产品标识及可追溯性.docx
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1、修 订 履 历修订次页 码修 订 内 容日 期拟 制审 核批准日 期日 期日期1目的:防止不同类别、不同检验状态的产品混用和误用。以保证在出现不合格或需要的情况下及时得到追溯。2 范围:适用于所有原辅材料、过程产品、隔离品和成品的区域规划及检验状态标识的控制和追溯性管理。3 职责:3.1 跟单文员负责制定发放?产品流程卡?,对产品流程卡进展实时监控,并负责退货品的标识。3.2 各部门生产工序负责所有原辅物料、待加工品、在制品、成品以及隔离的不良品的属性和状态标识,并负责标识的维护工作。3.3 各部门检验工序负责所有产品的检验状态标识。3.4 包装出货部负责收集和保存?产品流程卡?以及?出货检验
2、报告?。 仓库负责仓储产品(包括原材料、半成品、成品、外购件等)的标识和标识的维护工作,防止材料的误领、误用。3.6 品质部负责对所有产品的检验状态标识进展确认和有效监控,负责确定产品的可追溯性要求及其实现方式。3.7 当产品有可追溯性要求时,各相关部门负责按照规定要求执行。4 工作程序:4.1 原材料的标识4.1.1原材料进厂后,仓管员物料统计负责将其放置于待检区,对于本身未做产品标识、标识不清或不全的原材料不得收货。由于保密性要求,包装上没有原始标签的,进厂后要马上贴上内部物料标签,注明产品名称、规格、数量、进货日期等内容。仓管员物料统计通知IQC或相应车间进展检验试用,检验合格的产品,由
3、相应检验员贴上合格标签或签/盖上合格字/章前方可办理入库手续,由仓管员物料统计填写收料记录本,注明产品名称、规格、数量、以及供给商来料部门等信息。仓库应规划专门的不合格品存放区域,检验不合格的产品由相应检验员贴上次品标签或签/盖上不合格字/章后放置于不合格品区。4.1.4 检验不合格,但经评审可以降级或特采处理的物料,应标上醒目的特别提示标签,除应注明合格品应标注的信息外,还应记录不良描述以及特采原因。4.1.5 仓管员物料统计在储存物料时,要按批号和进货日期对每一种物料进展有序摆放,并详细记录在入库登记表上。发放物料时要遵循先进先出原那么,并在物料进出记录表上登记日期、数量和领用人等信息。4
4、.1.6 仓库应规划有专门的区域,用以存放用过的砂轮、靠模、胶模、网版和刮胶等物料,并由仓管员物料统计在物料或其包装上标识醒目的“废弃、“回收等字样。4.2 过程产品的标识4.2.1 标识内容加工和检验状态要求:生产过程用于标识产品包括不良品的标签应该包括产品名称、规格、料别、检验状态、加工工序、数量、日期、经手人等信息。必要时,标识的填写应包括但不限于以上内容。收到上工序来料时,首先检查产品标签和产品流程卡相关信息,假设不符合4.2.1要求,需无条件拒收来料。假设因收料时未仔细检查来料标识信息,而造成的一切混料等事项,均由本工序负责。各部门应在收发料区划清楚确的待加工品蓝、待检品黄、合格品绿
5、和不良品红区域,各区域应用不同的颜色标明,并要求在区域的上方挂醒目的标识牌。4.2.4各工位应该划清楚确的待加工品、合格品和不良品摆放区域,各区域应该用不同的颜色标明,并要求有醒目的文字标识牌,以防止混料、漏工序和屡次加工。4.2.5设置了100%检验点的工序,加工后的产品,需放置于待检区,由检验员进展检验,检验合格的,放置于合格区,贴上合格品标签,并在标签上签名或盖上合格章,方可流入下一工序;检验不合格的,需放置于不合格品区,贴上红色的次品标签并签/盖上不合格字/章,于需要时,用红色蜡笔或油性笔在不合格部位圈划记号并标明不良类别。没有设置100%检验点的工序,加工后的产品要明确标明其加工状态
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