 年?,公司财?务
21、?部应该?采取?有效?措施预?防?潮湿、盗?抢、火灾等?,以保证?财?务资料?的安?全和?完整。?第三十五条?:?销毁会?计档?案时?,由财?务?部组织清?点需要销毁?的资料及?清?单,报?总经?理批?准后由?财?务部、行?政部人员现?场进行监?督?销毁。?第八?章?附则?第三十六条?:?本制度?未列?明的?事项参?照?与本制度?相关规定和?各单项财?务?管理制?度执?行,?单 2?0?17年湖?北财政村级?财务管理?制?度?(?二)?:文档编码:CC2J1R3D5P5 HR2K3N2G6I8 ZA7K7O4M1X1文档编码:CC2J1R3D5P5 HR2K3N2G6I8 ZA7K7O4M1X
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